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我公司2015年帮别人进口了商品空气,对方自己支付了关税和进口货款,我公司仅仅凭借关税,增值税单据入账,借 库存商品,贷 应付账款,实际货物我们公司也未入库,现因为多年挂账,我公司想做坏账处理,请问该怎么操作,所得税汇算清缴如何申报,或者我直接将之前的账务冲平,是否可行,请问有什么稳妥的处理方式?#商业#
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制造行业一般纳税人,24年税局稽查出23年没有计入利息收入,要求更正申报23年12月份的增值税纳税申报表和年度企业所得税申报表,并且补缴了增值税、企业所得税、附加税及滞纳金,账务如何处理#出纳#
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我们公司今年有出口业务,是生产企业,但是报关单很多贸易方式有误,并且内部出入库单据也不全,还未进行首次审核和申报,跟税局沟通,如果实在没有合适单据,可以做免税处理和转内销。 1.我想问免税处理是不是要做进项税额转出,同时会导致增值税增加,那跟转内销有啥区别呢,转内销也会导致增值税增加。 2.免税处理,要做哪些处理呢?除了进项税额转出,其他地方要做什么操作吗?账务要怎么处理好呢?#工业制造#
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老师,我想问一下那个公司注销,假如25年1月份注销,那就是12月份如果还有流水要先做完12月份的账务处理,出最后一次报表再进行注销?如果12月底或1月初要把公司基本账户的钱转出来,那转出来这个流水还需要做账吗?如果是把钱转回法人私户和投资公司对公账户上做账务处理的分录咋写啊?如果是1月份才开始注销是不是要先申报第四季度的企业所得税啊#出纳#
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老师,想公问一下公司解散了,把固定资产三台电脑折价卖给员工,其中两台电脑款是从员工工工资里扣,还有一台是员工把款项转回公司账户上,这个出售固定资产给员工的,分录咋做啊 主要是有两台是从工资里面扣的 ,申报个税的时候是包含这个电脑款的,计提工资的时候也是包含这个电脑款,那这个分录咋做啊#出纳#
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