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高老师
您好,不需要帐务处理 查看全部回复
4824
哈哈老师
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
4599
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
7614
而已老师
您好。 查看全部回复
4635
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4437
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
8442
借:管理费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
4869
您好,如果金额很大计入无形资产 借:无形资产 dai:银行存款 查看全部回复
8019
预支差旅费 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4392
借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4734
借:银行存款 借:财务费用-利息收入(负数) 查看全部回复
4230
计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
4887
借:制造费用-修理费 dai:银行存款 查看全部回复
4716
安装费计入到固定资产原值里面 查看全部回复
4482
借:销售费用-仓储费 dai:银行存款 查看全部回复
4041
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 取得的收益 借:银行存款 dai:固定资产清理 支付的税费 借:固定清理 dai:银行存款 最后把固定资产清理的余额转到营业外收支 查看全部回复
4860
小规模纳税 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5841
理房通为什么把钱给你们呢?不是应该给卖方吗? 查看全部回复
18522
借:银行存款 dai:财务费用-利息收入 查看全部回复
这个钱肯定是你们的,但是你先要确认这笔钱是什么钱才能做账 查看全部回复
12834
记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
5814
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
5364
计入销售费用里面 借:销售费用 dai:应收账款 查看全部回复
9963
如果是减免的增值税 借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
5760
借:管理费用-服务费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
7344
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
5076
Annina老师
借管理费用一职工教育经费,dai银行存款 查看全部回复
7362
借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
4752
借,销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
7200
这个亏损不用单独做会计分录处理的 查看全部回复
4023
你们是哪方?是开票方吗? 查看全部回复
5256
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5166
归老师
借:固定资产 进项税 dai:股本 资本公积 查看全部回复
5850
计提,借研发支出一资本化支出或费用化支出,dai应付职工薪酬,发放,借应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
10170
应收账款的出售不附有追索权,按实际收到的款项,借记“银行存款”科目,按所售应收账款已提的坏账准备金额,借记“坏账准备”科目,按所出售应收账款的账面余额,dai记“应收账款”,按其差额借记或dai记“财务费用”科目。 应收账款的出售附有追索权。 会计分录: 借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
14760
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
6534
借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
5283
记入成本里面,借:主营业务成本-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
6849
借:资本公积——股本溢价 dai:银行存款 查看全部回复
4446
需要计提折旧 借:管理费用/制造费用 dai:累计折旧 查看全部回复
5265
加速折旧和账上没关系,账上还是按月计提折旧 查看全部回复
5175
借,管理费用一工会经费,dai银行存款过现金 查看全部回复
4788
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5643
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
7497
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6426
这个是可以入账的,记入到成本里面就行 查看全部回复
7839
一、单位承担的:借:管理费用 dai:应付职工薪酬--保险个人承担的(从工资里扣的):借:应付职工薪酬-工资,dai:其他应收款(应收职工款项)结算时:借:应付职工薪酬--保险,其他应收款(应收职工款项) dai:银行存款。 公积金一个道理 查看全部回复
5130
借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
5013
4644
产成品出库 销售的话 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
5481
您好,废料客户没有要求退回,在处理取得收入时借:现金/银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
6012
付出的商品按照销售商品做账,取得的商品按照购入商品做账 查看全部回复
4671
您好,记入开发成本-检测费 查看全部回复
5445
进财务费用 查看全部回复
借:其他货币资金-冻结资金 dai:银行存款-冻结账户 查看全部回复
9009
相当于这0.12元购买服务器的时候也用了对吧? 查看全部回复
5544
小月老师
你好 查看全部回复
8451
借:其他应付款-社保(个人部分)应付职工薪酬-社保(公司部分) dai:银行存款 查看全部回复
5913
借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
5247
您好,如果是你们主营业务的话,计入到主营业务收入里面 查看全部回复
6921
6102
借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
6912
借:管理费用-招聘费 dai:银行存款 查看全部回复
5742
5418
这个不属于材料费 进 工程施工-其他间接费用 查看全部回复
5373
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
4140
借:管理费用-宣传费 dai:银行存款 查看全部回复
赠品是外购的还是自产 查看全部回复
5085
投资性房地产购入的话就涉及印花税和增值税 印花税按期申报就可以 增值税就抵扣呗 小规模就全额进投资性房地产 查看全部回复
6354
确认收入 借:应收账款 dai:主营业务收入 销项税 查看全部回复
4050
进成本 查看全部回复
5049
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5652
收到发票后直接做账就行 查看全部回复
10602
李钢老师
你好,设备如果金额较大,且使用期超过一年,应计入固定资产核算 查看全部回复
7479
借:财务费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
9261
借:管理费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
9711
借:管理费用-服务费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
您好,计入销售费用 借:销售费用 dai:现金或银行存款 或者dai应付账款 查看全部回复
6273
根据工地负责人列出的金额做账,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
工厂是自己的还是租的? 查看全部回复
5769
您好,这个是不能做账的 查看全部回复
这个一般进长期待摊费用,后期随销售完成分摊进销售费用。 查看全部回复
5094
借:销售费用-宣传费 dai:银行存款 查看全部回复
8838
借:销售费用-标书费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
5004
借:原材料 dai:待处理财产损益-待处理流动资产损益 借:待处理财产损溢-待处理流动资产损益 dai:管理费用 查看全部回复
4518
借:制造费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4068
借:委托加工物资 dai:银行存款 收回后 借:库存商品 dai:委托加工物资 查看全部回复
5625
确认收入 查看全部回复
借:销售费用-招标费 dai:银行存款 查看全部回复
你好,如果是分配利润,借:利润分配——未分配利润,dai:应付股利,付款时,借:应付股利,dai银行存款 查看全部回复
4572
做管理费用-会议费 查看全部回复
6579
4176
可以在本单位申报劳务费 查看全部回复
5958
借:在建工程 dai:原材料 机器设备调试安装、测试的相关费用都进在建工程 安装调试完成转固定资产 查看全部回复
5112
需要交房产税,自用的话税率是1.2% 查看全部回复
您好,记销售费用 借:销售费用 dai:现金 查看全部回复
材料就开材料发票,小规模现在征收率1% 查看全部回复
4680
借:管理费用-宣传费 dai:现金 查看全部回复
8829
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