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哈哈老师
您好,这笔具体是什么费用呢?干什么用的 查看全部回复
6651
您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
6444
账号正在注销中
根据收据回单入账,发票回来后放进去就可以了。前提是你得在汇算清缴前取得发票 查看全部回复
7308
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5076
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5760
对,是的直接计入利润分配-未分配利润里面 查看全部回复
4896
高老师
您好,不收费就不计收入,如果发生相关支出按支出类型计入成本费用,借:主营业务成本/管理费用等 dai:现金等资金支出科目,如果未付款记入应付帐款科目 查看全部回复
7812
5202
Annina老师
具体因为什么业务付的呢? 查看全部回复
6957
李伟老师
您好,如果是种植期间成本费用都在生产成本里面归集了,那就是借:库存商品 dai:生产成本(二级科目根据公司的情况) 查看全部回复
12339
借:银行存款 dai:短期投资 投资收益 查看全部回复
5247
您好,这个稳岗补贴是国家因为疫情给企业的补贴 查看全部回复
5454
进成本 查看全部回复
4743
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5607
按照资金账簿交印花说 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 。dai:银行存款 查看全部回复
4635
借:管理费用-网费 dai:现金 查看全部回复
5418
谁借给谁钱呢? 查看全部回复
3915
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
5526
借应交税费一应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
5094
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
6507
借:销售费用-租赁费 。dai:银行存款 查看全部回复
4140
借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
7497
借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4932
归老师
借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
计提时 借:费用 dai:应付职工薪酬(公司部分) 交款时 借:应付职工薪酬(公司部分) 其他应收款(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
5121
增值税 一般人 应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
7002
借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
5166
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
5022
5598
您好 查看全部回复
4293
借:管理费用-水电费 dai:银行存款 查看全部回复
4986
借:销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金 查看全部回复
借:销售费用-宣传费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:现金 查看全部回复
5238
借:现金3000 dai:银行存款3000 查看全部回复
6237
收不回来的话 借:营业外支出 dai:其他应收款 查看全部回复
6552
预支工资 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
8028
开了税率的发票,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
6435
借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 短期借款(分期一年内) 长期借款(分期一年以上) 查看全部回复
5274
退回的话,按照之前销售的时候做红字分录就行 查看全部回复
4149
借:资产减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:其他应收款 查看全部回复
3933
借:财务报费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
5355
金额不大直接计入管理费用 金额很大计入无形资产里面 查看全部回复
借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
4716
您好,可以相互借款 借:银行存款 dai:其他应付款 借出方 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4770
如果是办公用当然可以了,借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:固定资产 查看全部回复
6876
这个需要看怎么做账了,计入工资就按照工资薪金做账计入工资里面 查看全部回复
借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬:福利费 dai:现金 查看全部回复
4689
借:银行存款 dai:其他应付款 如果收到之前付出的保证金 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
6084
支付销售返利 借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
4923
借:银行存款 dai:应收账款/预收账款 查看全部回复
3942
用租赁费/1+税率*税率就是需要交的增值税 查看全部回复
4941
您好,汽车不属于不动产 租赁费属于租赁服务 查看全部回复
11745
确认损失 借:资产减值损失 dai:坏账准备 。借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
可以的,如果是独立核算就是自己做账的 查看全部回复
4707
借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
4950
借:税金及附加 dai:应交税费-应交房产税 借:应交税费-应交房产税 dai:银行存款 查看全部回复
5805
等于说公积金全部都是自己负担对吗? 查看全部回复
4545
暂估的情形一般是在发票还没收到的时候用到的 借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
4023
借:管理费用-保险费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
4590
借:信用减值损失 dai:坏账准备 查看全部回复
5139
借:制造费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
5049
借:管理费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 变卖收入 借:银行存款 dai:固定资产清理 最后把固定资产清理 转到资产处置损益里面 查看全部回复
3897
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
4563
借:税金及附加 dai:应交税费-应交城建税 应交教育费附加 应交地方教育费附加 查看全部回复
4077
借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金/银行存款 查看全部回复
你们是融资租赁的哪方 查看全部回复
借:库存商品/原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6255
借:工程施工-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4698
借:应交税费-应交所得税 dai:银行存款 查看全部回复
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费一应交增值税(销项税额) 查看全部回复
4995
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5157
进财务费用 查看全部回复
4617
借:应付职工薪酬-住房公积金 其他应付款-住房公积金 dai:银行存款 查看全部回复
4419
4338
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
充值发票借预付账款,dai银行存款,消费后,凭消费记录冲减预付账款,借管理费用-快递费,dai预付账款 查看全部回复
12312
借:所得税费用 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
借:库存商品 dai:生产成本 查看全部回复
需要交增值税 附加税和个人所得税 查看全部回复
借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
5688
您好,会计分录上还是按月计提折旧的 查看全部回复
6372
王苗苗老师
您好,收到的原材料可以不记账, 对于加工过程中发生的生产成本: 借:生产成本 dai:原材料——辅助材料 应付职工薪酬-人工费 制造费用 查看全部回复
6273
您好,可以一次性计入管理费用-开办费,也可以先计入长期待摊费用-开办费,然后摊销进费用 查看全部回复
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
4653
借:长期股权投资 dai:银行存款 查看全部回复
5112
收到借银行存款,dai其他应付款-某人,支付借其他应付款-某人,dai银行存款 查看全部回复
5337
借预付账款,dai银行存款/现金,每个月收到电费发票,借管理费用,dai预付账款 查看全部回复
5868
借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
5535
业务真实,可以写情况说明 查看全部回复
6318
借销售费用,dai库存商品 查看全部回复
8010
第一,不合理,公司没有钱,但是也得给员工发工资,账上没有钱,可以先欠着,有钱再给,但是工资正常计提 查看全部回复
4518
为什么支付的技术服务费? 查看全部回复
5580
您好,看转账目的了,借款就计入往来款里面 查看全部回复
借:固定资产 dai:银行存款 一般纳税人确认进项 小规模不用 查看全部回复
5850
是发给老板 还是大家都用? 查看全部回复
13077
调表 查看全部回复
6453
你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
6642
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