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Annina老师
如果你社保按照申报的年度工资交的话,有影响 查看全部回复
7083
要申报个税 查看全部回复
5859
哈哈老师
两者一起按照工资薪金申报 查看全部回复
5589
账号正在注销中
重新办理一张工资卡 查看全部回复
4878
是的,这个是需要缴税的 查看全部回复
4653
小黑
发放借应付职工薪酬 dai银行存款 汇算不用调整 查看全部回复
4554
可以 查看全部回复
6705
郭艳飞
是跟车配套的?可以单独使用吗?可以单独使用的话,无形资产单独确认,如果必须跟新能源汽车配套使用,就跟车一起入固定资产 查看全部回复
4482
用人单位可委托银行代发工资。 用人单位必须书面记录支付劳动者工资的数额、时间、领取者的姓名以及签字,并保存两年以上备查。用人单位在支付工资时应向劳动者提供一份其个人的工资清单。 查看全部回复
6255
是每个月来上几天班吗? 查看全部回复
4896
高老师
您好,申报4月个税填社保 查看全部回复
4842
可以直接挂预支员工名字 查看全部回复
5454
留下的部分做其他应付款 查看全部回复
3861
借:管理费用―劳务费 dai:银行存款 查看全部回复
5899
开红字发票,冲红退款金额,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税)(红字表示) 查看全部回复
3834
借管理费用-保险费2800,营业税金及附加200,dai银行存款3000 查看全部回复
5004
4437
提成本就是浮动数据 查看全部回复
6525
安全作业人员是员工吗? 查看全部回复
4527
企业的话,是可以在税前扣除的 查看全部回复
7209
按照实际入账 查看全部回复
5175
包含这个工作 查看全部回复
5949
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
8541
没啥区别,季度奖金也是按照工资薪金申报的 查看全部回复
4293
对,员工工资可以记入成本里面 查看全部回复
6696
您好,收客户款怎么做的分录现在还怎么做分录,金额是差价负数 查看全部回复
10503
计提工资:借管理费用,dai应付职工薪酬 发放工资:借应付职工薪酬,dai银行存款,其他应收款-个人社保 查看全部回复
6138
如果请病假需要起码按照最低工资发放的,社保也是需要缴纳的 查看全部回复
李伟老师
把外账得钱提出来是啥意思? 查看全部回复
6120
悠悠老师
要的。只要甲公司的员工是在职的,就要报。未发就填零。 查看全部回复
5400
转这10000元是干嘛用的呢? 查看全部回复
7110
都可以 查看全部回复
5571
对,社保公司负担部分也是可以作为成本费用扣除的 查看全部回复
如果是其他业务收入对应的劳务成本,可以的 查看全部回复
5085
记入到工资里面,和计提工资一起做账 查看全部回复
要冲减? 查看全部回复
4671
计提的工资填写到账载金额,实际支付的填写在税收金额 查看全部回复
6156
归老师
增加额是什么? 工资按实际发放数申报完个税后扣除 查看全部回复
5411
如果是零星用料的话可以 如果是用的比较多的材料 建议还是通过原材料过渡下 查看全部回复
4626
算到工资里面 查看全部回复
4455
一般都是进成本的分录 如果是商贸企业就是购买库存商品的金额 查看全部回复
4428
高荣老师
收到供应商退货款,相应的采购商品也退回了吗 查看全部回复
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税-待认证进项税额 待:银行存款/预付账款 查看全部回复
4536
不用,不用申报也不用做非正常,除非以后再也不用了才做非正常呢 查看全部回复
5823
而已老师
都可以,建议单独计提 查看全部回复
5706
您好,工资计算不同的企业有不同方法,假如这个月30天,500*16/30,还有一种算法:500*16/(30-4),一般要跟据内部制度的规定 查看全部回复
6129
您好,可以 查看全部回复
五月份发放工资六月份申报 查看全部回复
银行从你们账户扣钱的时候借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
6813
您说的怎么发是什么意思? 查看全部回复
7866
可以发现金,临时工工资需要申报个税的 查看全部回复
6741
可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
4941
应该分开销售和采购两个业务分别做账 查看全部回复
4887
在补发工资的次月申报个税 查看全部回复
4365
这个会导致你多交个税的 查看全部回复
59562
您好,不需要 查看全部回复
4806
您好 查看全部回复
4302
借:应收账款 (全额) dai:主营业务收入 dai:销项税 付运费 借:销售费用-运输费 进项税 dai/红字借方:应收账款(运费部分) 查看全部回复
5166
公户给员工发工资是正常的啊 查看全部回复
8055
是的 查看全部回复
没必要做内账呀,直接坐到外账上就可以。工资5000也可以按3000缴纳社保,按最低标准也是可以的。 查看全部回复
5580
可以退回 查看全部回复
8676
5121
借:在建工程 dai:库存商品 查看全部回复
4113
借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5553
是的,一次申报两个月的工资只能扣5000元的 查看全部回复
5445
固定资产 查看全部回复
5436
8244
是公司给你的奖励是吗? 查看全部回复
7731
可以的,dai方记入收入里面 查看全部回复
4032
啥意思,能举一个例子吗? 查看全部回复
4356
5508
借无形资产,dai实收资本 查看全部回复
3987
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
5877
您说的合理收到是啥意思 查看全部回复
缴纳3月的社保,3月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
可以直接进制造费用 查看全部回复
4545
做账可以,但是你没申报个税,这批临时工的工资不能税前扣除 查看全部回复
5202
如果个税没申报那么多,中间的差额24000元是不能在税前扣除的 查看全部回复
6822
对,即使没有达到起征点也要申报 查看全部回复
6948
5364
交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
5211
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5463
为什么扣你个税呢?没问问财务怎么计算的吗? 查看全部回复
4968
借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
5850
借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
3888
借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
5985
这个不应该你们开票,应该是修理设备的地方开票 查看全部回复
5526
你们经营这个业务的话就可以开 查看全部回复
6021
农民工专户发工资的,挨个个发放,发票附在工资表上 查看全部回复
6237
本来就是要这样处理。 查看全部回复
4464
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4874
公司类型是 有限公司 个人独资公司还是别的? 查看全部回复
5931
那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
4563
您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
4995
4743
第一让员工有专项附加扣除的都填上,第二可以找些发票报销一部分 查看全部回复
6003
为啥你2020.12月的工资要在1月份计提呢? 查看全部回复
9063
多的冲销了,少的补记提就可以了 查看全部回复
4707
研发阶段研发人员的工资可以进研发支出-费用化支出-工资,日常运维人员的工资进管理费用,计提工资时借研发支出-费用化支出-工资,管理费用-工资,dai应付职工薪酬,期末借管理费用-研发支出-费用化支出,dai研发支出-费用化支出-工资,研究结束把研发支出-资本化支出转入无形资产,收对应的成本就是无形资产的摊销等 查看全部回复
6012
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