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哈哈老师
这样做不对 查看全部回复
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预支工资 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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金额不大计入制造费用 金额大的话记入长期待摊费用 分期摊销计入制造费用 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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没问题,这部分工资可以入账的 查看全部回复
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您好,汽车不属于不动产 租赁费属于租赁服务 查看全部回复
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等于说公积金全部都是自己负担对吗? 查看全部回复
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借:工程施工-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
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Annina老师
这是重庆的缴费比例,每个地方缴费比例有差异,以当地社保局口径为准 查看全部回复
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汽车是按照四年计提折旧的 查看全部回复
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月度计算个人所得税: 应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数 应纳税所得额=月收入额-准予扣除额、 准予扣除额=基本扣除费用5000元+专项扣除+专项附加扣除+依法确定的其他扣除 查看全部回复
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账号正在注销中
如果是研究阶段或不满足资本化条件,记入:研发支出——费用化支出,然后年未再结转至管理费用——研发费用 如果是开发阶段且满足资本化条件,记入:研发支出——资本化支出 达到预定使用用途时结转至无形资产 查看全部回复
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水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
6048
王苗苗老师
第一,不合理,公司没有钱,但是也得给员工发工资,账上没有钱,可以先欠着,有钱再给,但是工资正常计提 查看全部回复
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现金折扣进财务费用 查看全部回复
5301
悠悠老师
你的期初余额不平 查看全部回复
11763
借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6840
归老师
符合简易计税不符合? 查看全部回复
5940
是的 正确 查看全部回复
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可以采用非全日制用工模式,进工资薪金 查看全部回复
5265
小月老师
你三月份的工资和二月份一样吗 查看全部回复
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您好,您不做账务处理的话,账上只有销售没有进项 看着不太好看 查看全部回复
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涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
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是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
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是的,需要缴纳个税后才能在税前扣除。 查看全部回复
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1、让兼职营销人员到税务代开发票,根据代开的劳务发票入账借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:库存现金(银行存款丨 2、如果不能提供发票,你单位也可以编制提成支出单入账,但要按劳务所得代扣代缴个人所得税借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:应交税金--个人所得税dai:库存现金(银行存款) 查看全部回复
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收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
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李伟老师
如果是拒绝入库,之前的会计没有做入库处理,那就不做账。你们的业务也没有描述清楚,不好判断 查看全部回复
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金额大不? 查看全部回复
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未售出的话 不用调整成本 直接进原材料/库存商品就可以 借:库存商品/原材料 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
偶尔开,可以先联系管理员增加税费种后开,经常开,先增加范围税费种后再开 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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供电:是供向哪几处?比如:车间,办公室,食堂,宿舍。如果是供向多处,你得提供分摊明细。维修是否只是生产设备维修? 查看全部回复
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计提的时候 借:费用 dai:应付职工薪酬(4月工资+公司社保) 查看全部回复
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用其他应付款也可以 查看全部回复
您好,可以,但是现在很多网银都有代发工资功能不用一笔一笔转 查看全部回复
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借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
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按照这个做就可以 查看全部回复
6984
对,是的 查看全部回复
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您好,应发工资不包含公司承担的社保 查看全部回复
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这个应该是类似于通知,可以不用管 查看全部回复
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2月份的社保一般在2月份的工资里扣。 查看全部回复
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借:管理费用 12 生产成本47 制造费用2 销售费用 5 dai:应付职工薪酬 66 查看全部回复
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多了,冲减计提,少了,补计提 查看全部回复
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你好。能说详细吗?是这样理解吗?去年已经挂账,今年收到发票(今年日期的),要冲销去年挂账的? 查看全部回复
结转到管理费用-职工教育经费 查看全部回复
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你这个表是自己做的?还是导出来的申报表? 查看全部回复
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可以是两个凭证,可以是一个凭证 查看全部回复
工资总额不包含企业部分的五险一金 查看全部回复
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您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
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您好,是的,按照应发工资计提的 查看全部回复
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您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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做研发支出一费用化支出一工资 查看全部回复
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资产或外购的货物用于捐赠的视同销售 查看全部回复
您好,第一:重新建账,如果是从建厂开始重新记,那需要把之前所有发生的业务都补记。如果是从开始记,那需要对企业进行盘点,如果有前期数据的,按照前期数据作为建账期初数,如果没有前期数据,需要通过盘点确定期初数。 查看全部回复
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款 查看全部回复
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您好,个税一般是员工自己做汇算清缴的,当然也可以委托公司做 查看全部回复
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您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
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您好,不用只要在汇算清缴前发放的工资都是可以扣除的 查看全部回复
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您好为什么挂靠在你们公司呢? 查看全部回复
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您好,您是分公司还是总公司呢? 查看全部回复
员工个人奖励吗? 查看全部回复
7227
对的 查看全部回复
8199
王老师
您好 企业所得税汇算清缴时算2020年的 查看全部回复
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您好,按正常,今年2月发放,发放的工资需要按照工资薪金申报个税 查看全部回复
9189
28 查看全部回复
13977
您好,这个减除费用是一年一清零的,您去年没申报,放到今年申报就不能享受之前的减除费用了。 查看全部回复
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您好,可以啊,工资什么时候发放,怎么发放是公司自己决定的 查看全部回复
9585
对,不用,这个只是汇算清缴调增的 查看全部回复
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经国务院批准,依据《财政部 税务总局关于个人所得税综合所得汇算清缴涉及有关政策问题的公告》(2019年第94号)有关规定,纳税人在2020年度已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的,无需办理年度汇算: (一)年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; (二)年度汇算需补税金额不超过400元的; (三)已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请退税的。” 查看全部回复
计提工资,借管理费用/销售费用/制造费用-工资,dai应付职工薪酬 查看全部回复
可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
8109
您好,不管工资是否发错,全部按照应该发的工资去申报个税 查看全部回复
9000
您好,这个只要是总的金额没错员工私下调整就行了。 查看全部回复
8532
没这个要求,能一样最好。 查看全部回复
7875
借:银行存款 dai:预收账款、主营业务收入、应交税费——应交增值税(销项税额) 收到的款项作为收入或者预收款处理 查看全部回复
6309
退回股东投资款, 借;实收资本 dai;银行存款 查看全部回复
7587
您好,最简便的方法就是去大厅修改申报表,按照正确的再重新修改申报一下。 查看全部回复
11133
您好,这种是代缴社保吗? 查看全部回复
10404
而已老师
你好 查看全部回复
5976
6759
需要 查看全部回复
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您好,两种都是可以的 查看全部回复
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您好,这种情况如果在当地入职应该是在当地公司上社保发工资的,因为毕竟没有和北京的公司签订合同 查看全部回复
8469
你先看下 看看找到问题了吗 查看全部回复
5877
您好,这个开票和有没有工资是两码事 没有影响。 查看全部回复
6219
您好,您一月份的工资就在一月份发放,在二月份申报,在一月份计提工资就行。 查看全部回复
6327
并入工资申报个税,比如个人税后工资8000,交税500,申报8500 查看全部回复
6966
按照应发申报 查看全部回复
5499
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
17910
您好,可以 查看全部回复
6489
发工资可以现金也可银行转账。业务真实,手续齐全。审计查也没什么问题。 查看全部回复
7713
您好,您说的整改是什么意思? 查看全部回复
您好,可以的 查看全部回复
6174
去年工资应在去年计提。在今年计提影响当年所得税。现还是2020年汇算清缴期。可通过以前年度损溢调整科目核算。 查看全部回复
6552
可以的 查看全部回复
您好,如果是公司的员工,可以先发工资 查看全部回复
5571
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