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Annina老师
这个月补做 查看全部回复
6624
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
6399
哈哈老师
正常计入办公费,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3780
需要 查看全部回复
6075
装修费不计入资产原值,记入到长期待摊费用里面摊销 查看全部回复
7677
郭艳飞
借:库存商品 dai:实收资本 查看全部回复
4293
没问题,可以开13%的发票 查看全部回复
7785
计提工资:借管理费用,dai应付职工薪酬 发放工资:借应付职工薪酬,dai银行存款,其他应收款-个人社保 查看全部回复
6111
归老师
性质上属于融资租赁吧 查看全部回复
4716
可以直接按照减半后的计提 查看全部回复
4527
补缴所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4680
高老师
您好,借:销售费用 dai:应收帐款 查看全部回复
3969
而已老师
您好,请详细描述您的问题 查看全部回复
5526
这个要看托管协议,对租金的分配。如果租金分给委托方,成本就是分成和管理费等。 查看全部回复
4239
借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
4104
借:工程施工--材料费 dai:原材料 收到对方的发票 借:工程施工-劳务费(分包劳务费)等 dai:银行存款 查看全部回复
4356
没有发票是需要纳税调增的,填写在扣除类调增项目里面有个其他里面 查看全部回复
7668
借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
8658
Christina
企业代缴劳务个税,4000以内扣掉800后金额找税率,起始税率是百分之二十哦 查看全部回复
6786
您好,收到发票时依据发票内容 借:库存商品/原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/现金 应付帐款 支付余下货款 借:应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
5004
李伟老师
账记错了 查看全部回复
6030
自己生产的还是外购的洋酒 查看全部回复
5166
借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
4203
账号正在注销中
你2019年的利润跟2020年没关系呀 查看全部回复
5823
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
5805
开的是预付卡发票还是通行费发票 查看全部回复
7029
①转入清理 借:固定资产清理 固定资产减值准备 累计折旧 dai:固定资产 ②发生清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款 应交税费 ③残料收入 借:银行存款 dai:固定资产清理 ④保险赔偿 借:其他应收款(银行存款) dai:固定资产清理 ⑤清理损益处理 借方余额 借:营业外支出-处置非流动资产损失 dai:固定资产清理 dai方余额 借:固定资产清理 dai:营业外收入-处置非流动资产利得 查看全部回复
15138
这个具体是什么费用呢? 查看全部回复
4383
可以,只是老板需要把收款及时存到公司账户里 查看全部回复
6174
可以的 查看全部回复
可以 查看全部回复
4221
样品: 借:销售费用—广告宣传费 dai:库存商品 应该税费—增值税 查看全部回复
4653
折后 查看全部回复
4455
借:银行存款-基本户 dai:银行存款-一般户 查看全部回复
7866
不用 查看全部回复
5670
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
6876
您好,工资发放时 借:应付职工薪酬 dai:应交税费-个人所得税 银行存款 缴纳税款时 借:应交税费-个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
4806
计入其他业务收入 汇算清缴的时候填写在收入明细表里的其他业务收入 出租固定资产收入那 查看全部回复
5517
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4302
借:管理费用-服务费 dai-银行存款 查看全部回复
4581
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
4590
①购入低值易耗品时: 借:低值易耗品-在库 dai:银行存款 ②从仓库发出低值易耗品时: 借:低值易耗品-在用 dai:低值易耗品-在库 ③领用时一次摊销: 借:制造费用(管理费用等) dai:低值易耗品-摊销 查看全部回复
11178
借:长期待摊费用-开办费 dai:现金 查看全部回复
4752
是装修吗? 查看全部回复
4833
你好 查看全部回复
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5445
您好,借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-代扣代缴 银行存款 查看全部回复
计入长期待摊费用,然后再租赁期内摊销 查看全部回复
没错,就这张票来说是这么算的 查看全部回复
4545
你们收到的钱 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
弥补亏损是在汇算清缴的时候填表的时候填的,不需要做会计分录 查看全部回复
你们经营这个业务的话就可以开 查看全部回复
6012
无偿租赁通常税务局不会认可的 查看全部回复
5364
借:销售费用 dai:库存商品 销项税 查看全部回复
8784
借:管理费用—办公费 dai:银行存款 抵扣时 借:应交税费—应交增值税 dai:管理费用—办公费 查看全部回复
5661
是的 查看全部回复
管理费用-中介费 查看全部回复
4482
你之前做递延所得税没有? 查看全部回复
您好,不一定。 查看全部回复
6048
购买时进入地址易耗品/机物料消耗 领用时进制造费用 查看全部回复
建筑服务 不配备人员是租赁 租赁是13 建筑是9 小规模都是3 查看全部回复
8631
没问题,可以这么做 查看全部回复
王苗苗老师
您好,支付给天猫代运营的费用计入:借:销售费用-运营费 dai:银行存款-XX银行/其他应付款-XX 查看全部回复
21753
记入到其他应收款里面 查看全部回复
5652
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
6507
可以进福利费 查看全部回复
9738
借:预付账款 其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
5184
借:税金及附加 dai:应交税费应交印花税 查看全部回复
4257
借:工程施工—间接费用—临时设施费 dai:银行存款等 查看全部回复
7353
这个具体是什么钱呢 查看全部回复
11358
您好,借:银行存款 dai:其他货币资金—微信 查看全部回复
4284
同一家银行么? 查看全部回复
需要调整以前年度损益 查看全部回复
4447
你们是代销POS机的么? 查看全部回复
4725
可以自行开具的 查看全部回复
6372
5859
七七
以你给的信息来看,备注意思应该是你卖出产品的价格与2元的差额作为利润依据算提成工资,不扣除相应的水电租金 查看全部回复
租房合同中写清楚,水电费,物管费由承租人负担,承租人可以把出租人抬头的发票入账,能否税前扣除大部分地区的税务是可以扣除的 查看全部回复
5904
借固定资产清理,累计折旧。dai固定资产;扔掉的费用收入通过固定资产清理归集,最后通过营业外支出转出 查看全部回复
6912
多少钱? 500以下不用发票 超过500需要他去税局代开发票的 做账的话根据金额大小 进低值易耗品或者固定资产 查看全部回复
7830
借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
6453
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5355
经营范围里面有 房屋租赁么? 有的话不用去备案的 你要是开发票选不出来9的税率的话 需要去税局申请 经营范围没有房屋租赁的话 先变更经营范围 然后去税局申请9的税率就可以 查看全部回复
9198
借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5733
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
5265
李钢老师
借:银行存款(全款),dai:主营收入,销项税额(8.8折),dai:其他应付款(需要退给客户的金额) 查看全部回复
5553
借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
11025
需要带着房租合同 房主身份证复印件 房本复印件 查看全部回复
6147
您好 查看全部回复
13266
如果是企业的营业收入是需要缴税的 查看全部回复
24390
一般纳税人还是小规模? 一般纳税人的话分开开 工位租赁是不动产租赁 增值服务是现代服务 查看全部回复
7596
借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
12285
分公司是否独立核算? 查看全部回复
5571
借:销售费用-低值易耗品 dai:银行存款 查看全部回复
7173
税法规定的是不得低于10年 具体摊销几年根据你们的实际情况 少于10年的需要纳税调整 查看全部回复
9972
这种情况下 建议找一个中间人 你把佣金给这个人 让这个负责给个人返佣金 查看全部回复
6120
长期待摊费用 查看全部回复
8496
如果是给微信平台开票,应当按照200元确认收入与应收,手续费的话应当由微信平台定期给你方开票,确认财务费用与应收dai方 查看全部回复
7281
以后每年都是可以抵增值税的 查看全部回复
4878
你单位租赁给别人的话,开动产租赁发票 查看全部回复
8901
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