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李伟老师
应收账款有dai方余额 填在预收账款的借方金额了 查看全部回复
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哈哈老师
您好,确定如果是你账上的银行日记账金额没错的话,让出纳核对银行对账单,找出错误的金额改正就行了。 查看全部回复
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您好,可以在9月份的时候补提这名员工1-8月份的住房公积金 查看全部回复
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高老师
1. 500*10% 2.1000*10% 3.1000*10%+1000*20% 4.1000*10%+2500*20%+2500*30% 5.1000*10%+2500*20%+6500*30% 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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首先,单位填写住房公积金单位开户登记表 然后带着公司营业执照 法人身份证复印件 经办人身份证原件 公章 到住房公积金中心办理开户,开户之后到银行签订三方扣款协议,就可以了。 查看全部回复
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您好,符合条件就允许在税前一次性扣除,比如说金额在5000元以下的固定资产,特殊行业的固定资产等。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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您好,开会期间的餐费可以合并在会议费,住宿的话记入到差旅费或者会议费区别不大,不用做纳税调整。 查看全部回复
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您好,收据是需要对方盖章才能做账。 查看全部回复
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您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
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如果你们符合小微企业,利润总额38780*5% =1939元,1-6月合计的企业所得税,再减去第一季度的企业所得税。那么计算的就是第二季度的 查看全部回复
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您好,您这个60%的比例是从哪里来的?现在原则上社保应该是按照工资计提,但是如果按照实际工资计提社保可能会大大增加中小企业的负担,所以现在对这块查的也是不严。 查看全部回复
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您好,需要看区分一下是小规模纳税人还是一般纳税人。 查看全部回复
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您好,股东没有分红 股东分红不用每月做零申报了。 查看全部回复
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既然在3月份扣款510元,那你2月份计提的时候就不能按照之前的数字计提了,需要按照510元计提社保的数 查看全部回复
8739
您好,您说的是没有付款凭证吗?还是发票和付款凭证都没有? 查看全部回复
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您好,抵免税额是用于计算企业所得税的,抵免税额是指按照企业所得税法规定的税收优惠政策中规定的抵免的应纳税额。 查看全部回复
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一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
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您好,根据劳动法和相关文件,用人单位和劳动者必须依法参加社会保险 查看全部回复
6570
Annina老师
借应收,dai收入,销项 查看全部回复
7002
您好,这个需要看计提情况的。 查看全部回复
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您好,您指的是当时业务已经完成了没开发票,现在想把发票开了是吗? 查看全部回复
8172
含税金额自己 查看全部回复
10719
您好,基础会计不难,上升到一定高度以后就会增加难度了。 查看全部回复
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办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
借:财务费用 dai:应付利息 借:应付利息 dai:银行存款 查看全部回复
6021
对,要先确认增值税,然后再将不需要缴纳的增值税转到营业外收入-税款减免里。 查看全部回复
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是演出性质的吧,需要当地的文化部门审批,文化局之类的 查看全部回复
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您好,团建的餐饮费和涉及到的报销的过路费和加邮费都记入到福利费里。 查看全部回复
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您好,赔偿原告的是什么钱? 查看全部回复
6606
您好,如果都是真实的,确实是亏损的,那没有问题,税务局检查也不怕,如果是盈利人为制造亏损的话那长期亏损就不太好的 查看全部回复
8775
您好,您是怎么发现没有入账的?是没做到账里吗? 查看全部回复
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您好,不同基金不同操作,有的基金取出本金就会带出收益,就需要确认收益,有的就是取出多少就是多少不带出收益 查看全部回复
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借银行98,财务费用2,dai短期借款一某单位100,税务银行借款财务费用不超过同期同类的银行dai款利率的利益可以扣除,税种所得税申报,调增,自己做一个税快差异分析表 查看全部回复
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您好,根据规定,蔬菜批发和肉类的批发是免征增值税的。 查看全部回复
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图一分期收款方式,增值税纳税义务时间为合同约定收款日期,没得合同的,或者合同未约定的,为货物发出当天 查看全部回复
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您好,您是想要相关协议的模板是吗? 查看全部回复
5823
您好,如果单就这笔业务来说,如果不能取得发票是话,相当于成本不能在税前扣除,可以结合你们的企业所得税税率来看哪种方式合适。 查看全部回复
13401
您好,房租需要看你从什么时候付的,比如说您9月份付10-12月的房租就要从10月份开始摊销,如果是付9-12月的话,就从9月份开始摊销 查看全部回复
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子公司财务人员的人事关系在集团吗? 查看全部回复
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可以,执照下来30日内办税务登记,尽快办理 查看全部回复
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您好,是一年房租11万吗? 查看全部回复
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没有绝对的比例参考,按照实际情况处理 查看全部回复
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发票开票的时间是什么就是什么时间,开票的时间不能选。 查看全部回复
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既然要按项目出内账,这些费用就肯定需要分清是属于哪个项目的,可以向经办人咨询,如果实在分不清楚就按项目平均分,以后再记账的时候费用就要按项目分。 查看全部回复
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拿合同跟对方谈判,如果合同业务税率是3%的话,对方收了9%的发票,税务稽查到属于不合规发票,不让税前扣除的 查看全部回复
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发票开错了,可以申请开红字发票,然后再按照3%的税率重新开票。 查看全部回复
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冲红重开 查看全部回复
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您好,轮扣属于有形动产吧 查看全部回复
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可以,广告宣传费扣除标准当年营业收入的15%可以扣除 查看全部回复
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你们是什么行业? 查看全部回复
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小规模税率选择3%,今年除湖北外1%,优惠政策栏选否 查看全部回复
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对,发的奖金要和工资一起计算缴纳个税。 查看全部回复
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营改增之前的不动产可以适用5% 查看全部回复
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转收入,申报无票收入 查看全部回复
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增值税进项税票一般在年底需要全部认证完,假如说你的销项税额小于进项税额,这时进项与销项有一个差额,这个差额会结转到进项税备抵 查看全部回复
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先咨询管理员要不要先去他那里办手续,有的需要,有点,不需要,然后大厅填表,dai,公章,身份证,具体可以再跟管理员落实一下 查看全部回复
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可以暂估入帐 查看全部回复
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您好,您说的申请税收优惠是指哪方面的税收优惠? 查看全部回复
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首先出租给A公司的部分需要按照从租计征缴纳房产税,二三层要区分,出租的部分从租计征,自用的部分从价计征房产税 查看全部回复
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您好,商业折扣按照折扣后的金额入账。 查看全部回复
6804
您好,现在发票认证抵扣没有时间限制。 查看全部回复
7092
您好,您说的时间限制是指哪方面的限制,是抵扣进项税额的时间吗? 查看全部回复
8694
您好,现在已经取消增值税专用发票的认证期限了。 查看全部回复
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您好,也可以等发票来了的时候再红冲也可以的。 查看全部回复
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首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
8100
实发多少填多少 查看全部回复
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归老师
他说你的是12月31日的科目余额表么? 查看全部回复
14643
如果日记账和银行对账单的余额对不上的话,说明有哪笔分录做错了,需要找出这笔分录,反结账以后去修改错误的分录就行了。 查看全部回复
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您好,一般如果付给民工工资 都是有收款方去给你们开票才对,你们不应该给对方开票 查看全部回复
7146
对应多提的科目红冲 查看全部回复
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您好,归还本金10万,分录为 借:短期借款 10万 dai:银行存款 10万 已预提利息,付息分录:借:应付利息 1500元 dai:银行存款 1500元 查看全部回复
7353
电子税务局开票后直接可以在电子税务局用银行卡缴纳税款 查看全部回复
9648
您好,公司购车的装饰,汽油费和保险都记入到费用中。 查看全部回复
不会退回公司账户,在个人所得税汇算清缴的填上自己的银行卡,就直接退卡里了。 查看全部回复
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比如你单位入住园区,10月交增值税,企业所得税,个税合计100,地方留存40,看你们和园区的谈判条件,如果留存40全额返,你们单位实际税负就是60 查看全部回复
7965
办公室交付开始使用了吗? 查看全部回复
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不一定,看公司需求,个人独资企业每年需要强制审计 查看全部回复
12033
催班组交资料或者自己做工资表 查看全部回复
6552
原则上要求社保基数按照实际工资上,但是全额缴纳对企业负担很重,不少企业都是按照最低基数缴纳的,税局一般不说。估计以后这个还会出政策 查看全部回复
10647
收到别的公司借给你们钱的时候,借:银行存款 dai:其他应付款 你们把钱再借给别人的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
12627
按照平价租赁合同确认收入 查看全部回复
6138
每个产品多少钱要含材料人工制造费用摊销 查看全部回复
6543
不用 查看全部回复
对,银行存款余额调节表是账上的银行存款余额和银行对账单余额不一致的时候需要编制银行存款余额调节表。 查看全部回复
您可以登陆山西省国家税务局查验 查看全部回复
14859
可以挂老板帐,到费用税前不能扣除 查看全部回复
电子通行费发票可以勾选抵扣,这种不可以 查看全部回复
7470
装载机 记入固定资产 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
12942
需要看你们分包出去的性质,如果是劳务的话,肯定是要给劳务发票比较好。 查看全部回复
8829
这个不能用,必须打印出报销凭证才行,就是那种蓝色的火车票 查看全部回复
13212
发票系统开具清单 查看全部回复
7254
这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
10944
把多计提的部分做一笔调整分录冲销了。 查看全部回复
您好,算工资个税的时候是需要减掉个人负担的社保以后再算个税的。 查看全部回复
9432
垫付运费的时候 借:其他应收款-供应商 dai:银行存款 借款的时候 借:应付账款 dai:银行存款 其他应收款-供应商 查看全部回复
12159
如果公司有税务方面的违法行为,办税人员多少会有影响,所以在办税的过程中,尽量保留证据(比如说别人指使,不是自己主观意愿等)可以减轻责任。 查看全部回复
8982
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