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Annina老师
进费用 查看全部回复
5011
高老师
你好,是记帐联丢了吗? 查看全部回复
4507
小规模纳税人收普票 查看全部回复
4207
是的,小规模建议收普票 查看全部回复
4328
李钢老师
如果没跨月,发票收回后,直接作废。如果跨月了,红冲 查看全部回复
6564
你开票给甲方正常开就好,与银行没有关系 查看全部回复
4096
你好,发票管理办法第22条“开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性开具发票”发票上面有的栏目当然要填写。 查看全部回复
3699
你好,餐具类的价值大的计低值易耗品,价值小的直接计入福利费 查看全部回复
4542
影响 查看全部回复
4903
税务师晓雨
个人代开房租发票的增值税税率都是1%。如果你是问其他的,请具体描述 查看全部回复
3399
把代付工资说明和工资表申报明细冲你账上的应收账款 查看全部回复
4033
你好,是一般纳税人? 查看全部回复
3984
你好,是开具发票的税收分类编码吧 查看全部回复
3269
普票不能抵扣增值税 查看全部回复
5558
哈哈老师
是的,肯定需要申报个税 查看全部回复
4341
用于公司经营的可以 查看全部回复
3571
你本月不交税,可以不处理 查看全部回复
3904
300/15%,得出期初余额的可抵扣差异。100(5000*2%)是当年的可抵扣差异 查看全部回复
4671
借:固定资产(含车辆购置税金额) dai:银行存款 查看全部回复
3929
不需要,你填表的时候转出就行 查看全部回复
5865
08年以后 查看全部回复
6899
公帐上出来?什么意思? 查看全部回复
4206
你好,小规模纳税人增值税季度申报缴纳税款,但需要每月在例征期内清卡 查看全部回复
5644
andy老师
如果是单纯赠送的,没有销售其他货物,不需要开票 查看全部回复
20425
你们是小规模纳税人吗? 查看全部回复
4254
税负是浮动的 查看全部回复
3974
你好,按收到现金,私户取现金存公户 查看全部回复
6810
可以的 查看全部回复
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直接跟其他抵扣发票一起写总金额就行 查看全部回复
3874
你好,假如开的都是普票且季收入不超过45万,是对的 查看全部回复
6860
COCO老师
亲,因为您家购入的是农产品,显示免税,是针对您的农户供应商的。但是您是一般纳税人,您从农户手上购入农产品,是可以让您抵扣的 查看全部回复
5322
你好,爱普生、得力都可以 查看全部回复
4282
看业务,复合免税项目的才可以 查看全部回复
4218
业务真实的,可以 查看全部回复
5533
你好,只要是真实发生的且能够证明是会议费发生的支出就可以。会议费支出一般包括会议名称、时间、地点、目的及参加会议人员花名册;会议材料(会议议程、讨论专件、领导讲话);会议召开地酒店(饭店、招待处)出具的服务业专用发票等,还有会议签到簿等相关材料,如果这些材料不完整,有可能税务机关不让税前扣除。 查看全部回复
6391
4829
旅游服务发票 查看全部回复
5008
业务提成,增值税1%,个税这个不一定,一般20%,建议在自己的电子税务局发票代开模块,录入具体数据看看具体税费种 查看全部回复
8255
充值积分的时候借:银行存款等 dai:预收账款 ,用积分购买货物的时候确认收入,借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
4213
让对方,加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证 查看全部回复
3555
你好,可以入帐。如果入固定资产计提的折旧费不能税前扣除 查看全部回复
4400
清卡是在你的开票软件里面看的 查看全部回复
3348
你好,只要是实际发生的业务就没有问题 查看全部回复
3840
退回重开 查看全部回复
4963
看你申请的发票版本,是10万元版本的,还是百万版本的 查看全部回复
4100
10万以内,免两个附加税 查看全部回复
8303
不含税金额 查看全部回复
3882
公司有什么业务收入支出就做什么 查看全部回复
3749
你好,请问具体想要算什么? 查看全部回复
4700
收入不一定都开票,但是开票的一般都是收入 查看全部回复
5886
那3张发票后面抵扣吗?还是属于不能抵扣的? 查看全部回复
4087
1,收款后先不确认收入,挂预收账款,次月开票后,从预收转收入,次月申报收入 查看全部回复
5396
建议您先找专管员说明此事。 查看全部回复
4106
需要确认勾选 查看全部回复
4242
问题不大,是可以收的 查看全部回复
4889
开的什么业务的发票? 查看全部回复
4298
你好,需要缴纳哪些税要看税局对你核定的税种 查看全部回复
4229
置换奥迪5,5是卖了吗? 查看全部回复
3105
真实情况的,不会 查看全部回复
4047
你是金税盘吗? 查看全部回复
16309
是的,应该是一致的 查看全部回复
4972
是的,个人能办理小规模纳税人,但是有真实业务才能开票的 查看全部回复
4402
如果没有其他课可抵扣进项税额,就只能交税了 查看全部回复
3815
对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
4285
没问题,可以放到8月账里做账抵扣的 查看全部回复
4495
业务真实可以走公账 查看全部回复
4319
正常记入费用,没有发票的汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3511
这个社保申报各地区政策不太一致有些地区是在税务局修改,有些地区是在社保局网站上就可以修改员工的社保基数的。 查看全部回复
4549
悠悠老师
你的问题涉及面比较广。如做账报税,如实做就好了,不管是否开票。如果理解为只有开票才报税,不开票不做账不报税,那可能漏报收入了。现小规模企业一个季度不超45万,增值税是免的(所得税不免)。其实可以用足优惠政策做好一盘帐。另,没有票(发票),做帐是不影响的,只是计税要调整。 查看全部回复
4376
开票方的开票信息才能能开开票的 查看全部回复
5848
而已老师
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可以接着之前的账做,也可以重新建账 查看全部回复
3838
退回专票,重新让他开8千 查看全部回复
4498
假如你是建筑单位,你的项目是一般计税项目,项目需要的材料进项是13%,你开的工程款9%,13%可以全部抵扣的 查看全部回复
3580
买卖发票不建议 查看全部回复
3908
可以开专票,开专票交增值税和附加税 查看全部回复
4522
你好,只要有实际发生的业务,可以开 查看全部回复
5593
正常情况下是哪个公司的业务,走哪个公司,总公司代收的钱,可以转给分公司,由分公司支付。或者你们签个协议,由总公司代付 查看全部回复
5203
卖的什么,写什么 查看全部回复
11148
对的,就是认证抵扣 查看全部回复
3471
可以的,但是不是认证进项而是全额抵扣增值税 查看全部回复
3248
纳税申报之前抵扣就是属于七月的 查看全部回复
4156
你好,这份发票是跨月作废的吧 查看全部回复
3999
被稽查了,有延迟确认收入,延迟纳税风险 查看全部回复
4373
你好,系统中作废后重新开具 查看全部回复
3787
你好,专票就可以抵扣 查看全部回复
3358
涉及有点多,服务业,商贸,运输业,委托加工都可以学 查看全部回复
3736
你好,具体是什么业务呢 查看全部回复
3938
你好,其中之一 查看全部回复
5506
有具体业务吗? 查看全部回复
3824
你好,给对方多开票了吗? 查看全部回复
3801
用于简易计税,免税,集体福利,个人消费项目的进项税不能抵扣 查看全部回复
3367
单位卖设备,开销售设备发票 查看全部回复
4869
李伟老师
目前有两种方式,第一、加工方按照扣款后的金额开票,这样大家都好做账(你们自己协商)。第二、税务上来说,这个不属于增值税征收范围,不需要开具增值税发票,开具收据即可 查看全部回复
8044
全额缴纳增值税 查看全部回复
8469
具体什么业务呢? 查看全部回复
4473
你好,是物业公司吗? 查看全部回复
5684
小规模转一般纳税人,不需要更换账套 查看全部回复
3459
对方为什么不要发票 查看全部回复
你先做无票收入申报,开票再冲收入 查看全部回复
3693
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