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高老师
您好,计入管理费用-其他 查看全部回复
4509
哈哈老师
借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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这个具体需要问下银行,一般大额跨行会慢些 查看全部回复
6750
食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
5463
Annina老师
做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
4842
李伟老师
如果是和工资一起发放的,直接计入工资即可,借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
4698
企业会计一般是按照权责发生制做,如果是购进的原材料,还没有使用,就不算是成本,算是存货,直接补记存货就可以,借:原材料/库存商品 dai:应付账款就可以 查看全部回复
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如果是账很乱,那么应该先把公司的业务理清楚,账该调的调,理顺就好 查看全部回复
4464
归老师
发票怎么开 开给你们 开始直接给购买方? 查看全部回复
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安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
账号正在注销中
把之前的账补上吧 查看全部回复
5976
是送错了还是送给你们 查看全部回复
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意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
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计入到管理费用-办公费里面 查看全部回复
才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
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您好,如果有酒店费用,和酒店费用一起做。如果是单独的,入招待费 借:管理费用/销售费用--业务招待费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
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记入到管理费用-办公费就行 查看全部回复
王苗苗老师
您好,如果你们是用生产成本归集成本的话,购进的时候借:原材料-农药 dai:应付账款等 使用的时候借:生产成本 dai:原材料-农药 查看全部回复
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您好,如果取得的发票抬头是您们公司,可以做帐。买纸费用计入原材料 借:原材料 dai:现金/银行存款/应付帐款等,领用时计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:原材料;印刷费、装订费及其他发生的支出计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:银行存款/现金/应付帐款等。 查看全部回复
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投入资金 借:银行存款 dai:实收资本 抽出的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
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签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
4626
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6822
记入到管理费用-低值易耗品里面 查看全部回复
4689
支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
4743
借:银行存款 借:管理费用(红字) 查看全部回复
7794
借:固定资产300 dai:银行存款 100长期应付款200 查看全部回复
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您好,借:银行存款 dai:其他货币资金—微信 查看全部回复
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同一家银行么? 查看全部回复
4806
汽车是单位的固定资产吗? 查看全部回复
7245
七七
如果使用年限超过一年的话借固定资产dai应付就可以 查看全部回复
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是什么公司 房地产企业还是? 查看全部回复
7227
这个没有发票不能做账,即使做账了也不能税前扣除的 查看全部回复
借其他应收款-押金,dai银行存款,付上银行回单,收据单独保存,之后对方付钱时还给她 查看全部回复
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这个不属于公司费用,计入营业外支出 查看全部回复
您好,可以的,只要是公司实际发生的业务,都是可以的 查看全部回复
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查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
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如果是注销分公司的话,那需要把社保转到总公司去就可以 查看全部回复
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冲回相应的成本与应付职工薪酬 查看全部回复
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修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
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通过短期投资核算,取得的收益通过投资收益核算 查看全部回复
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借:银行存款 dai:短期借款就可以,存货不用管 所有权没有变更 查看全部回复
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去做税务登记,在开票 查看全部回复
4941
可以 查看全部回复
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电商么? 前期确认收入了的话 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
8631
管理费用 查看全部回复
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你是进药买药没有差价吗? 查看全部回复
5715
钱袋宝的钱跟你公司什么关系? 查看全部回复
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你是要做账 还是还没领取营业执照? 查看全部回复
6174
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
6426
管理费用-福利费 查看全部回复
4761
借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5706
借:管理费用-残保金 dai:银行存款 查看全部回复
4500
借:银行存款 dai:长期股权投资 查看全部回复
5436
你收到100万,做收入,支付的工资做成本 查看全部回复
4635
借:银行存款 dai:其他应付款 归还做相反分录 查看全部回复
5724
是出包涵的费用吧 查看全部回复
7029
而已老师
你就只做实际缴纳部分 查看全部回复
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提成可以直接做到工资里面申报个税 查看全部回复
属于购买固定资产的相关费用,计入相关成本 查看全部回复
然后再卖给别人还是自己用呢? 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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银行费用记入财务费用 查看全部回复
7551
个人是股东吗还是其他人? 查看全部回复
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不用,一次性计入管理费用-服务费就行 查看全部回复
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厂房是租的还是自有的 自有的话进在建工程 装修后转固 折旧 租的话进长期待摊费用 摊销 查看全部回复
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如果是企业的营业收入是需要缴税的 查看全部回复
24300
借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
4554
意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
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金额小直接计入费用 金额大 计入房屋原值 查看全部回复
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什么类型的企业 是开业前的环评么? 查看全部回复
5247
这个一般都是 企业上市前请一些咨询机构的咨询 业务指导等支付的一些费用 查看全部回复
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如果是给微信平台开票,应当按照200元确认收入与应收,手续费的话应当由微信平台定期给你方开票,确认财务费用与应收dai方 查看全部回复
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是商品损耗么? 查看全部回复
5301
借:管理费用-油费 dai:现金 查看全部回复
8217
进预付账款 分摊至每期的销售费用 查看全部回复
8127
可以只付银行收付款凭证 查看全部回复
6471
需要 查看全部回复
6048
你单位租赁给别人的话,开动产租赁发票 查看全部回复
8892
公司开票给京东? 查看全部回复
5841
借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
4185
您好,借:销售费用-好评返现 dai:现金 查看全部回复
5490
借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
8640
您好,视同销售缴纳增值税 借:销售费用 dai:库存商品-赠品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
5067
充值的时候做到预收账款里面,消费了再冲减 查看全部回复
4905
年终奖吗? 查看全部回复
3978
借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
5643
这个具体是什么钱呢? 查看全部回复
还是按工资做,计入管理费用 查看全部回复
6147
让对方公司去代开发票。 查看全部回复
4320
直接从货币资金-微信账户转到银行存款账户 查看全部回复
只能通过股权转让 查看全部回复
这个买来做什么用的呢? 查看全部回复
8460
借销售费用,dai银行存款,需要通过发票税前扣除 查看全部回复
20做到预收里面 查看全部回复
5499
5850
5751
姐计入销售费用-宣传费里面 查看全部回复
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