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老师好,因为申请退税的原因,税局查到20年年报费用和税局的金额对不上,让我自查了,然后发现20年的一些费用票是不能用的,我把它们减出来后重新申报了年报;那账务上我需要把不能用的费用金额减出来吗?还是不需要理呢?#服务业#
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您好 老师 我想请教一下您 ,我现在需要开始登记内帐,现在是我们的费用报销都是老板娘给我们的 没有公账的,我要做账怎么登记呢 报销人是我同事 付款人是我老板娘,是报销差旅费 罗某 借应付欧阳某某吗?#商业#
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我银行存款实际金额比账面上银行存款金额少一万二,我觉得有两个月的两笔分录不对,总共是要付6万购买LED大屏的钱,分两次支付的,四月我公司付对方购买LED大屏48000,对方给开发票,我当时没做固定资产,做的是 借:预付账款 48000 贷:银行存款 48000 借:管理费用/办公费 42477.88 应交税费/应交增值税/进项税额 5522.12 贷:预付账款 48000 5月付对方12000,对方开票了 借:固定资产/LED大屏 52200 应交税费/应交增值税/进项税额 7800 贷:预付账款 60000 冲4月账 借:预付账款 贷方—48000 贷:管理费用/办公费 借方—48000#初级#
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老师,咨询一个问题,这个开票录入如果一家公司开了3张发票,每张发票金额又不一样,如何填写可以汇总时候看到开的是3张,因为我把3个金额填上,写3个数量1,汇总就会看到开票数量是1,实际开了3张#其他行业#
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我是小规模,去年12月月开票70000,3月份退回要求重开成60000,因为税务局系统问题当时不能立马开红字发票,4月份才开了红字发票,所以相当于我都交了700的增值税,6月税务局给我汇算退回来了,退回来的这个分录怎么做?#其他行业#
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客户在旅行社报名旅游,费用3万元,6月2日先预付旅行社2万元并开具普通发票,6月10日旅游结束应客户要求为其开具余下的1万元普通发票,因特殊原因旅行社在7月6日收到客户余款1万元,请问这个过程的会计分录怎么做,怎样做账务处理?谢谢!#服务业#
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老师 我想咨询下 代理商卖我们商品3600元 正常来说是我们给他们分成3600*0.4=1440 我们给代理商打款1440元 他们给我们开1440票 但是因为客户是在代理商那里买我们商品 代理商给客户开3600的票 然后我们再给代理商开3600的票(正常来说是不是我们应该直接给客户开3600票 但是经过代理商这一层来回开票)不知道合适不合适#商业#
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老师,接了一个公司业务,成立了五年的公司,每季度申报和汇算清缴,都在做,但就是没有建账做账有些发票费用成本票还丢了,而且他的成本票也没有,但是他却把成本做进了申报表,这种情况怎么办啊#商业#
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老师, 上月销售一笔需要交销项税,我计提了本月应交增值税, 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-未交增值税 ,而且,我之前有个月份开了张专票交了增值税和附件税,专票冲红了 ,有增值税留抵 ,这个怎么做分录啊?#其他行业#
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