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悠悠老师
属于个人自负的费用。通过其他应收款科目处理。届时收回个人资金。属于公司承担部分作管理费用处理。 查看全部回复
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归老师
直接红字冲销就可以了 查看全部回复
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只要是公司真实业务发生,入账没问题。但是后面那张不是发票,是行程单,不能税前列支。 查看全部回复
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高老师
你好,不可以 查看全部回复
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你好,31200是不含税收入税额1872是正确的 查看全部回复
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李力
借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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你好,有委托外加工吗? 查看全部回复
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Annina老师
可以的 查看全部回复
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税务师晓雨
开票按照1%开,开票价格按照销售价格开票、 查看全部回复
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小黑
是我的字认不到 查看全部回复
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你好能发一下发票吗 查看全部回复
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您好,计入管理费用 查看全部回复
9867
不可以 查看全部回复
5391
您好 查看全部回复
8100
账号正在注销中
这是公司的费用,但没有发票不能在税前扣除,汇算清缴前要纳税调增 查看全部回复
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总产值,库存商品借方金额 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
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王苗苗老师
既然是共用,就不能全部记在民政局 查看全部回复
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收到垫支款,借银行存款 dai其他应付款-法人 查看全部回复
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哈哈老师
按照收取的餐费确认收入 查看全部回复
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借:其他应付款 查看全部回复
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这个目前网上没有现成的,你需要的话,可以进炒股软件点F10进去,选部分同行业的毛利率,然后取个平均数,或者进巨潮网,查同行业上市公司的年报查到毛利率,同样选几个样本,取平均数 查看全部回复
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福利费 查看全部回复
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选为不抵扣,以后也不能抵扣了哦,现在不需要在申报表填 查看全部回复
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没有 查看全部回复
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进销售费用 劳务费 咨询费都可以 索要发票 代扣个税 查看全部回复
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固定资产用于销售属于应税项目,食堂是集体福利,可以抵扣哦 查看全部回复
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《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第二十一条规定: 从事生产、经营的纳税人到外县(市)临时从事生产、经营活动的,应当持税务登记证副本和所在地税务机关填开的《外出经营活动税收管理证明》(简称《外经证》),向营业地税务机关报验登记,接受税务管理。《税务登记管理办法》 第三十二条 纳税人到外县(市)临时从事生产经营活动的,应当在外出生产经营以前,持税务登记证向主管税务机关申请开具《外经证》。 查看全部回复
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有做进销存管理没有? 查看全部回复
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如果量大可以 查看全部回复
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去年有做账吗? 查看全部回复
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您好,请问纳税人识别号及纳税人名称有吗? 查看全部回复
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税率是不一样的,施工业务的增值税税率是9% 查看全部回复
汇算清缴前都拿不回来嘛 查看全部回复
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可以一次性记入费用 查看全部回复
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可以,报销时出纳会把钱打到报销人账上 查看全部回复
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名称开错了不能用了 查看全部回复
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您好,废布计入制造费用 查看全部回复
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李伟老师
亲,请描述你在处理什么业务,你只说这个,不知道你想处理什么业务呢 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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您好,可以 查看全部回复
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七七
您好,请问是什么行业? 查看全部回复
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有相关税费种的可以直接开票 查看全部回复
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借:其他应收款 dai:银行存款 发票来了借:预付账款 dai:其他应收款 查看全部回复
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可以,你们只要是合理换算一下,将来能解释通就行 查看全部回复
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你这个设置,只要公司领导同意就可以 查看全部回复
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金额大吗 查看全部回复
计入其他业务收入 查看全部回复
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土地成本 查看全部回复
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12000记入到固定资产,剩下300元没票的记入费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
5112
可以在税前扣除 查看全部回复
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不行,需要注明相应项目信息的 查看全部回复
6300
164号文件第三条规定,保险营销员、证券经纪人取得的佣金收入,属于劳务报酬所得,以不含增值税的收入减除20%的费用后的余额为收入额, 查看全部回复
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可以,记在成本可以的 查看全部回复
税务费用多,会计折旧少,应该调减处理 查看全部回复
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你委托甲公司收款,要支付甲公司费用呀 查看全部回复
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开普通发票就看可以 查看全部回复
4986
是的,记入到福利费里面 查看全部回复
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以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
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两者一起按照工资薪金申报 查看全部回复
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是的,劳务费 查看全部回复
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可以开 查看全部回复
要申报无票收入 查看全部回复
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商贸企业的话,买进卖出品目是一致的 查看全部回复
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郭艳飞
有报表吗? 查看全部回复
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行业的成本/收入 查看全部回复
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以前系统进的无形资产吗? 查看全部回复
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收据入账可以,不能在税前扣除 查看全部回复
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1% 查看全部回复
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对,环评费用记入到管理费用 查看全部回复
不可以呢 查看全部回复
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是跟车配套的?可以单独使用吗?可以单独使用的话,无形资产单独确认,如果必须跟新能源汽车配套使用,就跟车一起入固定资产 查看全部回复
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你找找应该可以作废重新申报 查看全部回复
你们收作者的版面费还是你们向期刊支付的版面费 查看全部回复
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干什么用呢? 查看全部回复
我们不给B 用少收A的来抵消就可以 查看全部回复
(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
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收款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
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业务真实,可以的 查看全部回复
6237
只要是真实的业务收现金也没事 查看全部回复
4617
都可以 查看全部回复
借:管理费用―劳务费 dai:银行存款 查看全部回复
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4104
计入费用 查看全部回复
4941
您好,请问2万是谁付的款? 查看全部回复
5148
只要是取得合法票据就没有风险 查看全部回复
5238
借管理费用-保险费2800,营业税金及附加200,dai银行存款3000 查看全部回复
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记入办公费也没关系,等你抵扣增值税的时候,把这笔办公费冲销了计入到应交税费应交增值税(减免税款)就行 查看全部回复
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能说下详细吗?你们是什么类型企业?超房费用是指超过预定的房费吗? 查看全部回复
6120
没问题,可以报销 查看全部回复
6444
做账按照真实用途记入相关科目就行 查看全部回复
5724
不一样 查看全部回复
5013
您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
5175
做劳务费和销售费用 查看全部回复
28881
没开票,也要按照固定资产清理那一套走程序 查看全部回复
5832
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
一般是自己去税务改的,税务不会主动修改 查看全部回复
5553
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