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李钢老师
借:银行存款(全款),dai:主营收入,销项税额(8.8折),dai:其他应付款(需要退给客户的金额) 查看全部回复
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哈哈老师
既然已经扣了,就把借条给员工 查看全部回复
5202
就是灵活用工平台吧?这个是允许的 查看全部回复
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七七
不需要单独入账,人力做工资表的时候核减就可以了 查看全部回复
5481
借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
11142
Annina老师
我们公司的话3400/26*5就是5天的工资 查看全部回复
6147
计入应付职工薪酬里面 查看全部回复
6498
高老师
是的 查看全部回复
7956
可以的 查看全部回复
7083
是记入管理费用里面 查看全部回复
4698
如按一个月工作30天计算,假设每天送a桶能达到盈亏平衡,10a-3a-3500=0 查看全部回复
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不是的,这两个哪个多选择哪个发放 查看全部回复
5040
归老师
社保也是有上限的 不能随工资的增加一直增加 我们这边上限基数是15000多 查看全部回复
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借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
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分公司是否独立核算? 查看全部回复
借:销售费用-低值易耗品 dai:银行存款 查看全部回复
7245
可以计入销售费用 查看全部回复
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账号正在注销中
长期待摊费用 查看全部回复
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一般当月的社保在当月的工资里面扣除,如3月的社保在3月份的工资里面扣除。 查看全部回复
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做无票收入申报 查看全部回复
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以后每年都是可以抵增值税的 查看全部回复
4887
兼职按照劳务费劲计算个税 查看全部回复
4392
而已老师
是,上月多发了,只有在下个月工资里面修正申报个税 查看全部回复
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发放的次月申报 查看全部回复
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这个要看甲方要求 查看全部回复
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悠悠老师
社保是每月一交。 查看全部回复
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借:管理费用-残保金 dai:其他应付款 查看全部回复
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对 查看全部回复
8334
还是按工资做,计入管理费用 查看全部回复
6273
可以 查看全部回复
4014
您好 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
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借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 固定资产清理70000 查看全部回复
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你好,个人所得税是不进入税金及附加科目的。举例:工资1000,个税5。确认工资时,借:主营业务成本、相关费用等科目,1000 dai:应付职工薪酬1000。发放时,借:应付职工薪酬1000,dai:应交税费——个所税5 dai:银行存款995。 查看全部回复
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为什么没全部计提呢? 查看全部回复
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差额做财务费用 查看全部回复
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这种如果成本大部分是工资的话,可以把工资做到成本里面 查看全部回复
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购入 借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
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企业为员工承担个人应承担的那部分社保不可以在企业所得税税前扣除,所以可以记入营业外支出 查看全部回复
你好,返现如果是经常性的,次数比较多的,已经成为一项重要的收入来源时。收到款项时,借:银行存款,dai:其他业务收入。如果是偶尔发生的,每年就一次的,dai:营业外收入 查看全部回复
借:应付债券—利息调整 dai:银行存款 查看全部回复
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退回客户公司,让客户公司重新发给老板 查看全部回复
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借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai银行存款 查看全部回复
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冲减在建工程 借:银行存款 dai:在建工程 销项税 查看全部回复
4626
这个失业保险金具体是什么呢? 查看全部回复
6570
借:管理费用 进项税(能抵扣的话)dai:银行存款 查看全部回复
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小月老师
本期收入是你的应发工资 查看全部回复
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您好,每个月计提没发放的时候按照零申报,等三个月发工资的时候再按照实际的发放数申报 查看全部回复
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你好,pos机只是个收款媒介,钱会直接进入银行的。 查看全部回复
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借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
4185
借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
4554
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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公司是小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
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借:应交税费-预交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5985
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
3888
代收电费有没有差价? 查看全部回复
5184
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
4005
您好,按照工资表上应发工资填,不扣除个人部分 查看全部回复
7992
借:营业外收入 dai:应付账款 查看全部回复
4032
借:财务报表 dai:应付利息 查看全部回复
7740
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
4284
借:利润分配-应付现金股利 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
4716
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 借:资产处置损益 dai:固定资产清理 查看全部回复
借:财务费用-汇兑损益 dai 银行存款 查看全部回复
4338
借:预付账款 dai:其他应付款 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
4608
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
意思就是工资还没发,社保就扣了对吧? 查看全部回复
3996
您好,意思本月就是没发工资对吧?那就是零申报 查看全部回复
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借:管理费用 制造费用等 dai:其他应付款 查看全部回复
5283
缴存时 借:其他货币资金 dai:银行存款 查看全部回复
7038
借:管理费用-补偿费 dai:应付职工薪酬-离职补偿 借:应付职工薪酬-离职补偿 dai:银行存款 查看全部回复
4563
借:管理费用-广告费 dai:银行存款 查看全部回复
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兼职人员签订劳务合同,工资的话按照劳务费申报工资 查看全部回复
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借:在建工程 dai:固定资产 发生的支出记入在建工程 最后完工转入固定资产 查看全部回复
借:利润分配-应付股利 dai:应付股利 借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-应付股利 查看全部回复
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如果是全职就签订劳动合同,按照工资薪金申报 查看全部回复
购买方收到销售折让会计分录: 借:库存商品(红字) 应交税费—应交增值税(进项税额)(红字) dai:银行存款等(红字) 查看全部回复
借:资产减值损失 dai:存货跌价准备 查看全部回复
5967
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
7623
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4437
借:财务费用 dai:应付利息 查看全部回复
4941
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
8478
借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
借:银行存款 借:财务费用-利息收入(负数) 查看全部回复
4275
计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
4896
借:制造费用-修理费 dai:银行存款 查看全部回复
4734
借:销售费用-仓储费 dai:银行存款 查看全部回复
4050
小规模纳税 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
理房通为什么把钱给你们呢?不是应该给卖方吗? 查看全部回复
18828
税合并计算。 查看全部回复
4878
借:管理费用-服务费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
7362
借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
4788
借,销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
这个亏损不用单独做会计分录处理的 查看全部回复
4041
你们是哪方?是开票方吗? 查看全部回复
6831
5211
借:固定资产 进项税 dai:股本 资本公积 查看全部回复
5868
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