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哈哈老师
您好,是的,按照应发工资计提的 查看全部回复
5706
归老师
入库的原材料是在哪一年领用的? 你们是会计准则还是小企业会计准则~ 查看全部回复
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账号正在注销中
不需要 查看全部回复
8460
Annina老师
做研发支出一费用化支出一工资 查看全部回复
5913
您好,个税一般是员工自己做汇算清缴的,当然也可以委托公司做 查看全部回复
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您好,不用只要在汇算清缴前发放的工资都是可以扣除的 查看全部回复
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您好为什么挂靠在你们公司呢? 查看全部回复
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您好,您是分公司还是总公司呢? 查看全部回复
5472
王老师
您好 企业所得税汇算清缴时算2020年的 查看全部回复
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您好,按正常,今年2月发放,发放的工资需要按照工资薪金申报个税 查看全部回复
9207
28 查看全部回复
14004
您好,这个减除费用是一年一清零的,您去年没申报,放到今年申报就不能享受之前的减除费用了。 查看全部回复
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您好,可以啊,工资什么时候发放,怎么发放是公司自己决定的 查看全部回复
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对,不用,这个只是汇算清缴调增的 查看全部回复
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B公司收到钱 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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先按照料工费计算生产成本,再结转生产成本到库存商品,卖后,结转库存商品到主营业务成本 查看全部回复
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经国务院批准,依据《财政部 税务总局关于个人所得税综合所得汇算清缴涉及有关政策问题的公告》(2019年第94号)有关规定,纳税人在2020年度已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的,无需办理年度汇算: (一)年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; (二)年度汇算需补税金额不超过400元的; (三)已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请退税的。” 查看全部回复
7992
李伟老师
您好,不管工资是否发错,全部按照应该发的工资去申报个税 查看全部回复
9027
您好,这个只要是总的金额没错员工私下调整就行了。 查看全部回复
8568
没这个要求,能一样最好。 查看全部回复
7884
预缴税金 查看全部回复
6660
你之前分录怎么做的? 查看全部回复
5823
您好,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4995
您好,最简便的方法就是去大厅修改申报表,按照正确的再重新修改申报一下。 查看全部回复
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您好,这种是代缴社保吗? 查看全部回复
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甲耗用材料=400*1.2/(400*1.2+300*1.1)*1053=624 乙耗用材料 1053-624=429 分录:借:生产成本-甲 624*10=62400 生产成本-乙 4290 dai:原材料 10530 查看全部回复
15975
而已老师
你好 查看全部回复
6012
需要 查看全部回复
您好,两种都是可以的 查看全部回复
6939
您好,这种情况如果在当地入职应该是在当地公司上社保发工资的,因为毕竟没有和北京的公司签订合同 查看全部回复
8505
您好,这个开票和有没有工资是两码事 没有影响。 查看全部回复
6237
您好,您一月份的工资就在一月份发放,在二月份申报,在一月份计提工资就行。 查看全部回复
6336
并入工资申报个税,比如个人税后工资8000,交税500,申报8500 查看全部回复
6993
房地产公司么? 查看全部回复
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是计提和发放的会计分录吗? 查看全部回复
5805
按照应发申报 查看全部回复
5526
借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
7047
您好,可以 查看全部回复
6507
悠悠老师
发工资可以现金也可银行转账。业务真实,手续齐全。审计查也没什么问题。 查看全部回复
7731
您好,您说的整改是什么意思? 查看全部回复
5877
您好,可以的 查看全部回复
6183
去年工资应在去年计提。在今年计提影响当年所得税。现还是2020年汇算清缴期。可通过以前年度损溢调整科目核算。 查看全部回复
6570
可以的 查看全部回复
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您好,如果是公司的员工,可以先发工资 查看全部回复
5589
借:管理费用——职工薪酬 货应付职工薪酬。与签合同沒关系。五险一金是否能补交之前月份的,看当地社保规定。 查看全部回复
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您好,可以签发工资,不过建议尽快把合同签了 查看全部回复
6408
您好,即使社保还没到位呢,工资也是可以发的,工资就记入管理费用-工资里面 查看全部回复
6462
要看超过多少呀 工资超过6万也不一定是非得交税的 分情况 查看全部回复
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这个要看双方合伙的约定,一般情况下是按净利分红,即车辆的承运收入减去所有运行成本,包括油料支出,维修成本,过路过桥费,司机工资等,剩下的部分才是可分配利润 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
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可以,两个公司都要申报个税 查看全部回复
10026
可以和1月的一起申报 查看全部回复
7083
一般纳税人的话,增值税的话,就按照你们的开票收入+无票收入和认证的进项发票,还有其他能抵扣的发票申报就可以 查看全部回复
9252
可以 查看全部回复
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税务师晓雨
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
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你开票了,就有收入了,对应的费用可以进成本 查看全部回复
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您好,多发了还是少发了 查看全部回复
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别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
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如果是没有跨年,没有发工资可以零申报,等发工资后在申报 查看全部回复
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您好 借:主营业务成本 dai:原材料 查看全部回复
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那你申报的时候就两个月的工资一起申报 查看全部回复
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对A员工的支出,全部视作是A自己发,然后B转给A公司,A公司给B公司开票就可以 查看全部回复
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你们是按照工资基数买的社保吗? 查看全部回复
B跟A签服务协议,A开发票给B,B打款给A,A再发工资给员工 查看全部回复
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扣1月的 查看全部回复
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您好,他们需要去税务局代开劳务费发票的 查看全部回复
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1月的工资正常情况系统2月申报,要注销公司的,注销时,去大厅先把1月该申报的税费种申报了,才走税务注销流程 查看全部回复
您好,购买天然气是做什么呢?出售吗? 查看全部回复
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平时也没预提也没申报个税么? 查看全部回复
连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
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如果提示更新的话按照提示更新 查看全部回复
要 查看全部回复
9297
账上先做股东借款,股东发工资入费用,借其他应收一某股东,dai其他应付一某股东,然后计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬,发工资,借应付职工薪酬,dai其他应收一某股东,这个月申报12月工资,代扣个税,员工部分没有扣出来的个税,下个月发工资一并扣回 查看全部回复
9567
高老师
您好 查看全部回复
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走劳务公司,劳务公司开发票 查看全部回复
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现在申报的是2020年12月发的工资,继续按照原来的申报 查看全部回复
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借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
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折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
16623
你是说工资构成吗? 查看全部回复
8091
不管是老板发还是公账发,每个月的银行支出和银行余额是一直的,这跟当月发哪个月的工资没有关系 查看全部回复
7983
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
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公司员工与北京公司签的劳动合同,工资/社保/公积金都要在北京公司购买。三亚公司是你们公司投资行为。与员工没有关系。 查看全部回复
6894
7101
您好,如果公司不知道的话报税的时候肯定还是按照之前的数据报的,但是在个税汇算清缴的时候员工自己填的数据会带出来的,相当于平时多交税了,汇算清缴的时候再退税 查看全部回复
17892
你是公司开还是个人代开? 查看全部回复
6534
你也可以和公司商量,不找发票,合并工资里计算 查看全部回复
7929
1月社保由新单位交,原单位不交 查看全部回复
6921
借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
借:研发支出 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
11097
你们所得税是由总部交 还是分公司自己交? 查看全部回复
6120
你申购的时候是按金融资产还是按银行存款处理的? 查看全部回复
16866
顺产128天,剖腹产143天 查看全部回复
5580
王苗苗老师
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
7659
先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
8253
供电车间辅助生产成本33600/8400*400=1600 生产车间:33600/8400*6800=27200 管理部门33600/8400*1200=4800 借:辅助生产成本-供电车间 1600 基本生产成本 27200 管理费用 4800 dai:辅助生产成本-机修车间 33600 查看全部回复
7614
借工程物资,进项,dai应付帐款或银行 查看全部回复
9243
借原材料一乙材料,丙材料,应收税费一应交增值税进项税额,dai应付帐款一宗敏公司 查看全部回复
6003
7200
借银行,dai其他应付一法人 查看全部回复
9351
6246
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