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高老师
您好 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,至于每天的工资怎么算,不同的公司要求也是不一样的 查看全部回复
6840
王老师
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
8937
悠悠老师
你的意思是费用是真实的,成本是真实,利润大,那只能如实交税。这当中,一般商业的公司,租金/广告投入比较大。车辆使用费看你公司情况。 查看全部回复
7992
Annina老师
明年1月开始就是不超过6万都不用预扣预缴了,超过之后再交 查看全部回复
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做工资需要申报个税,也有社保风险 查看全部回复
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您好,支付的是土地交易服务费还是土地使用权费? 查看全部回复
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给包工头签劳务协议,包工头去税务代开其他建筑服务劳务费发票,综合税负4点几个点,这个月开出来 查看全部回复
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你好,你的这个问题还可以改变业务模式操作,你们两家单位签合作协议,你单位开票给三亚公司,三亚公司支付项目费用,然后你单位正常发工资,交社保 查看全部回复
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会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
21906
多了,冲减管理费用 查看全部回复
5706
哈哈老师
您好,计入成本或者费用对所得税没有影响,因为成本和费用都是损益类科目。如果员工工资是设计的主要费用的话就可以记入到成本里面。 查看全部回复
7758
andy老师
充值的钱,先记到预收账款,然后根据用户消费的金额确认收入 主播提现的记到主营业务成本 查看全部回复
7263
是的 查看全部回复
7605
您好,您单位是属于建筑工程吗? 查看全部回复
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借制造费用,dai银行 查看全部回复
9873
7119
如果不考虑税费的话,分别是:42万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-42万;10万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-10万;9万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-9万;7万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-7万 查看全部回复
7092
您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
11394
归老师
如果有民工的话 现在要求是要开的 民工工资也需要通过专户发放 查看全部回复
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您好,借:管理费用-低值易耗品 dai现金/银行存款 查看全部回复
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施工方有农民工专户 查看全部回复
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发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
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问题没有描述清楚 查看全部回复
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您好,借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金 查看全部回复
8631
借:交易性金融资产——成本 200000 应收股利 30000 投资收益 5000 dai:银行存款 235000 查看全部回复
10638
你好,看公司制度怎么规定的,例如9月1日到9月30日的工资到10月30日发,那么10月发工资的时候只算9月份实际上班天数的工资就可以 查看全部回复
12042
可以 查看全部回复
7380
没生产的进管理费用,不结转 查看全部回复
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借:其他应付款—协会 dai:现金或银行存款 查看全部回复
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您好,刚成立的公司可以先不缴纳社保,但是如果公司正常运营了,是需要为员工上社保的。 查看全部回复
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1.借管理费用 dai银行存款 同时借应交税费—减免税款 dai营业外收入 查看全部回复
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你付款分录,借应付,dai银行,退款,做反方向 查看全部回复
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您好,如果公司现在确实没有业务,而工资又都是真实的话,那完全可以据实申报。 查看全部回复
6930
10月的实发工资 查看全部回复
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计提工资,借:管理费用,dai应付工资 查看全部回复
6129
李伟老师
11月申报10月个税 查看全部回复
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您好,您这个60%的比例是从哪里来的?现在原则上社保应该是按照工资计提,但是如果按照实际工资计提社保可能会大大增加中小企业的负担,所以现在对这块查的也是不严。 查看全部回复
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子公司财务人员的人事关系在集团吗? 查看全部回复
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您好,是一年房租11万吗? 查看全部回复
9486
没有绝对的比例参考,按照实际情况处理 查看全部回复
6327
对,发的奖金要和工资一起计算缴纳个税。 查看全部回复
6615
您好,一般如果付给民工工资 都是有收款方去给你们开票才对,你们不应该给对方开票 查看全部回复
7164
办公室交付开始使用了吗? 查看全部回复
6552
装载机 记入固定资产 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
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把多计提的部分做一笔调整分录冲销了。 查看全部回复
您好,算工资个税的时候是需要减掉个人负担的社保以后再算个税的。 查看全部回复
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进税金及附加 查看全部回复
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可以,工人签字按手印了就可以留底用于做账。 查看全部回复
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这个需要看您怎么签订合同的,合同里没有包含塔吊司机工资的话就需要单独签订用工合同。 查看全部回复
17694
应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
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根据上月工资或者近3个月工资数据测算 查看全部回复
您好,工会经费dai方计入应付职工薪酬科目。 查看全部回复
20106
今天刚办理税务登记,不需要申报,下个月申报就行。 查看全部回复
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您好,刚才您怎么点击结束了 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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第一个是办什么证? 查看全部回复
王苗苗老师
二手奢侈品手表会计分录有 销售的分录, 成本的分录。 没有消费税, 在生产环节缴纳消费税。 销售的话,有增值税,附加税 ,利润总额是正数,缴纳企业所得税。 查看全部回复
20250
如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
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您好,你们公司是什么公司?这名司机是给谁开车?是送货的司机还是给领导开车的? 查看全部回复
您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
11349
您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
6723
您好,您只要记住在发放工资的次月申报个税就行了。 查看全部回复
7254
需要的 查看全部回复
10278
工资如果是真实的,完全可以走对公账户,和社保是否有员工的信息关系不大。 查看全部回复
8712
您好,您说的工资清单是工资表吗? 查看全部回复
6417
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7677
会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
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还可以申报作为劳务费,让对方去代开发票,但是劳务费的税更多,估计这个经理也不会同意,还不如按照工资申报呢 查看全部回复
Karina老师
借 财务费用 dai 银行存款 查看全部回复
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对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
9135
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6561
报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
7911
您好,对方给你开票开的是什么内容的发票? 查看全部回复
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对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
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您好,预支工资的话,填写支出凭单就行 查看全部回复
6849
您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
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您好,因为您8月的工资在9月底才能算出来,所以在9月份申报肯定是来不及了。 查看全部回复
8928
您好,请问您一下,当时拖欠的工资没发放,那进行个税申报了吗? 查看全部回复
9945
什么原因退回的现金,金额多少? 查看全部回复
6381
您好,您是想问员工个税怎么计算吗? 查看全部回复
13464
提取现金的话,一般填写现金支票盖好公司预留在银行的章就可以,一般是财务章和人名章 查看全部回复
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您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
7560
大学生实习期间的工资可以从公户发 查看全部回复
11475
权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
6696
喊那个包工头代开发票,跟他签一份劳务协议,他按照经营所得交个税,现在增值税1个点 查看全部回复
8370
可以啊,比如说九月份补发给离职员工,10月份在申报个税的时候把离职员工的个税申报了就行。 查看全部回复
您好,现在如果没有员工,只有法人一个人的话也是需要申报个税的 查看全部回复
18621
请问您这笔是调整什么分录的?计提社保的吗? 查看全部回复
8109
你劳动合同的工资要和你社保基数工资一致 查看全部回复
6777
借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
6111
您好,您说的正反算法是哪种算法? 查看全部回复
8289
单位是工业企业吗? 查看全部回复
计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
6921
全额扣的工装费进其他应付款一职工名,退时,冲减工装费和其他应付 查看全部回复
7515
是承包方替你们采购设备吗? 查看全部回复
6291
9810
申报工资,不扣社保 查看全部回复
请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
9801
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