银行向我司(外资建筑公司)提出 提交外籍人员的代发工资类明细单,并盖公章 (通知书如下图),除工资外,其他一切与外籍人员的交易往来,也一并提交,想问下,这种情况合理吗?是否可以拒绝提交?或者能否提交内容但不盖章?#商业#
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请问1、计提运费时:借:制造费一装卸运输费,,贷:其他应用付款一计提运费,2、支付运费时:借:预付账款一**公司,货:银行存款,3、收到专票时:借:其他应付款一计提运费/应交税费增值税进项,贷:预付账款一**公司,这样做账可以吗?#房地产#
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请问老师,税控盘减免税款时,分录做 借:应交税金—应交增值税—减免税款 贷:管理费用。 那我在缴纳增值税时抵减了这280元,应该怎么做呢? 借:应交增值税—未交增值税(应交) 应交增值税—减免税款 贷:银行#工业制造#
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老师,我们是建筑工程类行业的,我们做工程项目如果我们做了项目发生了材料和人工我们公司也会收取项目管理费且这个材料和人工是要甲方支付给我们公司我们再转给供应商和工人的,要怎么来做账呢?对于发生的材料和人工收入这部分(还是付出去的)实际的收入其实是项目管理费的这部分#建筑工程#
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请问做账时候 借:管理费用 贷:银行存款 。当月做账只有银行付款单做账,有时候供应商延迟发票给我们,可以只粘贴银行付款单吗,等发票到了在粘后面,或者供应商直接没有发票给我们,可以只粘银行回单,没有发票就不粘可以吗#其他行业#
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在编制现金流量表时,构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金这一项,审计做的现金流量表中有数据,但是我自己在系统设置时发现没有数据原因是购入固定资产账上是通过应付账款,再从应付账款支付的,请问这种情况是不是说审计的现金流量表这一项写错了呢#工业制造#
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请问公司9月份买了礼盒送给客户,但是不知道票什么时候回,在9月做账的时候,我做的是 借 其他应付款 贷银行存款,现在十月份票回来了,开票金额比支付金额要高几千,请问这个月我怎么做账呢,是还是按照实际支付金额来吗,借管理费用招待费,贷其他应付款-支付金额,请问收到的票是不是就放到十月份的凭证里了,谢谢#商业#
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这两个表是软件自动生成,图一的现金流量表明明是本年利润亏损,无法分红,为什么会有数,支付税费这一项,分录是没有错的,但导致现金流量表不平的数是这个数的合计,请问是什么原因呢?如何修改?图二我看着是平的,但还是显示不平,是什么问题呢#建筑工程#
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总公司是做商业地产+餐饮服务,即承租几千个方,经过装修再转租给其他餐饮企业,并自营两个品牌的小食餐饮。小食店已有营业执照,没开银行账户,对外是独立核算,对内却是总公司来运营。小食店的财务核算是怎么操作呢?账是合并到总公司来做?小食店没有开银行账户,所以采购和收入都是通过总公司来收支。#餐饮酒店#
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