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Annina老师
借预付账款,dai其他应付款,摊销,借管理费用一房租,dai预付账款,还款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
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王苗苗老师
没有听说过社保费工程款,请你换个方式描述一下 查看全部回复
3072
钱花哪里去了,拿对应的发票回来报销,记到对应的成本费用里面 查看全部回复
4152
夏老师
工程施工 查看全部回复
6105
可以 查看全部回复
7228
6152
是的 查看全部回复
3990
正常记账,没有发票不得税前扣除 查看全部回复
4831
借长期待摊费用dai银行存款 查看全部回复
3839
高老师
你好,是的,只是银行数字在dai方,现金数字在借方 查看全部回复
3340
发票复印件+分割单可以 查看全部回复
4576
交易性金融资产核算 查看全部回复
4634
运费是因为什么业务发生的? 查看全部回复
3741
你投资的伙账怎么做的? 查看全部回复
4653
进成本 查看全部回复
3749
柜台可以打印 查看全部回复
5484
看合同约定 查看全部回复
4309
可以,需告诉密码 查看全部回复
4358
李钢老师
可以的 查看全部回复
4422
做账需要 查看全部回复
4124
不可以 查看全部回复
3400
你好,没有记帐的补记入帐 查看全部回复
4560
为什么退回? 查看全部回复
4510
哈哈老师
借:银行存款 76000 dai:预收账款76000 查看全部回复
3637
建议问一下中国银行客服 查看全部回复
5471
需要 查看全部回复
4148
看公司业务,有收入就做收入 查看全部回复
3474
税务师晓雨
钱是肯定要交接清楚的,至于其他的,看你主要负责哪方面的,把相关的都清算一下 查看全部回复
3459
借:XX费用——工资,dai:应付职工薪酬——工资,借:应付职工薪酬——工资,dai:银行或现金 查看全部回复
6661
银行对账单,用于核对银行账数据准确用的,可以打印出来备查 查看全部回复
5924
属于业务成本的库结转 查看全部回复
8061
业务都处理错了,就先不要写分录了 查看全部回复
4136
进费用 查看全部回复
5011
成本根据收入结转 查看全部回复
7834
你好,是同一家公司,只是把钱转到新开的公户,是吗? 查看全部回复
3984
你开票给甲方正常开就好,与银行没有关系 查看全部回复
4096
你好,业务费 查看全部回复
4202
COCO老师
为合同垫资?是已经开始执行这个工程吗? 查看全部回复
4377
敞口承兑业务:给银行一定保证金,银行给开出一定授信额度的银行承兑汇票。 银行承兑汇票:实际上就是一张由银行做中介,企业为了赊账采购的承诺书 查看全部回复
5816
你好,高新技术企业的认定条件 查看全部回复
3944
3720
具体啥用途 查看全部回复
3278
你好,是开具发票的税收分类编码吧 查看全部回复
3269
为什么不一致? 查看全部回复
你的月工资就是4000,到手工资少,是因为扣了社保(个人承担部分) 查看全部回复
4280
公帐上出来?什么意思? 查看全部回复
4206
一份会计做账,一份自己留存备查 查看全部回复
4986
你好,借:其他应收款-员工 dai:现金/银行存款 员工交来报销单及发票 根据发票及报销单内容 借:管理费用等 dai:其他应收款-员工 查看全部回复
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赔偿款计入“营业外支出”,可以税前扣除 查看全部回复
9960
报销的什么? 查看全部回复
4681
没问题 查看全部回复
3626
你好,你对照下这个 查看全部回复
4049
让农民工抓紧时间开户 查看全部回复
5966
借:银行存款 dai:其他货币资金-微信 查看全部回复
6094
andy老师
你这是退回多收客户的钱吧? 查看全部回复
5498
这个流程具体跟银行核实 查看全部回复
4897
租赁开始日与合同签订日是两回事 查看全部回复
4041
正常计入到相关的成本费用里面,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3552
小黑
收到钱 借银行存款 dai主营业务收入 销项税额 查看全部回复
4317
dai方计入到其他应付款里面 查看全部回复
3545
是的,应该是一致的 查看全部回复
4972
对,在七月份计提就行 查看全部回复
4530
可以,只是没有发票这笔支出不能税前扣除 查看全部回复
4664
你好,网上银行、自助、柜台都可以打印回执单及对帐单 查看全部回复
16960
查清楚不一致的原因再做账务处理 查看全部回复
3801
你好,其中之一 查看全部回复
5506
你好,这是发放工资分录 查看全部回复
3810
银行对不上不是做调整分录的,需要对一下,看看是什么原因数对不上再调整的 查看全部回复
3181
可以支付,相关合同,运输记录,收货资料作为附件 查看全部回复
4814
具体什么业务呢? 查看全部回复
4473
可以就填500 查看全部回复
3379
你好,可以 查看全部回复
3523
你好,赊销就是欠帐,商票是商业汇票,应收款链平台是商圈业务上下游企业之间的收付,银承是银行承兑汇票。 查看全部回复
4308
借:主营业务成本 dai:现金 查看全部回复
5931
想问什么呢? 查看全部回复
3150
另外保存 查看全部回复
3840
哪个微信付的?公司的还是个人的? 查看全部回复
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4727
你好,到你的开户行去办理 查看全部回复
3467
按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
6477
你好,员工在公司任职吗 查看全部回复
6087
这个需要看合同,如果明确区分了设备和安装,设备13%,安装9%,如果没有区分,税务是从高原则 查看全部回复
10703
你好 查看全部回复
4810
你好,差异率为负数说明实际小于预算数,节约了 查看全部回复
11235
各银行都是自己独立核算的,不可能跨银行扣手续费 查看全部回复
4541
归老师
只有这一个项目的话 就确认380*0.3=114万收入 结转100万成本 如果380万是含税的换算成不含税的就可以 查看全部回复
4334
具体什么业务 查看全部回复
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开票的话没问题 签合同的话需要根据甲方的要求 他要是跟你签的话 没问题的。 查看全部回复
11816
这个一般来说都是不允许的 查看全部回复
6856
你好,知道是什么用途按用途入帐,不知道挂在往来 查看全部回复
3950
你好,不可以。直接与子公司签合同,子公司开票,材料款进子公司帐户 查看全部回复
6385
喊对方开票,你方付款 查看全部回复
6491
你好,我的理解是首先你们和这个公司的欠款已经结清了,因为已经还给你们了,第二次再借款时候就是和法人的借款了,和这个公司无关了,至于他说的用语公司经营那是这个法人和公司的关系。 查看全部回复
4172
更正申报表 查看全部回复
5702
可以计入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
4764
有真实业务支出吗? 查看全部回复
5318
没问题,你可以计入到实收资本里面 查看全部回复
5025
这个看具体怎么跟员工谈的 查看全部回复
5388
你好,知道这次开的专票是什么期间手续费 查看全部回复
6794
收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
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