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Annina老师
电子税务局-我的信息-税费种信息 查看全部回复
4220
andy老师
你7月报税的时候是自己乱填的还是税局指导填的? 查看全部回复
3889
夏老师
小规模3%,简易征収还有5%等,一般纳税人行业不同有13%,9%,6%, 查看全部回复
3616
王苗苗老师
税负率只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考值,不是纳税依据,如果你是正常纳税,不必考虑税负。 查看全部回复
3591
电子税务局已实现综合申报,在广东企业申报系统是否申报还是需打当地税务局电话确认 查看全部回复
4648
哈哈老师
是的,一般纳税人的增值税月末需要结转的 查看全部回复
4243
再核对一下信息表,没问题,去税务大厅清卡 查看全部回复
4031
高老师
你好,实际交纳增值税税额/不含税销售收入×100% 查看全部回复
3001
按照36000那个扣除 查看全部回复
4761
表格呢? 查看全部回复
3881
你好,是供货商收取8个税点? 查看全部回复
3699
可能是申报系统问题,请联系软件客服 查看全部回复
3398
借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 dai:其他收益-加计抵减 查看全部回复
3077
你好,水利建设基金缴纳,每个地区不一样,具体以主管税局核定为准 查看全部回复
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借管理费用—办公费 ,dai银行存款/现金 查看全部回复
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公司是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
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你好,小规模纳税人需要缴多少增值税,主要看收入(暂时不说免税收入)收入包含:开票收入+无票收入。同时需要区分专票和普票,例如开票税率是1%。季度收入不超过45万,应交增值税=专票不含税收入*1%。季度收入超过45万,应交增值税=(开的专票+普票的+无票收入)*1%。 查看全部回复
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预收租赁款,不论是否开具发票,预收时即发生纳税义务。 查看全部回复
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房租发票增值税是5% 查看全部回复
3554
看看录入信息是否有误 查看全部回复
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你好,进项税=购买价*9%,入库成本=购买价-进项税 查看全部回复
5427
啥意思呢 查看全部回复
4740
李钢老师
增值税不叫“计提”,记账时需要价税分离,无论是否超过45万,都需要价税分离 查看全部回复
4269
你好,是你公司开具的发票吧 查看全部回复
4514
COCO老师
是的 查看全部回复
3879
对,你说的没错,纳税义务时间是预收款当天 查看全部回复
5269
业务是多少就开多少 查看全部回复
3977
税务师晓雨
如果不在你们的经营范围,或者没有核定这个税率,那你需要和主管税局沟通,是自己开还是代开 查看全部回复
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加计抵减主要是针对增值税 查看全部回复
3764
这个税负并没有准确的数值,只是税务局的一个参考值 查看全部回复
4425
你好,是记帐联丢了吗? 查看全部回复
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如果您公司目前还享受1%的优惠,那么可按照1%计算 若不再享受优惠,则按3% 查看全部回复
5844
影响 查看全部回复
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个人代开房租发票的增值税税率都是1%。如果你是问其他的,请具体描述 查看全部回复
3399
服务费的话一般纳税人6% 查看全部回复
4583
不需要,你填表的时候转出就行 查看全部回复
5865
每家单位的税负率不一样 税负率=实际缴纳增值税/不含税销售额 查看全部回复
5222
正常用于生产经营的专票都不用进转出 查看全部回复
3456
符合条件的企业在电子税务局 我要办税 一般退(抵)税管理 增值税期末留抵税额退税 申请 查看全部回复
5694
你们是小规模纳税人吗? 查看全部回复
4254
税负是浮动的 查看全部回复
3974
可以的 查看全部回复
3985
你好,假如开的都是普票且季收入不超过45万,是对的 查看全部回复
6860
你好,这个没有强制要求,可结转也可不结转,但结转后查询未缴增值税额很方便,老师建议结转。你可以根据自己的做帐习惯选择,帐只要清楚就行 查看全部回复
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业务提成,增值税1%,个税这个不一定,一般20%,建议在自己的电子税务局发票代开模块,录入具体数据看看具体税费种 查看全部回复
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税负都是浮动的,没有固定 查看全部回复
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你想处理什么业务,请直接描述你的业务就可以 查看全部回复
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一般是12个月的 查看全部回复
3169
注明旅客身份的汽车票吗? 查看全部回复
4566
你好 查看全部回复
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是的,小规模纳税人除外,增值税一个季度交一次 查看全部回复
5528
悠悠老师
个税密码,成立时税务发法人手机。或拿营业执照,去前咨询初始密码,后自动修改。 查看全部回复
6493
你好,加计抵减额计入其他收益 实际缴纳增值税时 借:应交税费--未交增值税 货:银行存款 其他收益 查看全部回复
3528
你这是给了发票,业主没有付完钱吧? 查看全部回复
4027
问题不大,是可以收的 查看全部回复
4889
你好,增值税可以结转也可以不结转 查看全部回复
5064
你是买货方吧? 查看全部回复
4847
申报系统都是有限制的,再加上你中途变更了一般纳税人,属于特殊情况,按照正常的申报方式过不了,你打主管税局电话咨询一下,看具体怎么处理 查看全部回复
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税负不是万能的,是浮动的,不同地区,不同规模的单位,税负都可能不一样 查看全部回复
4563
如果没有其他课可抵扣进项税额,就只能交税了 查看全部回复
3815
这个看你开票的内容是什么你要是开的服务类代缴就不用填 查看全部回复
5968
对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
4285
没问题,可以放到8月账里做账抵扣的 查看全部回复
4495
3574
而已老师
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买卖发票不建议 查看全部回复
3908
你好,这份发票是跨月作废的吧 查看全部回复
3999
不一样的,小规模增值税申报表简单一些 查看全部回复
4019
你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
8034
你们应该把作废的发票让对方退回来,然后你们重新开票的。 查看全部回复
4580
关税有个专门的报关系统 查看全部回复
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你好,如果月末结转到这个科目,只看这个科目就可以 查看全部回复
3443
全额缴纳增值税 查看全部回复
3739
8469
这个题的答案是ACD 查看全部回复
4687
你要是,想体现的话,可以在应交税费应交增值税销项税额在加明细的 查看全部回复
5433
您好,问问题请先把问题说对了 查看全部回复
4160
你在对方买货,对方在税务登记的,就应该开票 查看全部回复
5270
营业外收入-免税收入 查看全部回复
14237
也可以在网上申请的 查看全部回复
4699
红冲了,抵减当期销项税,不退 查看全部回复
3949
你好,适用五级超额累进税率 查看全部回复
3730
不是呢 查看全部回复
3705
你好,如果在税控系统开票与内销一样 查看全部回复
3698
你好,没有具体要求,但税局对行业税负率可能有个范围 查看全部回复
4189
你好,只要有库存发票就可以开具。但如果是没申报不能清卡领发票 查看全部回复
4820
7998
开的什么内容? 查看全部回复
有可能,财产租赁个税就是20%呢,还是要以当地税务规定为准。 查看全部回复
3637
10月一起申报 查看全部回复
3768
增值税税负=应交增值税/不含税收入计算的 查看全部回复
3567
收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
3923
是的,可以的 查看全部回复
3484
比如跟服务业税率不一样 查看全部回复
6218
李伟老师
1、增值税=销项-进项-上期留抵。2、企业所得税=应纳税所得额*所得税税率。3、分红=分红所得*20%。4、缴完分红个税后就是合法收入,没有限制 查看全部回复
5661
一般企业所得税税率是25% 查看全部回复
4906
4727
具体什么服务? 查看全部回复
4664
捐赠的货物增值税和企业所得税视同销售 查看全部回复
6225
根据《财政部 国家税务总局关于农业生产资料征免增值税政策的通知(财税〔2001〕113号) 为支持农业生产发展,经国务院批准,现就若干农业生产资料征免增值税的政策通知如下: 一、下列货物免征增值税:4.批发和零售的种子、种苗、化肥、农药、农机。综上所述:销售零售种子开免税发票 查看全部回复
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