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哈哈老师
严格来说替票是不行的 查看全部回复
4743
Annina老师
不能 查看全部回复
4563
干什么用呢? 查看全部回复
4482
小黑
我们不给B 用少收A的来抵消就可以 查看全部回复
5760
对,附发票就行 查看全部回复
4554
记账联复印件盖公章入账 查看全部回复
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账号正在注销中
不合理 查看全部回复
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退回重开 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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计入费用 查看全部回复
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高老师
您好,可以,请问您是购买方还是销售方? 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,请问2万是谁付的款? 查看全部回复
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只要是取得合法票据就没有风险 查看全部回复
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借 管理费用 预付账款 dai:现金 查看全部回复
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真实业务可以开票,没有真实业务不能开 查看全部回复
投资方代替你们付款,你们计入其他应付款,以后还了就行 查看全部回复
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这个需要对方去代开发票的税务局做红冲 查看全部回复
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是的 查看全部回复
9063
悠悠老师
能说下详细吗?你们是什么类型企业?超房费用是指超过预定的房费吗? 查看全部回复
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没问题,可以报销 查看全部回复
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可以抵扣进项 查看全部回复
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没有开户行和账号不能报销 查看全部回复
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做账按照真实用途记入相关科目就行 查看全部回复
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没错,分录就是这么做 查看全部回复
9666
是的,这个需要重新开票的 查看全部回复
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这个可以让房主带着证件看看能否代开发票 查看全部回复
4257
不可以 查看全部回复
可以开服务费或推广费 查看全部回复
4707
是的,税率不一样的 查看全部回复
4608
可以开 查看全部回复
3987
这个要看当地的税务局的要求,有的地方可以更改呀,但可能需要去大厅更改(有的地方是做专项申报)。税务局要求汇算清缴前取得,不是指是5月31日前取得,而是指你公司提交汇算缴报表前取得,如果你公司在申报汇算清缴时,没有取得发票的费用,税务局不认这笔费用,汇算清缴时要调增应纳税所得额(因为没有取得发票费用不能在税前扣除,也就是你做汇算清缴时不能扣除),就跟你发生了一笔差旅费,你不提供单据,公司不认你这笔费用,在报销时公司不给你报销。但是你以后提供单据了,仍然可以报销。而这个也是一样,你取得发票后仍然可以税前扣除,你可以选择更改之前提供的报表,也可以不更改之前提供的报表而是直接做专项申报(具体要看当地税务局的要求)。不过这个是有时间要求的,时间不得超过5年。超过5年税务局也不认了。等同于,你们公司规定你们的费用一定要在什么时候提供单据报销,超过了这个时间公司就不认了,不给报销了 查看全部回复
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没问题,可以 查看全部回复
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是的必须在规定的时候内开红字发票 查看全部回复
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提成本就是浮动数据 查看全部回复
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您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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做劳务费和销售费用 查看全部回复
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小月老师
不能用,作废重开 查看全部回复
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dai:银行存款 dai:现金(负数) 查看全部回复
4671
跟商品一起做主营业务收入 查看全部回复
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正常计入办公费,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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如果没有损坏,没有影响数字金额还是可以用的 查看全部回复
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没问题,可以的,金额不大可以用现金支付碧桂园然后再报销 查看全部回复
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传媒公司会给你们开服务费的发票 查看全部回复
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如果你当月就可以取得发票,可以根据送货单入库单等直做账。 查看全部回复
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按照销售额*5%开票 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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装修费不计入资产原值,记入到长期待摊费用里面摊销 查看全部回复
7677
李伟老师
财税【2016】36号规定,广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。不属于广告宣传,可以记到单独设置科目入驻费,全额税前扣除 查看全部回复
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不能做到公司账里 查看全部回复
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不行,需要红字发票才做账 查看全部回复
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把外账得钱提出来是啥意思? 查看全部回复
如果和合并到工资里的话没有发票是可以扣除的 查看全部回复
通行费的电子普票可以抵扣 查看全部回复
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如果你们已经认证了,需要由你们开具红字发票信息表,然后对方再开红字发票的 查看全部回复
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记入到主营业务成本里面 查看全部回复
没问题,可以用 查看全部回复
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不要发票是什么意思呢? 查看全部回复
这个只是提示,还是可以申报的 查看全部回复
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啥意思呢 查看全部回复
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一般纳税人,进项发票(指专票),在报税前,需要勾选发票认证的。才能抵扣。哪怕暂时没有取到纸质发票,只要对方开了,在勾选平台也能查到。 查看全部回复
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对,收入减去支出就是利润 查看全部回复
6696
这个可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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您好,可以 查看全部回复
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如果是用于研发活动的,可以进研发费用 查看全部回复
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没有发票一般都是不能在税前扣除的 查看全部回复
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开个体户的是什么发票呢? 查看全部回复
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你是去银行路上发生的车费之类的吗? 查看全部回复
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借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
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借:相关的成本费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
补缴所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
如果是其他业务收入对应的劳务成本,可以的 查看全部回复
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看看是不是电脑的问题,也可以让开票方重新发一下 查看全部回复
填写在其他免税销售额里面 查看全部回复
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对,没错 查看全部回复
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什么意思税局显示要开票? 查看全部回复
严格来说是需要重新开票的 查看全部回复
4770
记入到管理费用就行 查看全部回复
4761
借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
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不能退税,可以抵扣本月的增值税 查看全部回复
6066
借银行存款,管理费用-水电费,dai应收账款,如果水电费没有发票,汇算清缴要调增 查看全部回复
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可以喊开票单位冲红重开 查看全部回复
额度不够可以向税务局申请增加发票数量或者面额 查看全部回复
14067
管理费用-研发费用 查看全部回复
免税的不能抵扣进项 查看全部回复
9225
不需要开票 查看全部回复
4113
归老师
1000多元金额也不大,直接在当期处理就可以了。 查看全部回复
5544
进项税么? 查看全部回复
这个需要看营业范围了,有这个经营范围真实业务就可以看开 查看全部回复
6597
高荣老师
办公室是租的吗? 查看全部回复
4338
借:销售费用 dai:应付账款/银行 发票来了附到这个凭证后边就可以。 查看全部回复
6660
可以计入固定资产 查看全部回复
5931
制造费用 查看全部回复
4401
而已老师
都可以,建议单独计提 查看全部回复
5697
吕敬宇老师
可以开红字发票。 查看全部回复
andy老师
若已跨月,不用索回原开具发票,让对方提起红字发票开具申请,开具红字后,在开具正式发票给对方就可以了! 查看全部回复
4905
是以图片的这个题为准吧? 查看全部回复
6327
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