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大宁老师
怎么做的分录? 查看全部回复
3271
安叔老师
可以计入其他业务收入 查看全部回复
3400
Amy老师
不涉及到损益类的,在今年1月可以作笔科目调整。 查看全部回复
3889
tammy老师
什么类的罚款 查看全部回复
3575
mila老师
公司支付的代驾费看情况: 差旅疲劳: 借:管理费用-代驾费或差旅费, dai:银行存款 要是招待客户: 借:管理费用、销售费用-业务招待费等, dai:银行存款 查看全部回复
4200
记入管理费用 查看全部回复
4944
可以不结转 查看全部回复
3361
一般收据联次上有标注记账联,放在凭证后面即可 查看全部回复
3785
微尘
货物运输电子货票收款凭证并不是发票,不能税前扣除。 查看全部回复
4493
高老师
可以报销,不能税前扣除 查看全部回复
2896
首先将应收、应付预付明细摘录下来,制成表格;根据各债权、债务发生时间截止至今 查看全部回复
3150
试算平衡 查看全部回复
3578
谭老师
应交税费一个人所得税 查看全部回复
2964
没有错误哦 查看全部回复
3963
b是注销了吗 查看全部回复
4217
哪一个科目 查看全部回复
2876
Yan
是的 查看全部回复
3371
Annina老师
做福利费 查看全部回复
6382
原始凭证丢失了写情况说明领导批准后凭复印件入账 查看全部回复
3795
是新建账套还是从2021的账结到2022年的期初数据? 查看全部回复
4667
可以的,计入无形资产, 查看全部回复
3172
绾绾
可以先入预付账款 查看全部回复
4026
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3108
是的,视同销售 查看全部回复
4288
COCO老师
这是非财务专业问题,所以有转单情况 查看全部回复
3887
哈哈老师
订凭证按照你做账顺序装订 查看全部回复
4411
具体业务是什么? 查看全部回复
3718
借方余额代表企业本年度是亏损的 查看全部回复
4120
张瑞峰
正确 查看全部回复
5039
可以 查看全部回复
3570
是公司给予的补助还是工伤赔偿 查看全部回复
3448
税务管理没有规定超经营范围不可以开具发票,如果你提供了会展服务,可以开具,偶尔发生可以去税局申请临时增加品目,如果经常发生应到工商局变更经营范围 查看全部回复
4588
借生产成本,dai制造费用 查看全部回复
补做 查看全部回复
3360
营业外支出 查看全部回复
3753
财务没有特殊规定的可以 查看全部回复
3260
请问是哪个科目 查看全部回复
5237
小小
系统不一样 查看全部回复
5166
这个看你公司的经营实际 查看全部回复
3201
夏老师
没影响 查看全部回复
6137
收到专票 借库存商品/费用 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 查看全部回复
3485
(一)由社保出 收到时:? 借:银行存款 dai:其他应付款(或应付职工薪酬) 支付时:? 借:其他应付款(或应付职工薪酬) dai:现金(或银行存款) (二)由企业出 计提时:? 借:生产成本/销售费用/管理费用 (入职工对应的相关费用) dai:应付职工薪酬 支付时:? 借:应付职工薪酬 dai:银行存款或现金 查看全部回复
3252
资产负债表上的需要 查看全部回复
3677
借:银行存款,dai:其他业务收入/营业外收入,dai:应交税费一应交增值税。 查看全部回复
3584
如果是跟收入相关做成本 查看全部回复
6145
这个主要看收入所属期 查看全部回复
4902
主营业务成本 查看全部回复
3346
季节性停工制造费用转入生产成本 查看全部回复
3906
如果确认了收入的就需要结转 查看全部回复
3637
3031
具体要看什么质保金 查看全部回复
3763
最严谨的做法是整张凭证冲销再更正,备注写冲销几月几号凭证 查看全部回复
3233
福利费 查看全部回复
5888
系统里,是指的账上吗 查看全部回复
3612
福利费,申报个税 查看全部回复
7151
漏做的可以补做 查看全部回复
2717
可以在本月报销做账 查看全部回复
3621
3192
3747
有入固定资产吗 查看全部回复
3319
正常调整,通过以前年度损益调整科目 查看全部回复
3318
是股东不是法人是吧 查看全部回复
3183
不需要,抵扣联单独装订留存 查看全部回复
4102
借费用,dai现金/银行存款 查看全部回复
4100
补入账就行 查看全部回复
3871
看用途,如果用于员工使用,可以计入管理费用-福利费,如果企业自用,可以计入办公费 查看全部回复
7050
2877
您质保金后期还退回吗 查看全部回复
5777
职工新酬 查看全部回复
3811
如果金额差的大,走以前年度损益补计提,金额小不用直接计当期 查看全部回复
3949
营业外收入 查看全部回复
3487
银行余额和银行的对账单核对 查看全部回复
4165
那需要你更正申报了,一般一笔税款只扣一次的 查看全部回复
3922
按照用途,1.用于基建固定资产、安装设备的计入固定资产.2.用于装运货物进行销售的计入销售成本费用.3.一般的使用属于管理范围的计入"管理费用". 查看全部回复
6589
收到款借银行存款,dai营业外收入 查看全部回复
3787
需要安装或者自建的固定资产在安装过建造期间计入在建工程,完工并达到预定使用状态后转入固定资产,空调跟卫浴安装周期较短可以直接进固定资产 查看全部回复
7470
借利润分配-提取法定盈余公积,dai盈余公积-法定盈余公积 查看全部回复
3662
发放了才申报 查看全部回复
4171
3410
这种做借款,借银行存款,dai其他应付款/短期借款 查看全部回复
3115
发票认证报增值税之前处理好就可以,可以次月认证的 查看全部回复
3790
初始口令8个8或者1一8 查看全部回复
3937
那就是成本少了么,可以更正申报,同时调整账务即可 查看全部回复
3750
金额小的话,发现当期补结转,金额大的,账上调整利润分配,税务做专项扣除申报 查看全部回复
2849
法定盈余公积按10%计提,任意盈余公积看公司章程规定 查看全部回复
3726
大米即使是袋装,也是有重量的,建议在进货时,计量单位以重量为主 查看全部回复
4327
需要调整 查看全部回复
3111
进项都有认证吗 查看全部回复
3642
刘老师
1月 查看全部回复
4687
让对方给你开赔偿款收据 查看全部回复
如果用于经营使用的,可以开具专票,可以计入固定资产科目 查看全部回复
4059
放到工资里也可以 查看全部回复
具体代收的什么业务付款? 查看全部回复
3472
本年利润余额转入未分配利润 查看全部回复
2560
借:管理费用-福利费,销售费用等 dai:现金 结合你单位具体业务计入相应科目 查看全部回复
3586
能拍照吗? 查看全部回复
3600
借:管理费用,生产成本。销售费用等 查看全部回复
3264
年末是要将本年利润结转到利润分配-未分配利润中去 查看全部回复
4163
不做 查看全部回复
6279
让法人还给公司 查看全部回复
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