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哈哈老师
公司在开票系统里面就可以开票的 查看全部回复
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税务师晓雨
直接红冲原来的收入就可以 查看全部回复
4869
而已老师
人资源服务就差额部分开具5%的税率税额 查看全部回复
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小黑
按照这个去填 查看全部回复
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Annina老师
双定户的,目前重庆这边没有个税 查看全部回复
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销售货物税率13% 查看全部回复
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高老师
你好,知道这次开的专票是什么期间手续费 查看全部回复
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悠悠老师
请看清楚税务文件,明确变成一般纳税人身份时间。如果是6月成为一般纳税人,那7月就是本月报税按一般纳税人报 查看全部回复
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做账正常做,多交的没退回来的留抵。下次申报先扣留抵 查看全部回复
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填主表第一栏 查看全部回复
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什么行业的 查看全部回复
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不免税,开了就需要交税 查看全部回复
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借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
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你们开给甲方的,借应收账款,dai收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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普票季度超45万了,全额交 查看全部回复
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开什么发票和收的是什么发票没有关系。开票是看这个业务是否属于免税,属于免税就可以开 查看全部回复
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具体问题具体分析哦 查看全部回复
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未开票收入栏按照补开发票的金额填写,看看是否能通过,如果不能通过,找主管税局解决 查看全部回复
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你好,经营范围外的货物可以开票,先咨询当地主管税局,税局同意你们就自己开,税局不同意你们就去税局代开 查看全部回复
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你好 查看全部回复
20238
你好,成本据实核算,如果有货到票未到的可以暂估入库下月初红冲 查看全部回复
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30408020102 查看全部回复
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小规模月开普票10万,免增值税的 查看全部回复
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选择季度申报的小规模季度不超45万开具的普票免增值税 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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你们再跟A签分包合同 查看全部回复
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金额不大的,一般加到货物里面开票 查看全部回复
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当然可以。报税时有一栏是,不开票收入。就是这种情况。 查看全部回复
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申报也需要把开票与不开票的都申报 查看全部回复
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自己有盘的,可以自己申请开专票 查看全部回复
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属于收入确认期间的没有收到钱也要确认收入,算销项 查看全部回复
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开票了,成本可以暂估 查看全部回复
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开的是3%的专票填第2行 查看全部回复
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你好,你们给代理商开票内容是商品还是费用? 查看全部回复
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按照开票确认收入就行 查看全部回复
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你是清洁公司吗 查看全部回复
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可以暂时不做收入满足收入确认条件再做收入 查看全部回复
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电子专票全国推广了 查看全部回复
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小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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参考这个填写 查看全部回复
8000
没问题,可以抵扣的 查看全部回复
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你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
4798
归老师
按销售使用过的固定资产开票 查看全部回复
23950
你好,先开具发票的为发票开具的当天,先收到租金汇款的为收到租金款的当天 查看全部回复
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都可以,只要保存好就可以。 查看全部回复
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季报15号之前 查看全部回复
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是的,红冲这个月也是需要交税的 查看全部回复
25670
你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
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送的,你想怎么销售都可以 查看全部回复
4413
李伟老师
这个是特殊情况处理,每个地方税局处理的方法也是不一样的,具体的可以咨询一下主管税局 查看全部回复
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收入需要如实填写的 查看全部回复
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如果是房开企业销售房屋预缴土地增值税按照:国家税务总局关于营改增后土地增值税若干征管规定的公告 国家税务总局公告2016年第70号 一、关于营改增后土地增值税应税收入确认问题 营改增后,纳税人转让房地产的土地增值税应税收入不含增值税。适用增值税一般计税方法的纳税人,其转让房地产的土地增值税应税收入不含增值税销项税额;适用简易计税方法的纳税人,其转让房地产的土地增值税应税收入不含增值税应纳税额。 为方便纳税人,简化土地增值税预征税款计算,房地产开发企业采取预收款方式销售自行开发的房地产项目的,可按照以下方法计算土地增值税预征计征依据: 土地增值税预征的计征依据=预收款-应预缴增值税税款 查看全部回复
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你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
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你好,先红冲,再按涨价后的价格开票 查看全部回复
4235
自开的申报增值税后交 查看全部回复
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一个季度结转一次就可以 查看全部回复
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是的,申报清卡后 查看全部回复
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用收件人的手机号关注下你选择的快递公司 查看全部回复
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按照1%不含税金额填报 查看全部回复
7500
是的 查看全部回复
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这样操作不划算,要视同销售交增值税和所得税 查看全部回复
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建筑服务*工程款 查看全部回复
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你好一般纳税人3%征收率有公共交通运输服务,包含轮客渡、公交客运、地铁、出租车,长途客运等 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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是的,是这么做的 查看全部回复
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按照240000计算个税 查看全部回复
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印花税减免优惠有哪些? 一、下列凭证免纳印花税: (一)已缴纳印花税的凭证的副本或者抄本; (二)财产所有人将财产赠给政府、社会福利单位、学校所立的书据; (三)经财政部批准免税的其他凭证。 已缴纳印花税的凭证的副本或者抄本免纳印花税,是指凭证的正式签署本已按规定缴纳了印花税,其副本或者抄本对外不发生权利义务关系,仅备存查的免贴印花。以副本或者抄本视同正本使用的,应另贴印花。 社会福利单位,是指抚养孤老伤残的社会福利单位。 二、按照条例第四条第(三)款规定, 对下列凭证免纳印花税: (一)国家指定的收购部门与村民委员会、农民个人书立的农副产品收购合同; (二)无息、贴息dai款合同; (三)外国政府或者国际金融组织向我国政府及国家金融机构提供优惠dai款所书立的合同。 三、2019年1月1日至2021年12月31日,由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 增值税小规模纳税人已依法享受资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加其他优惠政策的,可叠加享受上述规定的优惠政策。 四、自2018年5月1日起,对按万分之五税率贴花的资金账簿减半征收印花税,对按件贴花五元的其他账簿免征印花税。 查看全部回复
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支付宝提现扣的手续费进财务费用 查看全部回复
5379
需要 查看全部回复
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对,就是这么做的 查看全部回复
4937
没问题,可以抵扣,没有金额限制 查看全部回复
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免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
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.第5栏“计税销售量”:反映计征资源税的应税产品销售数量,包括应税产品实际销售和视同销售两部分。从价计征税目计税销售额对应的销售数量视为计税销售量自动导入到本栏。计税销售量即课税数量。 查看全部回复
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按照纳税信用等级,纳税登记分为ABCDM等级。所得税申报表A表是查账,B表是核定。不知道你具体想问什么 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
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你好,如果是一般纳税人劳保用品专票可以抵扣 查看全部回复
5097
先去大厅补申报 查看全部回复
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你好,《财政部、国家税务总局关于继续执行高校学生公寓和食堂有关税收政策的通知》(财税〔2016〕82号)第三条规定,对高校学生食堂为高校师生提供餐饮服务取得的收入,自2016年1月l日至2016年4月30日,免征营业税;自2016年5月l日起,在营改增试点期间免征增值税。…… 因此,自2016年5月1日起,餐饮服务纳入营改增试点范围,一般纳税人按照6%缴纳增值税,小规模纳税人按照征收率3%缴纳增值税。如符合照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学校食堂提供餐饮服务取得的伙食费收入,免征增值税收入。 查看全部回复
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4773
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
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需要去大厅重新写盘 查看全部回复
按照代开的税率交 查看全部回复
6108
如果是个人卖个人的房子,不需要申报个税,需要缴纳个税的直接在税局缴纳 查看全部回复
5752
郭艳飞
餐饮企业承包依照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学历教育食堂,是免增值税的 查看全部回复
7685
你好,根据客户要求 查看全部回复
8214
小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
4943
免 查看全部回复
6738
4229
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
4796
不一定,现在小规模纳税人月开票15万免增值税、附加税 查看全部回复
9088
开了就必须缴税了 查看全部回复
6181
申报表上有个未开具发票栏次 查看全部回复
6039
您好,不能 查看全部回复
5222
如果是一般纳税人实际可以开的 查看全部回复
6230
直接用51000*9%计算的 查看全部回复
5878
对,报税之前认证进项就行 查看全部回复
4675
开票了,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5464
你好,增值税发票选择确认平台可以查询,这个是专票勾选认证的平台 查看全部回复
10507
专票不免 查看全部回复
25967
没有嘞 查看全部回复
5894
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