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税务师晓雨
暂估的时候一般是按照不含税暂估,收到发票,把暂估的分录全部负数红冲了,然后再按照发票的金额写分录就可以,把进项加上 查看全部回复
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《企业会计准则解释第3号》的规定,高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费,应当计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目。提取安全生产费时,借记“生产成本、制造费用”等科目,dai记“专项储备”科目。 查看全部回复
4959
而已老师
这个医疗费最终是病人自己出吗? 查看全部回复
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Annina老师
没有发票的,所得税汇算调增 查看全部回复
6598
李力
符合资本化的进成本,不符合资本化的进费用 查看全部回复
5249
哈哈老师
金额这么大记入长期待摊费用里面 查看全部回复
5125
具体什么业务呢 查看全部回复
5195
归老师
可以呀 收入不是dai方么? 查看全部回复
5174
都可以,只要保存好就可以。 查看全部回复
3680
可以进周转材料 查看全部回复
6223
高老师
你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
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如果是一次性开票记入到长期待摊费用 查看全部回复
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零申报,个税系统不会扣费用的。 查看全部回复
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没问题,可以这么记账 查看全部回复
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你好,最好作废重开,以免有被对方退票的可能 查看全部回复
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小规模纳税人体现在了应交税费应交增值税,一般纳税人体现在了应交税费未交增值税里面 查看全部回复
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属于福利费,记入到员工福利费 查看全部回复
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就写报销某某客户住宿费 查看全部回复
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小黑
可以记账结转的 查看全部回复
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根据余额表来填 查看全部回复
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具体看什么东西才能决定记入什么费用 查看全部回复
5600
充值借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
5156
前期费用 查看全部回复
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你好,平面设计属于技术服务类,如果主营是平面设计,这方面的收入直接确认主营业务收入 查看全部回复
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高荣老师
分母中是本步骤完工产品的约当产量 查看全部回复
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房产税是房东的事,如果不开发票,计入成本费用了,后面汇算清缴是要调增的 查看全部回复
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工资可以计入开办费 查看全部回复
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你好,应交税费-应交增值税(待认证进项税额)是收到进项发票入帐时用的科目,进项税认证后就把认证的进项税额转应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
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你好,这个需要双方协商吧 查看全部回复
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你好,这个固定资产的所有权是企业的还是股东的? 查看全部回复
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根据你数据=(9-3)*2.5% 查看全部回复
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如果用于制造就记入制造费用 查看全部回复
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看税控系统的数据,有没有无票收入还有认证进项税额 查看全部回复
4950
你好,可以用材料成本差异 查看全部回复
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免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
可以计入管理费用-招待费里面 查看全部回复
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专票吗?什么费用? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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没扣的做费用,个税由劳务提供者承担 查看全部回复
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你好,依据价值多少,可以计入制造费用、低值易耗口或固定资产 查看全部回复
4892
租来干什么的? 查看全部回复
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不能零申报,费用做账再申报 查看全部回复
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没问题,可以设置这个科目 查看全部回复
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李伟老师
具体去查查业务到底是什么,如果是账做错了,那就调账 查看全部回复
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不好意思发错了 查看全部回复
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清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
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你好,科目余额表的未分配利润是每年累积的本年利润结转的,资产负债表期末的未分配利润包括科目余额表里的未分配利润及本年利润 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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你们缴费的时候个人部分记入其他应收款,等收到现金再把其他应收款冲销了 查看全部回复
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dai其他应付款 查看全部回复
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季报的时候只填利润总额 查看全部回复
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这些是什么地方的费用呢 查看全部回复
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你好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,您应该不是做会计的吧?会计上核算利润可能和你们核算利润的方法不一样,所以通过您给的数据是无法准确判断的。到最后您可以看总共能分多少利润+退回多少钱减去之前的投资就是您赚的钱 查看全部回复
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等于借dai都在库存商品了对吧? 查看全部回复
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管理费用月末没有余额 查看全部回复
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你好,预付购材料款时借方是什么科目? 查看全部回复
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您好,成本核算比较复杂,不同情况分摊方法也不一样的,建议学习一下成本核算 查看全部回复
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你好,计入管理费用-福利费 查看全部回复
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如果是你们自己的平台抽取的佣金,你们只是提供了技术服务,按照收到的佣金确认收入即可 查看全部回复
你好,只有支出也要记帐 查看全部回复
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冲减进项税额 查看全部回复
5753
新建账只有期初数 查看全部回复
5978
可以的 查看全部回复
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正常为公司经营产生的费用报销不用交个税 查看全部回复
5626
可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
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公司买防暑降温用品可以进管理费用-劳保费 查看全部回复
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营业外支出,所得税汇算调增 查看全部回复
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你好,两个科目对冲下,把其中一个余额冲完 查看全部回复
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Karina老师
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谁出库谁签字 查看全部回复
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管理费用一其他 查看全部回复
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辅助 查看全部回复
21613
你好,计入制造费用 查看全部回复
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Christina
没关系,不会影响 查看全部回复
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一般来说办公室的相关费用记入管理费用 查看全部回复
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6268
郭艳飞
记收入 查看全部回复
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你好,计入福利费,计提时 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 支付时 借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金或银行存款 查看全部回复
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您好,您这个是什么意思? 查看全部回复
通过你的描述感觉现在企业对财务这块不是很重视 也不是很正规,感觉风险很大,我个人觉得没必要做下去。 查看全部回复
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租赁费的话分期进管理费用! 查看全部回复
7406
dai方是应付账款 查看全部回复
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这个没有特定金额限制的 查看全部回复
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你们买的调料,调料袋,打包费都可以进调料成本 查看全部回复
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不行,这个0.7也是需要从员工工资里面扣的,因为是个人负担的,公司不能替承担 查看全部回复
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增值税通过应交税费 查看全部回复
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如果公司用的,进管理费用一其他 查看全部回复
充值的时候挂预收上面,对账的时候转到收入就可以,钱不够的,补钱 查看全部回复
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参照下面的分录写就可以 查看全部回复
11452
是属于合伙人借款吗 查看全部回复
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借管理费用一福利费,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai银行 查看全部回复
4768
可以按照当地租车市价给 查看全部回复
5561
借费用,应交税费一应交增值税一待认证进项税额 查看全部回复
7093
你好,可以 查看全部回复
4864
要看买来做什么用的? 查看全部回复
5117
您问的是软件上的? 查看全部回复
6269
计入本单位的差旅费 查看全部回复
6424
你好,还款时可以用现金也可以公对私转帐,只是公对私转帐金额大会引起关注 查看全部回复
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