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我去年买的税控盘维护费,只做了一笔分录,借:管理费用280 贷:银行存款280;这季度我销售开出一张14500的专票,想用这280来抵,我是不是要先写借:应交税费-应交增值税-减免税额280 借:管理费用-280 结转增值税要怎么写呢?#出纳#
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上个月开了一张票,138628,然后这个月冲红这张票的小部分-26642,因为这部分没发货,然后客人不要了,接着又在这个基础上面补了一个合同,抵掉这个138628,重新又开了一个销售票34076,中间就是金额补差7434,这个主营业务收入我怎么写分录。#出纳#
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和一家供应商互相有往来,我们需要付他们十几万的货款,但是有一部分抵扣掉了,剩余只需要付了十一万多,抵扣的部分没有开票。剩余要付的十一万多里面,有一部分是预付款,预付款原本是九万多,现在抵剩四万多。然后现在不知道这四万多应该怎么开票呢,然后那个分录应该怎么做?#商业#
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老师好,请问,比如总部发给我们公司一个员工项目奖励,因为总部说通过总部来发放的话,按劳务报酬申报个税扣的多,因此总部通过转款给我们公司,由我们公司发放这笔奖励给员工。那么我们申报该员工这笔奖励的个税,是按照工资薪金所得进行申报吗?然后做账的时候是不是按照下面分录进行 6月和总部挂往来 借:内部往来-总部 贷:其他应付款-员工 7月我们公司代发奖励 借:其他应付款-员工 贷:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 过后总部转款给我们 借:银行存款 贷:内部往来-总部 请老师帮忙看看这么处理是否正确#房地产#
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公司购买了一间暂存间,但是货物先放在厂家,后续我们有了销售对象后,再让厂家直接把货物发给对方。现在已经付款5485元,并且对方已经开具了专票,价4853.98,税631.02,这个分录应该怎么做?#出纳#
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您好我们是牧业产奶的,2023年2-8月我们把一部分奶送到了奶粉加工厂进行加工制造,借:委托加工物资 x 贷:库存商品 x;可是一直迄今为止中间发生了很多事情,直至今年6月经双方协商以合计金额185055元的鲜奶进行销售给他们了就不加工了,销售也做分录了借:银行存款 185055 贷主营业务收入 185055了,可是这个委托加工的应该怎么结转出来呀#其他行业#
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老师你好 请教一下 小规模纳税人 每月结转库存商品成本的时候, 结转的数据是我们销售出去成本金额吗? 是否需要减去购进成本的数据呢? 如果之前减去了购进成本的数据,可不可以录入一个补充分录呢?#其他行业#
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