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许老师
税务局可能认为是转移资金,会让补交个税 查看全部回复
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高老师
要报税的 查看全部回复
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甘老师
零星的可以的 查看全部回复
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patience
发票都上报成功了么 查看全部回复
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小额报税是什么意思?是不是小规模 查看全部回复
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小妮老师
8-12月份的收入=25+50+20-75=20 查看全部回复
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厚积薄发
必须得有发票,可以和那个公司沟通一下,你们给他们一些税点也可以 查看全部回复
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需要交个税,如果开票免增值税,对应的附加税不需交的 查看全部回复
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安叔老师
按照系统的来 查看全部回复
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如果无法归还可以转营业外收入 查看全部回复
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金额大么 查看全部回复
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业务是提供货物还是服务 查看全部回复
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法人可以存现金到公户,用途备注清楚就好,法人如果也是股东,用途可以备注投资款,也可以备注借款 查看全部回复
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andy老师
不可以,如果23年开的成本票实际是22年的,可以现在22年暂估 查看全部回复
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王苗苗老师
包含30万以前申报过未开票收入,当时这部分缴税了么 查看全部回复
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如果长期不归还或者报销,税务局会认定为利润分配,需要补缴个税 查看全部回复
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云峰老师
同学你好,应该确认收入。 我们是农产品是免增值税和所得税的 查看全部回复
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你们公司是做什么业务的? 查看全部回复
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可以,但是要备注用途,备用金,工资,借款,报销,分红等 查看全部回复
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建议是c原路退回款,b公司重新付给A 查看全部回复
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12月发生了销售业务,已经开票做收入了,像对应的就需要结转成本 查看全部回复
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不是,如果你是在23发放,就核算到23年 查看全部回复
3990
wam
年底关账主要注意事项如下: 1、需要检查本年发生的所有业务是否都全部入账,所有成本费用是否取得取得相关扣除凭证,未取得的结账之前催要发票; 2、年底盘点库存,是否账实相符,如有差异,查明原因,进行调整; 3、年末需要核对往来款项,本公司核对之后与对方公司进行核对,一些确定收不回来或者不用支付的尾款应及时进行处理,确定为相应的损益类科目; 4、核实有无税收优惠; 5、检查各项税金计算是否正确; 6、检查各科目余额,明细账余额合计数与总账是否相符,科目余额表的年末数或者本年发生额,与资产负债表和利润表的数据是否相符,如不符,应及时查明原因并进行处理; 7、报表内数据勾稽关系是否正确。 查看全部回复
4775
孙老师
因为红冲后销项就少了,法人就能少交税了 查看全部回复
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通过费用报销、法人借款、股利分配等 查看全部回复
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本月20日申请下来,本月不需要报税,上传财报。执照下来后要做税务登记,在电子税务局里可以做,具体什么时候报税,可以在电子税务局里,我的信息模块,税种鉴定里查看 查看全部回复
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看帐上付过款的材料是否都已收到发票,如果没有,及时催要 查看全部回复
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税务师晓雨
有合理理由可以 查看全部回复
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子公司不是报关了一批货物么,货款是总部付的,相当于子公司欠总部款,子公司把欠款还给总部就可以了。 查看全部回复
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清岚
借款,发放工资、报销 查看全部回复
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个体工商户 他没有办对公的账户,可以直接给转到法人的个人卡里 查看全部回复
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如果收入很多,没有成本票要交税的。所以平时要注意手机成本票 查看全部回复
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你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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燕子老师
同学你好,从代账手里把账接回来那么交接的时候账户余额肯定要和会计账面进行核对的,这样也是为了区分责任。首先银行余额不符是肯定不行的,建议问下代账会计是不是编制的有余额调节表?如果有调节表的话让他把表格给你;现金的话这个不用太纠结,反正实际现金又不在你的手里,如果每次都是老板自己报销付钱什么的,那现金你就正常做做账就好了 查看全部回复
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列支管理费用、销售费用等 查看全部回复
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系统里面的信息有些不太一样 查看全部回复
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新开户公司存入现金,是走其他应付款--法人垫资还是走实收资本啊,需要问法人股东存入公户的款的用途是什么,是借款还是实收资本。 查看全部回复
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杨老师
不可以 查看全部回复
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最好是对公转出,才可税前扣除 查看全部回复
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乙公司没有义务支付社保款,劳动合同签订在哪个公司就由哪个公司缴纳社保 查看全部回复
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如果经营部不是独立核算的,可以设法人银行卡为经营部的备用金卡,这个要在公司相关财务规章中体现出来 查看全部回复
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一般纳税人资格认定不会变更 查看全部回复
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收入正常报税就行 查看全部回复
2013
“应交税费——待转销项税额”科目 核算一般纳税人销售货物、加工修理修配劳务、 服务、无形资产或不动产, 已确认相关收入(或利得)但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额。 查看全部回复
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当时是有法人代垫的款项还是? 查看全部回复
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看你们公司的制度规定,如果没有不能报的情况,一般都是可以报销的 查看全部回复
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原则上需要确认收入进行申报。成本尚未收到可暂估扣除,但是所得税汇算清缴前需要取得相关合规票据,否则需要进行纳税调整 查看全部回复
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去当地工商部门办理即可 查看全部回复
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同学你好 销售数量应该配比。金额存在差异是正常的 查看全部回复
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通行费普通发票是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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同学你好 1、要求对方开发票。因为这是销售应该开具的。 2、如果对方不开具,我们的所得税将要调增。如果是一般纳税人我们还没有进项税可以抵扣。成本还是很高的。 查看全部回复
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尽量取得成本发票,如果没有,建议如实申报所得税 查看全部回复
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所得税预缴的时候正常填报,汇算清缴的时候这部分营业外支出做调减,不能在所得税税前扣除 查看全部回复
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登录企业的电子税务局,在首页的下方有待申报的提示 查看全部回复
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1、假设取得的发票是专票,您公司是一般纳税人,可以抵扣增值税、抵减企业所得税 购买后未来可能涉及房产税、城镇土地使用税 具体如何操作,建议您咨询当地的专业机构,为您做一个完整的策划 买房是住房,不对外经营,不用于公司经营的支出,前述第一项的相关税款均不能抵减和抵扣,如果抵扣了,存在涉税风险 查看全部回复
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同学你好 既然打款到银行了,为什么没有银行回单了,那无法证明啊,亲 查看全部回复
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你们系统报税是什么时候开始申报 查看全部回复
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要看给私人款项的用途是什么,是借款还是分红还是工资还是什么 查看全部回复
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先确定公司要交多少的所得税 查看全部回复
3663
报什么税 查看全部回复
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账面欠法人钱怎么做平,账上有钱的话还给法人就好了 查看全部回复
3168
同学你好 他原来的出资没有到位吗? 查看全部回复
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个体户分查账征收还是核定征收,分一般纳税人和小规模纳税人 查看全部回复
3624
付首付时, 借:固定资产 dai:银行存款 其他应付款 查看全部回复
5959
如果确定在汇算前取得发票,可以 查看全部回复
3253
成本票开具得是真实发生的业务支出,开票内容根据发生的业务来开具 查看全部回复
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同学你好,这个是要区分情况入账的,要看法人打的这笔款用途是什么,如果备注是资本金,那分录就要做实收资本,如果是借给公司的钱,那就挂在其他应付款~法人上面就好了,等公司有钱了再还给法人平账 查看全部回复
2080
只要是税务局下发的通知就没事 查看全部回复
2043
收入和成本根据你们账务实际填写 查看全部回复
1982
小规模季度申报,是的 查看全部回复
2662
可以 查看全部回复
10975
车是公司用还是法人在用? 查看全部回复
2731
正常来说,应该6%的填在6%栏次,9%的填在9%栏次,你可以更正申报 查看全部回复
2006
货车所有权转移到公司,才可以用公司开票 查看全部回复
2379
个税在自然人电子税务局(扣缴端),增值税企业所得税等在电子税务局 查看全部回复
2178
可以,按照实际业务备注转款就行 查看全部回复
4037
代表个人业务,比如劳务报酬可以去税务局代开发票, 查看全部回复
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3946
查看电子税务局鉴定的税种有哪些,然后申报上面的税种,一般在待办事项里,一直没有业务,点开申报表,直接保存就好了。如果有开票系统的话,要先点上报汇总。个税在自然人税收管理系统扣缴客户端申报,先添加一名人员,可以是法人。 查看全部回复
6456
收到销售返利是冲减主营业务成本 查看全部回复
1506
同学你好 查看全部回复
3156
法人还dai部分作为向法人借款处理 查看全部回复
4266
这不算分红,这算公司和法人之间的往来款 查看全部回复
3573
开票时选择免税 查看全部回复
1958
原法人把款项还给公司 查看全部回复
5424
venus老师
对的??(ˊωˋ*)??你们是核定征收还是查账征收 查看全部回复
2202
如果没有劳务费和一次性补偿金需要申报,没有影响 查看全部回复
2302
如果公司还没开始经营,没有收入和支出,点开申报表直接保存。需要申报的税种可以看税种鉴定 查看全部回复
2230
企业备用金是现金 查看全部回复
2874
需要报税,亲 查看全部回复
2547
这个如果个人已经汇算清缴的话,是没有办法再更正的 查看全部回复
3638
如果签订的有劳动合同,可以按工资薪金申报 查看全部回复
2967
可以登录电子税务局看税种鉴定信息,看一下上面税种的起始日期 查看全部回复
1736
亲,你好,材料、人工、费用都可以做成本费用票。 查看全部回复
2861
如果两者愿意的话可以代付 查看全部回复
2723
现在法人把钱给以前法人,以前法人通过私人卡直接转公户,这样简单省事 查看全部回复
3195
对,红冲就好 查看全部回复
1802
领发票由单位购票员或财务负责人都可以办理 查看全部回复
3632
12%的扣点可以保证你们缴纳的增值税、附加税及所得税了 查看全部回复
2857
同学你好。从公司成立之日之后的房租可以开公司户头。 另外公司合同要变更一下。 查看全部回复
6863
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