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wam
如果是采用缩短年限(不是一次性)的加速折旧可以的。 如果是是一次性的,应当是不可以的 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,可以将一部分进项税调整至待认证进项税科目,然后次月再抵扣 查看全部回复
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andy老师
没有享受固定资产的一次性扣除,就是根据你们账务上的折旧金额税前扣除 查看全部回复
5889
安叔老师
机械设备类 查看全部回复
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patience
现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
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燕子老师
你好,这个专票不能抵扣的,买电脑送给供应商要记入业务招待费,对应的进项税额不得抵扣 查看全部回复
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杨老师
需要入到12月的账,可以在12月做其他应付款,1月份再付款给员工冲其他应付款 查看全部回复
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秦枫老师
要看发票开给谁 如果开给公司 也是公司对公付的 就计入固定资产 如果发票开给个人 那公司就是代付 你们要把钱还给公司 查看全部回复
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会计账务处理必须进固定资产 查看全部回复
975
云峰老师
你好同学 借固定资产 dai以前年度损益调整。 借:以前年度损益调整 dai:递延收益 累计折旧。 查看全部回复
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原则上不行 查看全部回复
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不是的,25万是上面需要扣的合计数 查看全部回复
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需要结转,可以选择每月月末结转,也可以年底一次性结转 查看全部回复
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正常是交房的时间入账,实际工作中时间间隔不大的话可以按发票时间入账 查看全部回复
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王苗苗老师
报税零申报可以吗,不可以的,实际有开票,不能直接0申报,要填报数据的 查看全部回复
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可以补计提折旧,固定资产处置了,可以补入账,处置金额是多少 查看全部回复
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什么意思?账面做的进项税和你认证的不一致? 查看全部回复
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税务师晓雨
大修理支出照常计提折旧 查看全部回复
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李伟老师
这个是服务费 查看全部回复
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处置固定资产支付的服务费计入固定资产清理,借 固定资产清理 dai 银行存款等 查看全部回复
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购进固定资产时交的印花税可以计入固定资产初始成本。因为账上计入了固定资产,没有计入税金及附加科目,所以在利润表税费合计里没有体现。 查看全部回复
1762
tammy老师
发票内容与实质最好一致,不然是虚开 查看全部回复
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你好同学 购入电脑放固定资产,总额需要加入配件的吗,还是配件计入管理费用,键盘鼠标什么的,然后组装机固定资产范围是? 答:是的 买纸笔垃圾桶那些办公费用可以直接做一笔计入管理费用吧 答:金额小的,直接领用的,计入管理费用 查看全部回复
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可以这月月底也可以下个月月初 查看全部回复
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一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
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公司是一般纳税人么 查看全部回复
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用的是小企业会计准则,不用通过以前年度损益调整科目,可以做到利润分配未分配利润中 查看全部回复
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因为没有考虑到所得税的影响。如果所得税税率是25%,那现金流量的增加额为(20000-10000)*25%+10000=12500元。 查看全部回复
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你们买电脑的是11月份入账的,账本没在你手里,你找外帐 查看全部回复
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还没有拿过来报销的专用发票,一般不用处理,不用入账 查看全部回复
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你这是只做到内账中吗 查看全部回复
2700
购入固定资产时,借 固定资产 dai 应付账款等。出售时,借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产,借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项,固定资产清理的余额再转到资产处置损益科目 查看全部回复
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可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
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1月份开始 查看全部回复
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资产少了 查看全部回复
1961
可以的 查看全部回复
847
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
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如果是按固定资产入账的,在实务上不可以一次性做折旧处理,在税务上可以一次性税前扣除。 查看全部回复
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在本期调整,借 在建工程 dai 固定资产,摘要栏备注清楚 查看全部回复
1785
简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
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是的,但是需要你这张发票是专票才行哈 查看全部回复
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是固定资产处置,借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 查看全部回复
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今年有实际发生业务吗? 查看全部回复
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根据税务局的要求来 查看全部回复
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跨年了进项还可以抵扣吗?可以 查看全部回复
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的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
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借 固定资产清理40000 累计折旧40000 dai 固定资产 80000 查看全部回复
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建议计入固定资产 查看全部回复
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进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
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酒水什么用途呢 查看全部回复
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补到这个月 查看全部回复
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买的什么类型的固定资产 查看全部回复
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你好,具体什么问题 查看全部回复
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你好同学,是自己生产的,还是外购的。 查看全部回复
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公司是小规模么 查看全部回复
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设备现在收到了么,需要安装么 查看全部回复
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总账模块的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块的原值和累计折旧的值不一致,导致固定资产与总账对账不平。原因1、总账的期初与固定资产的期初不平,即总账期初余额里面的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块中原始卡片的固定资产的值和累计折旧的值不相等。原因2、固定资产本月的业务还没有生成凭证传递到总账系统中。原因3、固定资产模块的生成的凭证还没有在总账系统中记账。原因4、在总账模块里面手工填制的固定资产科目和累计折旧科目凭证的数值跟固定资产模块卡片的原值和累计折旧的值不相等。 查看全部回复
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需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
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公司是商贸企业还是什么行业 查看全部回复
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公司购买的车辆如果是长期使用的,使用期限超过一年的,一般都是计入固定资产 查看全部回复
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销售了商品,就可以结转成本 查看全部回复
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是经营租赁么 查看全部回复
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报经批准前: 借:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢 累计折旧 固定资产减值准备(如有) dai:固定资产 查看全部回复
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借入款项,财务会计,借 银行存款760 000 dai 长期借款760 000。预算会计,资金结存-货币资金 760 000 dai 债务预算收入760 000 查看全部回复
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这个不影响的 查看全部回复
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只要是真实的业务,票据没问题的话,可以的,一般没有风险 查看全部回复
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金额大么 查看全部回复
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你们记得是金融机构的账务处理吗? 查看全部回复
1666
出售设备的净收益是转入资产处置损益 查看全部回复
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购买了一辆载货汽车,建议账上计入固定资产,税务上可以选择一次性税前扣除 查看全部回复
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借 固定资产 5万 dai 预付账款 2万 应付账款 查看全部回复
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更正税务申报的财务报表即可 查看全部回复
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可以 查看全部回复
2007
是无偿转让么 查看全部回复
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固定资产是10月就收到了么,发票是因为开具有误才重开的么 查看全部回复
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如果折旧年限和折旧方法一样的话,可以合并计入固定资产 查看全部回复
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帐篷、垫子、滑雪装备如果长期使用的话,符合固定资产的定义,可以计入固定资产 查看全部回复
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购买的设备已经安装并且使用,也就是可以使用了,达到预订使用状态了是吧 查看全部回复
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如果不是用于进项税额发票不得抵扣情形的话,可以抵扣的 查看全部回复
2016
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
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你好同学 第二章 股权转让收入的确认 第七条 股权转让收入是指转让方因股权转让而获得的现金、实物、有价证券和其他形式的经济利益。 查看全部回复
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是取得了专票么 查看全部回复
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需要把固定资产处置掉,比如资产报废或出售出去 查看全部回复
1975
出租,借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,折旧,借 主营业务成本 dai 累计折旧 查看全部回复
1496
计入固定资产 查看全部回复
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转出一定要在申报出口退税当月做转出,就是那个月申报退税那个月转出 查看全部回复
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如果账上已经报废处理了,之前的报废手续也完善了,就先登记备查账簿处理。如果是因为之前预估不准确错误报废需要计入前期会计错误处理 查看全部回复
1341
进项有勾选认证么 查看全部回复
2088
会计上需要按固定资产正常折旧处理, 查看全部回复
1824
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1460
一般可以抵扣的 查看全部回复
2702
对方有提供购买凭证的,按凭证上的价格入账;没有凭证的,按照市场交易价值入账 查看全部回复
1850
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1710
汽车的用途是作为办公用么,是一般纳税人么 查看全部回复
1342
如果对方索取发票了,是需要开具发票的,金额是双方的交易价格 查看全部回复
1031
多计的固定资产原值要冲销掉 查看全部回复
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