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高老师
你好,你参考下 查看全部回复
4104
夏老师
借:资产处置费用 固定资产累计折旧 dai:固定资产 借:银行存款 dai:应缴财政款 查看全部回复
5557
Annina老师
年限平均法(又称直线法) 年折旧率=(1-预计净残值)/预计使用年限(年)×100% 月折旧率=年折旧率/12 月折旧额=固定资产原价×月折旧率 查看全部回复
3806
王苗苗老师
你可以直接记到销售费用里面就可以 查看全部回复
4460
资产负债表日,“合同结算”科目的期末余额在借方的,根据其流动性,在 资产负债表中分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”项目;期末余额在dai方的,根据其流动性,在资产负债表中分别列示为“合同负债”或“其他非流动负债”项目。 查看全部回复
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对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
4243
你好,当月增加的固定资产,当月不计提折旧,从下月起计提折旧;当月减少的固定资产,当月仍计提折旧,从下月起不计提折旧。 查看全部回复
4171
你好,折旧年限按这个 查看全部回复
5260
你好,固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的,价值达到一定标准的非货币性资产,包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。 空调、打印机计入固定资产进行管理 查看全部回复
10960
会计做账不是只看发票,需要结合业务去判断的 查看全部回复
3823
一样的 查看全部回复
4065
你好,可以红冲错误的计提分录,再按正确的计提。也可以补提 查看全部回复
4380
记招待费。 查看全部回复
4482
借工程施工-设备租赁费,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
3242
产成品入库,结转销售成本 查看全部回复
2560
你是哪方 查看全部回复
4048
借管理费用-工会经费,dai应付职工薪酬-工会经费,借应付职工薪酬-工会经费,dai银行存款 查看全部回复
4767
企业处于筹办期发生的相关费用可以进管理费用-开办费列支 查看全部回复
3337
哈哈老师
因为这个可以全额抵扣增值税的 查看全部回复
4187
你好,是房租? 查看全部回复
2884
你好,利润率=利润/成本*100% 价格=利润+成本 查看全部回复
10393
李钢老师
装修费,不进固定资产,进长期待摊费用 查看全部回复
8974
第一、房屋租赁没有6%的税率。第二、如果你收到房租专用发票,根据专票上的税额做价税分离,按照不含税金额分摊 查看全部回复
4098
借预付账款,dai其他应付款,摊销,借管理费用一房租,dai预付账款,还款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
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根据出库凭证和账上记载的数据逐个核对 查看全部回复
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你好,借:其他应收款 dai:现金/银行存款等 查看全部回复
3253
最好备注上 查看全部回复
4334
你好,红字发票入帐,会计科目与方向与上月入帐的一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3240
增值税纳税义务时间 (一)采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天 查看全部回复
4303
可以 查看全部回复
4708
andy老师
如果老板要求核算单个客户的成本,那就分开核算每个客户的成本,如果没有要求,那就统一核算,具体看公司的要求 查看全部回复
5449
借:应交税费——待转销项税额 dai:应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3803
借款项:借:其他应收款,dai:银行存款活现金。报销时:借:成本费用等科目,dai:其他应收款 查看全部回复
4502
借应交税费一应交增值税一进项dai应付帐款 查看全部回复
5098
你好 查看全部回复
4481
是的,一般纳税人的增值税月末需要结转的 查看全部回复
借其它应收款一Bdai银行存款,发票重新开具 查看全部回复
3633
税务师晓雨
思路理不顺,写分录也会不顺 查看全部回复
3450
借库存商品dai生产性生物资产 查看全部回复
3409
不用 查看全部回复
3680
补算到发现当期 查看全部回复
3296
你好,单个产品毛利=产品销售价格-单个产品成本 查看全部回复
4215
借银行存款dai交易性金融资产,投资收益 查看全部回复
3557
交易性金融资产核算 查看全部回复
4634
电子设备3年 查看全部回复
5001
交割手续费记财务费用 查看全部回复
2785
运费是因为什么业务发生的? 查看全部回复
3741
你投资的伙账怎么做的? 查看全部回复
4653
你好,是小规模? 查看全部回复
4067
不对、打款的时候,借:其他应收款-员工 dai:银行存款 员工购买,借:银行存款/其他货币资金 dai:其他应收款 查看全部回复
5541
借管理费用—办公费 ,dai银行存款/现金 查看全部回复
4135
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3363
计提,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
3848
借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
4913
不用折算 查看全部回复
4522
你是购货方还是销货方 查看全部回复
3731
车辆4年 查看全部回复
4032
和工资一起合并计算个税就行了 查看全部回复
3944
COCO老师
按照现值来计量,是否采购固定资产的付款额的付款期超过一年呢 查看全部回复
4388
固定资产折旧方法有平均年限法,双倍余额法,工作量法,年数总和法,折旧方法确定,保持会计期间一年内不变更 查看全部回复
4137
你好,没有问题 查看全部回复
4318
你是交哪期的企业所得税吗? 查看全部回复
4069
收到承兑,借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
4365
可以不做 查看全部回复
3631
借:银行存款 76000 dai:预收账款76000 查看全部回复
3637
你好,老师推荐一种比较简便的结转方法 查看全部回复
3615
为什么不直接公账付? 查看全部回复
3794
你好,不含税收入60万是什么期间的收入? 查看全部回复
3634
借银行存款,财务费用,dai应收票据 查看全部回复
4221
要通过政府奖励专款的性质,进行判断,是与损益有关的,还是与资产有关的 查看全部回复
3811
小金额的直接这样记就可以 查看全部回复
6286
固定资产计提折旧是根据资产原值减去残值以后的金额计算折旧的 查看全部回复
3315
属于业务成本的库结转 查看全部回复
8061
业务都处理错了,就先不要写分录了 查看全部回复
4136
以旧换新做买卖处理 查看全部回复
4075
如果原来没有账,那就挨个盘点确认期初数 查看全部回复
3745
像这种情况,靠人工的话,量太大 建议用财务软件中的业务模块处理 查看全部回复
5283
如果您公司目前还享受1%的优惠,那么可按照1%计算 若不再享受优惠,则按3% 查看全部回复
5844
是的 查看全部回复
4367
你好,你对照下这个 查看全部回复
4377
具体啥用途 查看全部回复
3278
可以进制造费用-低值易耗品 查看全部回复
4479
这个需要了解生产工艺,根据生产工艺确认料工费的分配 查看全部回复
5443
借:固定资产(含车辆购置税金额) dai:银行存款 查看全部回复
3929
没问题,可以的 查看全部回复
4193
是的,记入到成本里面 查看全部回复
3444
dai:主营业务收入-0.21 dai:应交税费-应交增值税-销项 0.21 查看全部回复
3537
正常用于生产经营的专票都不用进转出 查看全部回复
3456
1,收购时,借:库存商品,dai:银行存款或现金 查看全部回复
4539
1,先确定原来往来账用的什么会计科目,同时确定一下科目余额 查看全部回复
3650
你好,借:其他应收款-员工 dai:现金/银行存款 员工交来报销单及发票 根据发票及报销单内容 借:管理费用等 dai:其他应收款-员工 查看全部回复
5711
这个分录没问题,不用管下面的合计数,这个合计数没意义,就是用于核对借dai方是否平衡用的 查看全部回复
3284
你好,生产用电一般计入制造费用,然后分摊计入产品成本;印花税不需要计提,实际缴纳时计入税费及附加 查看全部回复
4844
如果是单纯赠送的,没有销售其他货物,不需要开票 查看全部回复
20425
第一、你们需要和主管税局解释你们的业务模式:如果你们是只收平台使用费,手续费的,那你这个不属于销售。 查看全部回复
3083
3536
借 银行存款 dai应收票据 查看全部回复
3725
报销的什么? 查看全部回复
4681
对的 查看全部回复
3622
你好,二手车原值按购入价格入帐,折旧年限按税法规定的减去已折旧年限 查看全部回复
4455
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