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哈哈老师
借:营业外收入 dai:应付账款 查看全部回复
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借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
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您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
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合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
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预收款的时候 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
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账号正在注销中
借:管理费用 (管理/生活) 制造费用 (车间) dai:银行存款等 查看全部回复
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当然可以了,这个前提是出纳自己收到钱以后要及时存到公户里 查看全部回复
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借:管理费用-广告费 dai:银行存款 查看全部回复
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借:周转材料—在库 应交税费—增值税(进项税额) dai:银行存款等 领用时 借:周转材料—在用 dai:周转材料—在库 摊销成本时 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 报废时: 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 查看全部回复
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借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
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借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
4815
高老师
您好,不需要帐务处理 查看全部回复
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借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
7614
您好 查看全部回复
4995
理房通为什么把钱给你们呢?不是应该给卖方吗? 查看全部回复
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这个钱肯定是你们的,但是你先要确认这笔钱是什么钱才能做账 查看全部回复
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借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
5364
如果是减免的增值税 借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
5760
5076
借,销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
7200
Annina老师
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
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借:资本公积——股本溢价 dai:银行存款 查看全部回复
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借销售费用一佣金,dai银行存款 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,废料客户没有要求退回,在处理取得收入时借:现金/银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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借:管理费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
9720
归老师
工厂是自己的还是租的? 查看全部回复
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这个一般进长期待摊费用,后期随销售完成分摊进销售费用。 查看全部回复
根据收据回单入账,发票回来后放进去就可以了。前提是你得在汇算清缴前取得发票 查看全部回复
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企业间的管理费是不能扣除的 但是如果提供了相应的服务或者劳务可以税前扣除 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
可以,或者签一个三方协议都可以。只要业务是真实的 查看全部回复
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借:相关的成本费用 dai:现金 查看全部回复
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具体因为什么业务付的呢? 查看全部回复
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这个具体是什么费用呢?是生产过程中的吗? 查看全部回复
6768
李伟老师
您好,如果是种植期间成本费用都在生产成本里面归集了,那就是借:库存商品 dai:生产成本(二级科目根据公司的情况) 查看全部回复
12348
进成本 查看全部回复
4743
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5607
借应交税费一应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
您好,可以的,当做借款 查看全部回复
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借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
7497
借:应付账款 dai:银行存款 财务费用 查看全部回复
4536
借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4941
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
5598
借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
5040
借:销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金 查看全部回复
借:销售费用-宣传费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:现金 查看全部回复
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退回的话,按照之前销售的时候做红字分录就行 查看全部回复
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借:资产减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:其他应收款 查看全部回复
3933
支付销售返利 借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
4563
借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4050
借:库存商品/原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6264
您好,这个需要调整货币资金 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费一应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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充值发票借预付账款,dai银行存款,消费后,凭消费记录冲减预付账款,借管理费用-快递费,dai预付账款 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,可以一次性计入管理费用-开办费,也可以先计入长期待摊费用-开办费,然后摊销进费用 查看全部回复
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借营业外支出-滞纳金,dai银行存款 查看全部回复
5184
借财务费用-利息支出,dai银行存款 查看全部回复
5823
借财务费用-手续费,dai银行存款 查看全部回复
5373
收到借银行存款,dai其他应付款-某人,支付借其他应付款-某人,dai银行存款 查看全部回复
借其他应收款-佣金,dai银行存款 查看全部回复
4806
借管理费用,dai银行存款/现金 查看全部回复
5526
借管理费用,dai银行存款 查看全部回复
6291
借预付账款,dai银行存款/现金,每个月收到电费发票,借管理费用,dai预付账款 查看全部回复
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4419
为什么支付的技术服务费? 查看全部回复
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对,季度末如果不交税需要转入营业外收入里面 查看全部回复
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按照权责发生制处理 查看全部回复
不可以,乙开给甲,其他三家公司在开给乙 查看全部回复
6876
您好,您不做账务处理的话,账上只有销售没有进项 看着不太好看 查看全部回复
6066
支付利息的时候要代扣代缴个税,利息没有取得发票不能在税前扣除,借款合同需要贴花。 查看全部回复
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是的,需要缴纳个税后才能在税前扣除。 查看全部回复
4878
悠悠老师
1、让兼职营销人员到税务代开发票,根据代开的劳务发票入账借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:库存现金(银行存款丨 2、如果不能提供发票,你单位也可以编制提成支出单入账,但要按劳务所得代扣代缴个人所得税借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:应交税金--个人所得税dai:库存现金(银行存款) 查看全部回复
不用 查看全部回复
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金额大不? 查看全部回复
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这个就是一个过渡性科目,没有什么影响 查看全部回复
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水利工程一般纳税人是9% 查看全部回复
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员工自己做了,不用再做 查看全部回复
8667
小月老师
那得看你的企业所得税所属时期是什么时候的 查看全部回复
7650
工资没错吧? 查看全部回复
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借预付,dai银行,发票到了,借费用,dai预付 查看全部回复
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您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
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您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
6075
而已老师
你好 查看全部回复
8415
固定资产折旧,税法上是有规定的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第六十条规定: 除国务院财政、税务主管部门另有规定外,固定资产计算折旧的最低年限如下: (一)房屋、建筑物,为20年; (二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年; (三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年; (四)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年; (五)电子设备,为3年。 查看全部回复
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入库的原材料是在哪一年领用的? 你们是会计准则还是小企业会计准则~ 查看全部回复
6642
会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
5436
可以的 查看全部回复
5832
您好,可以用现金付,不少合同是什么意思呢 查看全部回复
5733
资产或外购的货物用于捐赠的视同销售 查看全部回复
6030
你说的是盈余公积转实收资本吗 查看全部回复
6705
您好,如果是汇算清缴前取得的发票直接把发票附到凭证后面就行 查看全部回复
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如果每日利息是都是按照本金计算的,第一种年化是29.2%,第三种划算 查看全部回复
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你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
11016
其他业务收入 查看全部回复
5805
您好,可以税前扣除的 查看全部回复
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