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Annina老师
一般是等的 查看全部回复
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开的什么发票? 查看全部回复
4773
高老师
你好,是什么样的电子产品?自用还是销售? 查看全部回复
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开票了多少? 查看全部回复
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借税金及附加,dai应交税费一应交城镇土地使用税,房产税,借应交税费一应交城镇土地使用税,房产税,dai银行存款 查看全部回复
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开票了,成本可以暂估 查看全部回复
4906
卖建筑材料的属于商贸行业 查看全部回复
4582
实际上有这个资产吗? 查看全部回复
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小黑
票开错了,退回去重开就行 查看全部回复
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哈哈老师
可以暂时不做收入满足收入确认条件再做收入 查看全部回复
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可以调增 查看全部回复
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现在来说一般纳税人增值税13%,小规模纳税人是1% 查看全部回复
5240
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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你好,开的专票还是普票? 查看全部回复
6162
你季度超过45万超过没 查看全部回复
4463
你好,借银行存款 销售费用 dai其他货币资金 你这个是什么呢? 查看全部回复
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你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
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归老师
需要 查看全部回复
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你好,先开具发票的为发票开具的当天,先收到租金汇款的为收到租金款的当天 查看全部回复
6703
与公司经营相关的进项税都可以抵扣 查看全部回复
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账务按照正常的会计准则处理就好 查看全部回复
4505
只要是真实业务就没啥风险 查看全部回复
4377
悠悠老师
城建税=增值税x7% 教育费附加=增值税×3% 地方教育费附加=增值税x2% 即6%x(1十12%)=6.72% 增值税及附加税是6.72个点 查看全部回复
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那就是你打印机和电脑连接的问题,可以重新下载驱动或者关机重启试试 查看全部回复
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王苗苗老师
为什么扣个材料款?需要说明原因以及和你们公司之间的关系 查看全部回复
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直接选择查账征收就行 查看全部回复
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代码是选择的 查看全部回复
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对方复印件盖章入账 查看全部回复
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是的,属于支付的税费 查看全部回复
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你好,支付其他与经营活动有关的支出 查看全部回复
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小规模纳税人体现在了应交税费应交增值税,一般纳税人体现在了应交税费未交增值税里面 查看全部回复
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你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
5861
可以,可以计入到成本里面。 查看全部回复
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借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
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李伟老师
收多少钱开多少票,全额确认收入。银行手续费作为财务费用 查看全部回复
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自开的申报增值税后交 查看全部回复
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如果盈利企业所得税也需要交的 查看全部回复
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一个季度结转一次就可以 查看全部回复
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需要全额的 查看全部回复
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你好,72000*2%*(2+26/30)+(25000+14000+30000)*2%*1/30=41326 查看全部回复
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可以不交保险的 查看全部回复
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你好,申报增值税是按收入(包括开票收入与无票收入)来申报的 查看全部回复
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你好,你是现金付款的,需要在付款单据上盖现金付讫章。会计看到这个章就明白是用现金付款了 查看全部回复
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借:应交税费—未交增值税 dai应交税费应交增值税(已交税费) 查看全部回复
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你抄税了,增值税申报表会自动带数据出来的 查看全部回复
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你好,现金比率=(货币资金+有价证券)/流动负债 总资产周转率=销售收入/总资产 查看全部回复
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要么让总公司申报,要么让总公司把数据发给分公司,由分公司申报 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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如果是一般纳税人,增值税需要月月报,小规模,一般是季报,所得税都是季报,个税月报 查看全部回复
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你开票了需要向税务局申报,你有收入即使没开票也需要申报。 查看全部回复
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可以给法人开工资 查看全部回复
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可以,个人收款及时存到公户就行 查看全部回复
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具体问公司领导为啥子现金发工资,现在基本上都是银行发 查看全部回复
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你卖材料,是收款 查看全部回复
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按照240000计算个税 查看全部回复
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李力
斗了10500是什么意思 查看全部回复
5993
工资可以计入开办费 查看全部回复
4453
是的,记入到应交税费应交增值税(减免税款) 查看全部回复
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看税控系统的数据,有没有无票收入还有认证进项税额 查看全部回复
4995
生育期间给员工发工资了吗? 查看全部回复
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这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
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你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
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没问题,可以抵扣,没有金额限制 查看全部回复
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免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
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收入-成本费用(固定资产就自己算一下折旧,存货按照收入匹配算成本) 查看全部回复
5783
可以抵扣 查看全部回复
4037
有员工身份信息的火车票可以 查看全部回复
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你好,如果是一般纳税人劳保用品专票可以抵扣 查看全部回复
税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
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按月报税的就按月算 月15万以下免征 查看全部回复
4445
月报的15万以内免 查看全部回复
4997
你好,《财政部、国家税务总局关于继续执行高校学生公寓和食堂有关税收政策的通知》(财税〔2016〕82号)第三条规定,对高校学生食堂为高校师生提供餐饮服务取得的收入,自2016年1月l日至2016年4月30日,免征营业税;自2016年5月l日起,在营改增试点期间免征增值税。…… 因此,自2016年5月1日起,餐饮服务纳入营改增试点范围,一般纳税人按照6%缴纳增值税,小规模纳税人按照征收率3%缴纳增值税。如符合照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学校食堂提供餐饮服务取得的伙食费收入,免征增值税收入。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
4827
你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
5902
你好,红冲就行了 查看全部回复
5916
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4967
你好,你按这个填 查看全部回复
4712
你好,依据股东投入资金的用途,如果是作为注册资金的是吸收投资收到的现金 查看全部回复
7691
你好,是的 查看全部回复
4972
你好,是什么原因退回税款? 查看全部回复
5545
你好,可以,但是有限额,大额的还是到柜台办理 查看全部回复
22744
您好,【表单说明】 1.发电企业本表由电厂(站、机组)填写,供电企业县(区)级供电企业能核算售电收入的,由县(区)级供电企业填写,市级核算售电收入的,由市级供电企业填写; 2.本表在申报期内,随同申报表一同报送至主管税务机关,税务机关审核完毕后,按隶属关系报送上一级汇总审核,并报送至相应税务机关审核盖章后,继续上报。 查看全部回复
6058
李钢老师
1,借,其他应收款1万,dai,银行存款1万 查看全部回复
5823
郭艳飞
餐饮企业承包依照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学历教育食堂,是免增值税的 查看全部回复
7712
这个不含税的 查看全部回复
7542
不能零申报,费用做账再申报 查看全部回复
5940
不计提 查看全部回复
4363
你好,月末把进项销项结转到未交增值税,可以参考如下处理 查看全部回复
4716
免 查看全部回复
6756
是的,普票也需要交税 查看全部回复
7002
看甲方要求,有的甲方是要求开票的 查看全部回复
为什么支付的公司菜钱呢? 查看全部回复
5925
没计提,直接这样也可以的 查看全部回复
4904
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
4823
工程一般按完工百分百比法确认收入,不一定是按实际收到工程款才确认收入,建议看一下新收入准则 查看全部回复
6608
Christina
对,当时确认多少成本就冲销多少 查看全部回复
12654
发票必须开公司名称 查看全部回复
6428
按真实情况填写 查看全部回复
4665
你们缴费的时候个人部分记入其他应收款,等收到现金再把其他应收款冲销了 查看全部回复
5296
不需要 查看全部回复
4611
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