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个独企业三位合伙人,缴纳生产经营所得都是从他们私人账户扣款的,分录要怎么做 借所得税贷应交税费 借应交税费贷其它应付款 实际从合伙人银行卡划款,这时企业再把税款转给合伙人 借其他应付款 贷银行存款 是这样吗#服务业#
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与投资性房地产有关的会计科目#出纳#
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请问个税代扣代缴手续费返还怎么做账?我是借银行存款 贷其他收益/与企业日常活动相关的政府补助/其他补贴收入;贷应交税费/应交增值税/销项税额/未开具发票,对不对?具体到明细科目,以及现金流量分析属于什么?#服务业#
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装饰装修公司,我们公司挂科其他公司的业务,会计收款付款,成本,怎么做账务处理啊? 其他公司挂靠我们公司,我公司收款,开票给对方,借方,银行存款,贷方,主营业务收入,确认销项税吗? 挂靠我公司的,跨区域预缴增值税,是对方自己缴纳的吧,#建筑工程#
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假如A公司投资了B公司,现在B公司倒闭了,但是C公司欠了B公司21万的债款,现在B公司把追债权利给了A公司,由A公司负责追这边债务,先还没追回还不能确认为损失,仍需挂账,那A公司该怎么制作凭证填写会计分录呢?#其他行业#
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比方:甲公司为母公司,A和B分别为子公司。。。A公司本月借给B公司10万元,分录:借:其他应收款-B公司 10万 。。贷:银行存款。。。 但B公司没有做收款的分录。。 那么合并层面,抵消分录怎么做,资产负债表怎么抵消#其他行业#
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4月增值税纳税申报表上减免税额是200 5月做了分录借:管理费用280 贷:银行存款 280 借:管理费用 -280 借:应交税费-应交增值税-减免税额 280 这个80的差异我怎么做分录调回来?#初级#
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我们是一般纳税人企业,总部是我们上游,欠分公司费用(例如促销费用等等),以货抵费用。例如总部发货8万,实际开票6万,做折扣开的,我们会计分录借 库存商品5.31 应交税费(进)0.69 贷 应付账款6万,请问我们那2万会计分录怎么写?#商业#
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魏经理,有这样一个情况。a公司之前票开票给我们100万,我们实际支付90万。现在他们又开了30万发票给我们(一共100+30=130),我们还要给他们40万。但是这次我们付款的依据就少了10万,这个情况怎么处理#其他行业#
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公司购入一套人脸门禁系统,合同金额2万,发票不是一次性开的,预付6000,开了6000的票,验收合格支付12000,开了12000的票,现在质保满一年,刚支付1000,开了1000的票过来,请问这个1000的发票要怎么入账呢#工业制造#
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我们付了房租 借管理费用2000 长期待摊3000 贷银行存款5000 年底资产负债表显示预付账款5000,长期待摊3000 我第二年怎么写分录呢? 借管理费用3000 贷长期待摊3000吗? 如果这样的话,预付账款的金额和长期待摊会同步减少嘛?#商业#
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我属于付款方,由于经费有限,所以分次支付价款,要求销售方开票时,正确的做法是每次付款,都让对方按照实际支付金额开票,还是按照合同金额全额开票,账上记为应付账款,每次付款,转应付账款#其他行业#
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小规模纳税人,跨年的无票收入怎么记账。(2021年公司以外的某个人给公司转了一笔钱,以为后期会开票,当时做了借:银行存款,贷:应收账款,的分录,等开了票冲应收,结果人家一直不要票,现在都22年了,我该怎么记账)#服务业#
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12月计提了租车费,等1月拿到发票再支付 12月计提 借:管理费用-交通费 9454.42 应交税费-应交增值税-进项税额-未认证 1045.58 贷:其他应付款-应付费用 10500 但是1月收到租车公司专票,涨价了没提前和我们说 1.先红冲12月计提2.然后直接做支付的银行凭证,需不需当中做补计提了呢?#初级#
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有一笔在建工程转成了固定资产: 借:固定资产-A-600万 贷:在建工程-A-600万 现在因为准备出售固定资产A,发生了一笔固定资产A的出售评估费2万元,请问这笔费用应该怎么记账,会计分录怎么写?#出纳#
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我在6月份确认收入银行已经收到款项,发票未开给对方,但7月份出纳把发票开给对方了,我没有检查账目又做了一笔收入,这个收入用了别的款项做了收入,我没检查,这月检查一下6月7月份的账发现了这个错误,6月份借银行存款,贷,主营业务收入,应交税费,增值税销项税,7月份收到发票,我又做了,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费-销项税额,7月份的款已经在6月份收到,但我用了别的银行存款入了这个账,咋处理#商业#
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