企业收到采购发票已正常做账,负责人也确认支付了这笔款项,但并没有相关金额的银行流水,也无做付款分录,但期末账上应付账款还是挂了这笔款项(大笔金额 也不可能走现金或承兑)不明白是在哪里出了问题#工业制造#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
我司为劳务派遣公司,收到A单位劳务派遣费用10万元,其中工资、社保、公积金款8.5万元,劳务派遣服务费0.5万元,剩余的1万元是派遣员工的体检费用,需要支付给体检公司,体检公司会给我们开发票,请问这个1万元我是计入成本--福利费吗?(公司开具差额征税发票,差额部分9.5万元,服务费0.5万元)#服务业#
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我们公司是建筑施工总包,甲方是房地产公司,在房屋建筑施工过程中,甲方的食堂人员工资和食材费是我们公司用现金支付的,现在甲方要对公支付给我们,要求我们开发票给他们,要求签订劳务派遣合同,但是我们施工方也没有劳务派遣资格,没有办法开发票,请问还有什么其他的解决办法,让这笔钱合理合法的付给我们呢?#建筑工程#
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就是我们计提社保的时候,由于人力系统计算的原因,应付职工薪酬-生育保险费比实际扣缴多1分,在做社保付款凭证时,银行存款贷方科目比网银扣缴多1分,应付职工薪酬-生育保险费在计提与付款后,借贷相平,现在就是银行存款比实际多1分,请问可以做借:管理费用 -0.01,贷:银行存款 -0.01吗 请问银行存款科目是否可以做贷方负数#出纳#
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公司房租水电全年下来大概八十万左右,因为是无票支出的,平时转付都是从公账转给老板挂往来款,让后老板私户支付,我也是2021年11月了才接手,现在账上全年下来其他应收款-老板不就多出来八十万左右吗?我能不能在12月做一笔分录把全年的租金水电借费用,贷其他应收款-老板,给冲掉,然后汇算清缴的时候调增这八十万,这样可行吗?#其他行业#
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老师现在的情况是,我们现在应该收的外汇为15934.6但是有4.58的报关费还有不良品扣款171.83手续费13.5,本来客户应该扣款报关费是37.9但是多扣了,扣成了295.2,实际到账就变成了15449.49我在做收汇的会计分录应该怎么做#商业#
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问一个实操问题,股东分红计提借:利润分配-应付现金股利,贷:应付股利,发放,借:应付股利,贷:银行存款,外账会计说以后分红直接,借:利润分配-未分配利润,贷:银行存款,不经过应付股利科目,把应付股利结转哪个科目#其他行业#
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我们公司正在搭建一个厂房,现在还在搭建过程中,向厂家买了一些钢架平台,预付了货款,然后我收到了开的专票,请问我是要当月认证抵扣还是全部款项结清时一次性抵扣,然后我的会计分录要怎么做啊,是作为我的一个成本吗?????#其他行业#
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中国居民企业A公司委托境外B公司代理申请B所在国的商标,A支付B公司一万元商标审查费用(一万元的商标审查费用本质属于B公司所在国政府的官方审查收费并非B公司的收入所得,最终由B公司代为缴纳给B国政府) 和 一千元的服务费用(此一千元服务费用作为B公司的收入所得))总计11000元(壹万壹仟圆 请问根据中国税法A公司是否可以进行跨境服务免征增值税备案;#其他行业#
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企业支付职工未休年休假时,计算了个税,但是因为和税务局计算的方法不一致,税务局是以累计工资计算的,所以导致我们账上少计提,而多支付,形成应交个人所得税借方余额,和税局扣的个税明细比对,发现有人多扣,有人少扣,多扣的人当中还有已退休职工,请问现在该怎么处理呢#出纳#
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小规模纳税人,本季度有十万对公户收款,应收账款借方有余额12000元,已开票销项金额10000元、销项税额100元、可以这样写分录么? 借:银行存款100000 贷:应收账款12000 主营业务收入87128.71 应交税费-增值税-减免税额 871.29#商业#
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就是我公司是中介服务的,然后公户收到一笔跟客人的和解款项,本来是提供给我们的服务,客人没给,我们就起诉他,然后法院执行他就转了中介服务费过来,但是不用开票,那这个我做会计分录的话是怎么做呢#服务业#
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甲公司给乙公司开具了24万商品买卖的发票,乙方用商业汇票支付给甲方 ,扣除贴现利息以后给甲方支付了23万,现在乙方要求甲方开具价外费用1万,这种开具符不符合要求?能不能开?如果这种开的话是不是甲方就一直有1万的应收款没收?#商业#
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报废了一个变压器,卖了之后我们收到9500,但资产不在我们单位帐上。那我们咋做账,是不是只需要 借银行存款 贷营业外收入 应交增值税销项税额 不用在做其他分录了吧 我们是小规模纳税人,交税的话这个按多少比例交呢#其他行业#
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