我是代理记账公司的代账会计,①请问每个往来科目(应收应付预收预付)我们账上的期末余额跟对方公司账上的期末余额应该一样吗??现在我们账上记的往来的期末余额太大,想跟供货商和购买方核对一下是否真的有那么多。就是说,②我们的“应收账款”是他们的“应付账款”?我们的“预收账款”是他们的“预付账款”是吗??#商业#
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社保已经交了,要如何做账#其他行业#
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请问做账时候 借:管理费用 贷:银行存款 。当月做账只有银行付款单做账,有时候供应商延迟发票给我们,可以只粘贴银行付款单吗,等发票到了在粘后面,或者供应商直接没有发票给我们,可以只粘银行回单,没有发票就不粘可以吗#其他行业#
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购入 原材料, 一批 卖价 10万 元 增值税 1.3万 元 运费 500增值税30元 合计 11.353万 元 材料 已 验收 入库 贷款, 银行 存款 全额 支付 企业 采用 实际成本 合算, 原材料 的 会计分录。#初级#
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19日,购买办公用品A4打印纸,收到上海晨光文具有限公司开出的增值税专用发票(码:07660907),价款929.20元,税额120.80元,通过网上银行支付。A4打印纸直接交付各部门使用。#初级#
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公司有A和B两个项目,都是公司跟他一个人合伙的,资金都用同一个账户支出,A有投资款,B没有,现在B挪用了A项目的投资款去付材料费,科目怎么写?怎么挂账可以分得清楚这是挪用了a的投资款啊#建筑工程#
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在编制现金流量表时,构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金这一项,审计做的现金流量表中有数据,但是我自己在系统设置时发现没有数据原因是购入固定资产账上是通过应付账款,再从应付账款支付的,请问这种情况是不是说审计的现金流量表这一项写错了呢#工业制造#
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