就是我们老板他注册资金是认缴,还未实缴,然后他购买了东西,是给公司用的,自己垫钱去购买了,那这个在做分录时,是做到其他应付款的,后面这个其他应付款可以转到实收资本去没,有什么要求不?#其他行业#
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我这一个记账公司的说,如果有限公司零售业务,不给客户开发票,那进货也不用开发票,如果进货都索要发票,反而税务局会示警,只进货没卖货库存太大了,这样说对吗 就好像一般的小便利店,他们的供货商都不给他们开发票吗#商业#
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计调应收团队款12606元,团队支出10612.83元,其中计调垫付费报销了1972.83元,最后出纳收到的实际利润团费1993.2元净额拿去存款,第二天经财务经理审核少算0.03分。由于这笔账计调少算0.03分,出纳审核失误,就把利润存入了银行,请问这笔账出纳如何分录记账科目以及开具收据怎么写?#出纳#
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老师我有两个问题需要咨询:计调把团费及原始凭证票据、报销单据交给出纳,出纳经过老板是否签字核实在报销给计调,然后出纳需要给出资方开具收据给对方是吗?填写的金额是不是12606元? 问题二:出纳记账是记1993.2元的利润账目分录摘要:旅行社营业部利润收入,借:银行存款。就可以是吧?#出纳#
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老师,您好!咨询个问题。基金会注册资金当月分录已做借银行存款,贷非限定性资产。次次月基金会从财政局申领到公益性捐赠票据并给捐赠注册资金的企业开具了捐赠收据,问题是这张捐赠收据怎么入账做分录?#出纳#
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1.注销时,其他应付款有余额,是借的股东的钱用于经营,那能不能转成实收资本。之前没有实缴过? 2.剩余的固定资产被股东拿走了,我们视同销售,做固定资产清理,:借,其他应付款-股东113元 贷,固定资产清理100,增值税销项13。其实100是我们的固定资产净值,这样做分录对么?还是其他应付款冲100,再做13的亏损?#商业#
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2022年公司成立,之前会计,把500万注册资本做进银行存款,并且报了工商年报和税务,但实际上注册资本没有实缴,银行没有打500万的注册资金。期间只要有资金流水就有银行存款,银行账务也很乱。这种情况应该怎么办。#工业制造#
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老师想问一下,公司注册资金100万已全部实缴,这些年未分配利润是-12万亏本状态,现在股东要撤资30万,拿到股东手里30万,那减资变更时新的注册资本应该写70万还是100-12-30=58万?#服务业#
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老师,帮我看一下报表,原来注册这家公司想用来投标用,后来用别的公司了,现在想注销了,报表上有没有问题,需要怎么调整,涉及到哪些税?股东已实缴的注册资金怎么才能拿出来, 认缴注册资金500,实缴15万元,其中 A股东认缴50万B股东认缴75万实缴0,实缴5万,C股东认缴300万实缴0,D股东认缴75万,实缴10#出纳#
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