登录/注册
哈哈老师
您好,这是收到的货款吗? 查看全部回复
14085
借:销售费用-招标费 dai:银行存款 查看全部回复
4068
Annina老师
材料就开材料发票,小规模现在征收率1% 查看全部回复
4680
高老师
您好,不收费就不计收入,如果发生相关支出按支出类型计入成本费用,借:主营业务成本/管理费用等 dai:现金等资金支出科目,如果未付款记入应付帐款科目 查看全部回复
7812
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5202
具体因为什么业务付的呢? 查看全部回复
6957
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
5400
您好,这个稳岗补贴是国家因为疫情给企业的补贴 查看全部回复
5454
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
5526
您好,可以的,当做借款 查看全部回复
6894
借:应付账款 dai:银行存款 财务费用 查看全部回复
4527
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 查看全部回复
4437
借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
5031
借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4905
预支工资 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
8028
借:财务报费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
5355
金额不大直接计入管理费用 金额很大计入无形资产里面 查看全部回复
借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
4896
借:银行存款 dai:其他应付款 如果收到之前付出的保证金 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
6084
支付销售返利 借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
4923
借:银行存款 dai:应收账款/预收账款 查看全部回复
3942
用租赁费/1+税率*税率就是需要交的增值税 查看全部回复
4941
借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
4950
借:税金及附加 dai:应交税费-应交房产税 借:应交税费-应交房产税 dai:银行存款 查看全部回复
5805
暂估的情形一般是在发票还没收到的时候用到的 借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
4023
借:信用减值损失 dai:坏账准备 查看全部回复
5139
借:制造费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
5049
借:管理费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
4770
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 变卖收入 借:银行存款 dai:固定资产清理 最后把固定资产清理 转到资产处置损益里面 查看全部回复
3897
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
4563
借:税金及附加 dai:应交税费-应交城建税 应交教育费附加 应交地方教育费附加 查看全部回复
4077
借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4041
你们是融资租赁的哪方 查看全部回复
5094
借:工程施工-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4698
借:应交税费-应交所得税 dai:银行存款 查看全部回复
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5157
归老师
进财务费用 查看全部回复
4617
借:应付职工薪酬-住房公积金 其他应付款-住房公积金 dai:银行存款 查看全部回复
4419
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4338
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
3933
借:库存商品 dai:生产成本 查看全部回复
您好,会计分录上还是按月计提折旧的 查看全部回复
6372
王苗苗老师
您好,收到的原材料可以不记账, 对于加工过程中发生的生产成本: 借:生产成本 dai:原材料——辅助材料 应付职工薪酬-人工费 制造费用 查看全部回复
6273
借:长期股权投资 dai:银行存款 查看全部回复
5112
借财务费用-利息支出,dai银行存款 查看全部回复
5823
借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
5535
业务真实,可以写情况说明 查看全部回复
6318
是发给老板 还是大家都用? 查看全部回复
13077
借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
6444
可以作为固定资产核算 也可以作为低值易耗品核算。根据你们自己的需求和实际情况,如果桌椅价值较大的话作为固定资产 价值较低的话也可以作为低值易耗品核算。 查看全部回复
6138
账号正在注销中
收回来后是直接销售还是继续加工? 查看全部回复
悠悠老师
看你所在地区。部分地区要求全额记到工资缴纳个税,有的是有扣除标准,比如不超过300元的部分,可以在个税前扣除。具体请查当地税务要求。 查看全部回复
5994
之前计提没有? 查看全部回复
3690
李伟老师
您好,会计上算账户余额,一般是用总共收到的钱减去总共支出的钱, 查看全部回复
4374
您好,您账户的钱=公司账上总共收到的钱-总共支出的钱 查看全部回复
5868
250000-245013+76914-64188=17623 查看全部回复
金额大不? 查看全部回复
6903
您好 查看全部回复
6201
不要发票的话,你们报无票收入就行 查看全部回复
5949
供电:是供向哪几处?比如:车间,办公室,食堂,宿舍。如果是供向多处,你得提供分摊明细。维修是否只是生产设备维修? 查看全部回复
5598
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
6471
您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
7137
您好,借:管理费用-保险费 税金及附加(车船税金额) dai:银行存款 查看全部回复
11.88万是公司部分和个人部分合计数是吧? 查看全部回复
社保是公司+个人的合计数么 借:应交税费-个税 0.79 应付职工薪酬(公司部分) 其他应收款(个人部分)dai:银行存款 11.79万 查看全部回复
19404
如果你上面提供的数据仅为企业承担那部分分录如下 借:管理费用—住房公积金0. 97 生产成本—住房公积金4.21 制造费用—住房公积金0.14 销售费用—住房公积金0.62 dai:应付职工薪酬—住房公积金5.94(公司承担部分) 查看全部回复
8280
你这里的数据是否没有包涵个人该承担的那部分,只是企业承担的那部分 查看全部回复
7785
借:管理费用 12 生产成本47 制造费用2 销售费用 5 dai:应付职工薪酬 66 查看全部回复
7470
材料外发加工时是否有通过委托加工物资核算? 查看全部回复
5886
如果是非正常损失,进项不得抵扣,借 待处理财产损益 dai 库存商品 应交税费-应交增值税-进项转出 借 营业外支出 dai 待处理财产损益 查看全部回复
8865
入库的原材料是在哪一年领用的? 你们是会计准则还是小企业会计准则~ 查看全部回复
6642
您好,个税一般是员工自己做汇算清缴的,当然也可以委托公司做 查看全部回复
5463
您好,是对方不要发票还是不给对方开票呢? 查看全部回复
6183
B公司收到钱 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
6066
先按照料工费计算生产成本,再结转生产成本到库存商品,卖后,结转库存商品到主营业务成本 查看全部回复
7353
计提工资,借管理费用/销售费用/制造费用-工资,dai应付职工薪酬 查看全部回复
5850
预缴税金 查看全部回复
6651
你之前分录怎么做的? 查看全部回复
5796
借:银行存款 dai:预收账款、主营业务收入、应交税费——应交增值税(销项税额) 收到的款项作为收入或者预收款处理 查看全部回复
6309
您好,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4968
甲耗用材料=400*1.2/(400*1.2+300*1.1)*1053=624 乙耗用材料 1053-624=429 分录:借:生产成本-甲 624*10=62400 生产成本-乙 4290 dai:原材料 10530 查看全部回复
15930
可以做下次购货的折扣,直接开在一张发票上 查看全部回复
6759
王老师
dai方,dai库存现金,就可以了 查看全部回复
7119
房地产公司么? 查看全部回复
12861
借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
7029
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
6804
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
6660
您好 借:主营业务成本 dai:原材料 查看全部回复
8874
公司经营相关的费用货款用公账支付 查看全部回复
6930
您好,购买天然气是做什么呢?出售吗? 查看全部回复
12492
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
5859
对呀 就按开票比分配下就可以。 查看全部回复
8784
折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
16596
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
7083
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6867
7092
查看应付账款的明细,是不是有付不出的非票 查看全部回复
11988
借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
7281
你们所得税是由总部交 还是分公司自己交? 查看全部回复
6102
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载