老师 我想问一下 我们公司增值税可以加计抵减10% 怎么做会计分录呢 会计是做借:管理费用 应交税费 应交增值税 进项税额 应交税费 应交增值税 待转进项税额递减 贷银行存款 主营业务成本 红字 这样做对吗 #出纳#
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你好,个人注册了一家个人有限公司一般纳税人,属于查账征收。买了货物400万人民币不含税,(卖家已经给我开了13个点的增值税发票。我总共付了400*1.13=452万人民币)。然后我又把货物全部销售完卖出去,卖出去的价格是1400万不含税,但是我给对方开了1400*1.13=1582万人民币的13个点的增值税专用发票,对方付了我1582万人民币。问题请求解答。1、综上所述,我是一般纳税人,13个点,我得到了1582万,那么我需要交多少增值税税#初级#
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【乐清市税务局】尊敬的纳税人:乐清市*******工程有限公司,截止目前为止您公司尚欠个人所得税-工资薪金30元,请尽快缴纳,以免产生更多滞纳金。感谢您对税务工作的支持!——乐成税务分局#其他行业#
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客户6月22日在我旅行社付款5200元报名去桂林旅游(不开发票),我旅行社支付桂林地接社4560元负责接待,旅游结束后,7月13日收到桂林地接社开具4560元成本发票,请问这个过程的会计分录怎么做?怎么做账务处理?谢谢!#服务业#
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客户在旅行社报名旅游,费用3万元,6月2日先预付旅行社2万元并开具普通发票,6月10日旅游结束应客户要求为其开具余下的1万元普通发票,因特殊原因旅行社在7月6日收到客户余款1万元,请问这个过程的会计分录怎么做,怎样做账务处理?谢谢!#服务业#
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老师,我想问下我们是小规模,一个烟酒店,烟草购货款拿不到发票了(因为给烟草局的款人家规定走公户,本来8号之前提交票务信息可以拿到发票,因为不太清楚所以信息没有提交成功,导致现在发票拿不到了,只有购货清单),我这笔款怎么做账呀#其他行业#
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刚接回外账,查到2019年的账务有做一笔暂估固定资产106194.7元,挂了应付账款,没有计提折旧,净值还是原价,现在就是我想处理掉应该怎么做账呢,是直接减少固定资产原值,同时冲掉之前会计分录吗#工业制造#
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您好 我想问下上个月开票数量100斤 单价100 开票1万元 并且客户也付了1万 但是这个月单价涨到了120元 客户补了2000元货款 发票需要重开吗? 如果降价了 退款给客户 又如何处理#初级#
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开户单位甲公司3月21日至6月17日在本行的活期存款累计计息积数为720000元,该单位6月18日、6月19日、6月20日的“活期存款”科目余额分别为25 000元、14000元、30 000元,在此结息期内由于记账串户该单位应调减计息积数16000元,6月20日结息日银行计算该单位活期存款利息(月利率为2%)。要求:列式计算该单位活期存款利息,并编制相应的会计分录。#商业#
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诚实公司为增值税一般纳税人,适用税率13%,假设2019年发生如下经济业务:(提示:该企业采用实际成本法核算存货) 1.1.5日购买原材料一批,取得增值税专用发票价款1000000元,按13%计税,材料已入库,全款开出一张期限90天,面值950000元的不带息银行承兑汇票,其余款项开出一张转账支票付讫。#初级#
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您好老师,5月份支付四月份工资,缴纳5月社保,会计分录是应付职工薪酬,贷其他应收社保,个税 银存,缴纳社保时借管理费用,贷银存,上月社保缴费出现问题,6月份缴纳的,这个分录怎么作平。#工业制造#
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我单位通过零余额账户向对方支付一笔款(假设1000元),由于收款信息错误,该笔账款被退回到了我单位零余额账户之后,银行自动从零余额账户里扣除了200元网银服务费,导致该笔款无法退回财政专项里去,现通过单位基本户向零余额转入200之后,才将退款退回专项资金里,请问这样处理是否合适?会计分录怎么做呢#其他行业#
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