登录/注册
归老师
你申购的时候是按金融资产还是按银行存款处理的? 查看全部回复
16785
Annina老师
可以 查看全部回复
7749
王苗苗老师
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
7641
先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
8208
供电车间辅助生产成本33600/8400*400=1600 生产车间:33600/8400*6800=27200 管理部门33600/8400*1200=4800 借:辅助生产成本-供电车间 1600 基本生产成本 27200 管理费用 4800 dai:辅助生产成本-机修车间 33600 查看全部回复
7578
借工程物资,进项,dai应付帐款或银行 查看全部回复
9225
借原材料一乙材料,丙材料,应收税费一应交增值税进项税额,dai应付帐款一宗敏公司 查看全部回复
5985
高老师
您好 查看全部回复
7173
借银行,dai其他应付一法人 查看全部回复
9342
王老师
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
8928
哈哈老师
您好,现金支票需要填好信息盖好章以后去对应的银行才能取现 查看全部回复
7632
您好,支付的是土地交易服务费还是土地使用权费? 查看全部回复
8091
谁开票,谁收款,你们可以开票给B,你们的三流是一致的,用让B出一份委托A付款说明书给你冲B的账 查看全部回复
会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
21816
andy老师
充值的钱,先记到预收账款,然后根据用户消费的金额确认收入 主播提现的记到主营业务成本 查看全部回复
7227
悠悠老师
补充登记法。摘要写清楚补登记之前入账的凭证号。出的科目和之前一样,金额是27000 查看全部回复
6714
您好,您单位是属于建筑工程吗? 查看全部回复
6741
借制造费用,dai银行 查看全部回复
9828
您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
11349
您好,借:管理费用-低值易耗品 dai现金/银行存款 查看全部回复
11430
款付不出去 查看全部回复
6561
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10350
税务师晓雨
问题没有描述清楚 查看全部回复
10197
您好,借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金 查看全部回复
8604
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
7605
借:交易性金融资产——成本 200000 应收股利 30000 投资收益 5000 dai:银行存款 235000 查看全部回复
10593
您好,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
7668
可以,喊个人代开发票,没得发票不能税前扣除 查看全部回复
8325
可以直接用网银转 查看全部回复
7875
借:其他应付款—协会 dai:现金或银行存款 查看全部回复
10080
1.借管理费用 dai银行存款 同时借应交税费—减免税款 dai营业外收入 查看全部回复
12411
你付款分录,借应付,dai银行,退款,做反方向 查看全部回复
17712
个体,也有公司的 查看全部回复
15858
李伟老师
如果你们符合小微企业,利润总额38780*5% =1939元,1-6月合计的企业所得税,再减去第一季度的企业所得税。那么计算的就是第二季度的 查看全部回复
13680
您好,是一年房租11万吗? 查看全部回复
9450
首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
8100
办公室交付开始使用了吗? 查看全部回复
6516
装载机 记入固定资产 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
12897
垫付运费的时候 借:其他应收款-供应商 dai:银行存款 借款的时候 借:应付账款 dai:银行存款 其他应收款-供应商 查看全部回复
12159
进税金及附加 查看全部回复
7002
这种情况需要尽量和对方取得联系,如果是正规的公司不可能联系不上,如果对方不愿意开票可以去对方所在的税务局举报。 查看全部回复
11151
应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
6525
您好,工会经费dai方计入应付职工薪酬科目。 查看全部回复
20052
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
9369
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13842
第一个是办什么证? 查看全部回复
二手奢侈品手表会计分录有 销售的分录, 成本的分录。 没有消费税, 在生产环节缴纳消费税。 销售的话,有增值税,附加税 ,利润总额是正数,缴纳企业所得税。 查看全部回复
20160
赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
20448
您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
6705
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7650
您好,您的意思是不是说36000元里有4715元是对于货款和提成?提成是给谁的?对于货款是给谁的? 查看全部回复
7884
借:现金2000 dai:主营业务收入2000(暂未考虑税费) 付油费的时候,借:销售费用-汽油费 dai:现金。 查看全部回复
6237
您看一下当时那个会计收这笔钱的时候是怎么做的? 查看全部回复
7146
Karina老师
借 财务费用 dai 银行存款 查看全部回复
8064
对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
9108
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
7857
对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
6777
可以的 查看全部回复
7200
您好,请问是指出资人出资时,是她老公转钱过来的吗? 查看全部回复
8649
请问您这笔是调整什么分录的?计提社保的吗? 查看全部回复
借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
6093
单位是工业企业吗? 查看全部回复
7011
计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
6921
是承包方替你们采购设备吗? 查看全部回复
6255
首先确认一下,开出的发票已经给对方了吗? 查看全部回复
8226
请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
9774
这是退以前收的学生的餐费是吗? 查看全部回复
6687
借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
7938
刚刚是你吗?电商平台的 查看全部回复
18342
首先房产税和城镇土地使用税不是没个月都申报的,一般一年申报两次前提公司账上要有不动产 查看全部回复
10026
这种情况属于预收账款,收到的时候,借:银行存款,dai:预收账款,把钱取出来了就是提现,借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
8010
您好,销售的时候 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
8712
归朝杰
借:应收票据50 dai:应收账款-b 借:应付账款c 20 dai:应收票据 借应付账款b 10 dai:应收票据10 查看全部回复
6579
做工商变更就可以了,如果实收资本没有明细的话,不用写分录 查看全部回复
14292
史磊
将客户多付的7725元作为其他应付款,然后再通过公对公账户支付给对方就可以了。 查看全部回复
24102
是因什么事情要挖掘道路呢 查看全部回复
10206
应该做销售费用,毕竟展览是为了销售的。 查看全部回复
6426
银行预留印鉴 查看全部回复
8118
视同销售,进销售费用 查看全部回复
6975
你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
您好,说的是学校食堂的账务吗 查看全部回复
9657
会计宝老吴
借银行存款1500dai库存现金1500 查看全部回复
11313
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
7353
您好,可以让供应商去税局代开 查看全部回复
8352
您好,购进存货的话,借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
6354
那个油漆是刷固定资产的 查看全部回复
7470
缴纳增值税就一定要缴纳附加税的 查看全部回复
9351
借:管理费用/销售费用等-租赁费用 dai:其他应付款 查看全部回复
8667
支付一年的借:其他应收款 /预付账款 dai:银行存款 支付3年的借:长期待摊费用 dai:银行存款(非上市公司) 查看全部回复
7047
借:成本费用(具体看业务)3954 dai:其他应付款 3954 查看全部回复
6264
您好,这边有几个方案,您听一下 查看全部回复
您好,独立核算的公司之间发生业务,都是单独核算,去领用物品,需要付款,同时需要取得发票。记账的话,可以根据部门计入相关的成本费用里面。比如:管理费用、销售费用等 查看全部回复
您好,可以记到管理费用-开办费 查看全部回复
8469
借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
7263
收到想其他个人或企业的借款,借:银行存款,dai:其他应付款。 查看全部回复
6156
没有发票 查看全部回复
7794
您好,这个是违约金是按照合同约定的比例计算的 查看全部回复
8424
这个月不能做无票收入,那就收到款做:借:银行存款,dai:预收账款,附银行回单,然后下月做无票收入,:借:预收账款,dai:主营业务收入,应交税费,附出货清单 查看全部回复
7290
在收到手续费的时候确认收入,借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费 查看全部回复
8253
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载