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哈哈老师
查清楚不一致的原因再做账务处理 查看全部回复
3810
Annina老师
业务真实可以走公账 查看全部回复
4319
这个社保申报各地区政策不太一致有些地区是在税务局修改,有些地区是在社保局网站上就可以修改员工的社保基数的。 查看全部回复
4549
高老师
你好,按照叉车的使用部门计入管理费用或销售费用或制造费用 查看全部回复
5081
悠悠老师
你的问题涉及面比较广。如做账报税,如实做就好了,不管是否开票。如果理解为只有开票才报税,不开票不做账不报税,那可能漏报收入了。现小规模企业一个季度不超45万,增值税是免的(所得税不免)。其实可以用足优惠政策做好一盘帐。另,没有票(发票),做帐是不影响的,只是计税要调整。 查看全部回复
4376
你好,退汇过程中的手续费计入财务费用 查看全部回复
3014
看不清楚 查看全部回复
3403
可以做制造费用 查看全部回复
5244
andy老师
正常情况下是哪个公司的业务,走哪个公司,总公司代收的钱,可以转给分公司,由分公司支付。或者你们签个协议,由总公司代付 查看全部回复
5203
你好,正规操作是谁转的谁背书 查看全部回复
5104
涉及有点多,服务业,商贸,运输业,委托加工都可以学 查看全部回复
3745
你好,这是发放工资分录 查看全部回复
你好,给对方多开票了吗? 查看全部回复
3801
用支付的账怎么做的? 查看全部回复
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可以支付,相关合同,运输记录,收货资料作为附件 查看全部回复
4814
如果是投资款的话 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
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规范操作,老板私人垫资的,借银行存款,dai其他应付款-老板,工资需要全员全额申报的,不管从哪里发的,公户转出纳私卡,也需要挂账,借其他应收款-出纳,dai银行存款,报销的和工资,借费用,dai其他应收款-出纳 查看全部回复
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你好,研发领用原材料用于研发项目的计入研发费用,用于产品的计入生产成本 查看全部回复
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就和工资一起记入到管理费用-工资就行 查看全部回复
3835
李钢老师
申报上,在未开票收入处,填负数 查看全部回复
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你好,粘贴上就可以,三联注明作废。 查看全部回复
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你要是,想体现的话,可以在应交税费应交增值税销项税额在加明细的 查看全部回复
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你好,是物业公司吗? 查看全部回复
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你好,新股东入股如果实缴资本金需要增加实收资本,如果有溢价计入资本公积 查看全部回复
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你好,建帐套,以前数据需要结转过来吗? 查看全部回复
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没有发票的,所得税调增 查看全部回复
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1)公积金申请人需要到当地财政局的资金管理中心办理缴存登记,并且填报相关的《住房公积金缴存登记表》,资金管理中心会按照规定对申报单位进行审核并指定住房公积金的相关经办银行。 (2)办理住房公积金缴存登记时须附上下列相关证件:①企业的营业执照副本及执照副本的复印件;②行政事业单位及其它机构所批准设立的批文原件及其复印件;③法人代码证的原件及复印件;④国税税务登记证的副本原件及复印件。 (3)所填写的本表一般为一式四份,房改委资金管理中心在核定登记表后会留存二份,单位送交到指定的公积金办理银行一份资料,并且凭此表设立相关的住房公积金的单位帐户和职工个人帐户,公积金帐户建立后将每月交一份员工缴存住房公积金表及汇补表并且将其交附给公积金办理银行。 查看全部回复
4401
按照后者做账就行了 查看全部回复
3191
你好,可以入帐,但涉及这部分的成本如果一直没有取得合格发票在汇算时需要调出 查看全部回复
你好,可以 查看全部回复
3523
有可能,财产租赁个税就是20%呢,还是要以当地税务规定为准。 查看全部回复
3637
都可以 查看全部回复
3757
公章一般都是在注册地办理的 查看全部回复
4787
没有发票也需要做账,只是没有发票不能税前扣除的。 查看全部回复
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一样需要保存纸质版的 查看全部回复
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你好,赊销就是欠帐,商票是商业汇票,应收款链平台是商圈业务上下游企业之间的收付,银承是银行承兑汇票。 查看全部回复
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有真实业务的可以 查看全部回复
6508
收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
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借:主营业务成本 dai:现金 查看全部回复
5940
李伟老师
借管理费用办公用品费,dai银行存款,报销收款写自己就可以,审核除了你以外的其他会计签 查看全部回复
7101
六月份的工资合并到七月份一起申报纳税。 查看全部回复
4354
没问题可以开的,就相当于老板代垫的 查看全部回复
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借发出商品,dai库存商品 查看全部回复
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想问什么呢? 查看全部回复
3150
而已老师
就做财务管理,投资,筹资,融资等 查看全部回复
3233
a代收的话,记入到其他应付款里面 查看全部回复
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个人部分不计入管理费用,记入到其他应付款 查看全部回复
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经营范围只是代表你们公司能做哪些,但是不一定你们公司每个都做。公司主要做的是哪个,就按照哪个算 查看全部回复
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这个需要看您之前怎么结转增值税来决定的了 查看全部回复
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你好,当时怎么计提的,再计提10元就可以。会计科目方向一致,金额是少计提的数据 查看全部回复
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没有达到1000万 查看全部回复
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dai方是其他应付款-老板娘 查看全部回复
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退回来,借其他货币资金一微信,dai管理费用 查看全部回复
4339
记到销售费用里面 查看全部回复
5080
你好 查看全部回复
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金额大吗? 查看全部回复
4258
你好,差异率为负数说明实际小于预算数,节约了 查看全部回复
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一般不允许补缴这么多年 查看全部回复
4563
其他单位通过银行转账借给公司的吗? 查看全部回复
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归老师
只有这一个项目的话 就确认380*0.3=114万收入 结转100万成本 如果380万是含税的换算成不含税的就可以 查看全部回复
4352
送礼就做到业务招待费里 查看全部回复
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你好,报表可以打印出来单独装订,凭证单独装订,如果量特别少,可以封一起 查看全部回复
具体什么业务 查看全部回复
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一般纳税人的话一般是9%的 查看全部回复
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你好,计入宣传费,视同销售 查看全部回复
4825
不应该吧,是不是添加什么减除费用了呢 查看全部回复
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电子税务局我要查询-查询打印模块看看 查看全部回复
7003
第一有范围 第二真实业务就可以开 查看全部回复
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这种情况一般你补报了只要不是税务局发现补报的不会有滞纳金的。 查看全部回复
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你好,120是什么款项? 查看全部回复
3988
财务报表和税务报表 查看全部回复
5784
财务报表,税务报表 查看全部回复
6008
借:应付账款/预付账款 dai?应付票据 查看全部回复
5192
看企业情况,一般分开做 查看全部回复
5188
进费用,没有发票的所得税调增 查看全部回复
4415
上个月账务、税务不动 查看全部回复
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内账是对内的,账务完整度完全是企业自己设定的,所以没有什么完整不完整的,只需达到内部管理目的就可以了 查看全部回复
5905
你是不是汇总公式错了 查看全部回复
5598
税务师晓雨
每个公司的制度都不一样,按照公司的规定做就可以 查看全部回复
5473
你好,我的理解是首先你们和这个公司的欠款已经结清了,因为已经还给你们了,第二次再借款时候就是和法人的借款了,和这个公司无关了,至于他说的用语公司经营那是这个法人和公司的关系。 查看全部回复
4172
估值有专门的评估公司可以估值的 查看全部回复
5596
账上工资还是按月计提的,发放工资的话如果一起发就一起报 查看全部回复
5783
更正申报表 查看全部回复
5702
这么长时间没报税了,公司的状态应该是属于非正常状态了。 查看全部回复
5042
可以的,招待客户的酒水也可以记入业务招待费 查看全部回复
5864
可以计入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
4773
固定资产入账价值(1-残值率:)/折旧年限/12个月 就是月折旧额 查看全部回复
4511
集体吃的,不交个税 查看全部回复
4845
垫资付的什么? 查看全部回复
4400
没问题,内账是可以的。 查看全部回复
5239
没问题,你可以计入到实收资本里面 查看全部回复
5025
转让金额交 查看全部回复
4455
做应交税费-应交增值税(待认证进项税) 查看全部回复
5434
5809
这个看具体怎么跟员工谈的 查看全部回复
5397
你好,期间有其他费用吗? 查看全部回复
4316
郭艳飞
如果返还,你把零余额账户用款额度冲销,记财政应返还额度,如果不返还,原来下达的时候你怎么记的账,你反方向冲销就行 查看全部回复
10494
你原来收到的时候记零余额账户用款额度了,是吗? 查看全部回复
10762
你用的小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
5160
做账正常做,多交的没退回来的留抵。下次申报先扣留抵 查看全部回复
4302
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