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Annina老师
这个月收到发票把发票附在上个月资产凭证后面 查看全部回复
4667
可以反结账 查看全部回复
5707
交税跟做账不是一回事 查看全部回复
5175
高老师
你好,计入营业外收入 查看全部回复
5530
你好,帐务处理是指哪方的? 查看全部回复
5861
最好不这样操作 查看全部回复
40930
借其他应收款-老板,dai银行存款,老板拿材料发票来冲账 查看全部回复
5943
你好,成本据实核算,如果有货到票未到的可以暂估入库下月初红冲 查看全部回复
5541
你好,月末在凭证审核过帐后自动结转损益 查看全部回复
4599
个体户有核定征收和查账征收 查看全部回复
5686
保险开户都是五险一起开户的 查看全部回复
5090
税务师晓雨
按照购货清单暂估入账 查看全部回复
6249
跟开票的一样做 查看全部回复
4376
可以委托付款 查看全部回复
5160
你好,你们给代理商开票内容是商品还是费用? 查看全部回复
4682
实际上有这个资产吗? 查看全部回复
4580
李力
是了 查看全部回复
5066
可以调增 查看全部回复
5194
小黑
可以退回去重新开票的 查看全部回复
4990
而已老师
这个医疗费最终是病人自己出吗? 查看全部回复
6578
您好 查看全部回复
9906
没有发票的,所得税汇算调增 查看全部回复
6598
会计按照权责发生制处理 查看全部回复
4811
全部来的普票吗? 查看全部回复
5099
归老师
需要 查看全部回复
4600
你好,如果是核定缴税,税局不要求必须建帐。如果需要准确核算收入利润且有能力的情况下,建议建帐 查看全部回复
5487
是的 查看全部回复
6315
可以的,清完税就可以注销 查看全部回复
5532
账务按照正常的会计准则处理就好 查看全部回复
4478
没有要求,规模不一样,区域不一样,利润率都会不一样,影响因素很多的 查看全部回复
5423
哈哈老师
您好,这些支出都是企业的正常支出只是因为没有票据,但是还是需要记账的,只是不能在税前扣除而已。 查看全部回复
5135
意思是找些人来做工资表,增加人工成本,要求没在其他申报过工资,害怕同一个人在几家公司申报工资,后面个税汇算清缴交的税多。但是不建议这这种方式,存在税务风险 查看全部回复
6510
王苗苗老师
如果是记错账了,那做盘亏盘盈处理 查看全部回复
4985
是的,属于支付的税费 查看全部回复
5365
你好,《二手车发票》为一式五联。第一联为发票联(购买方记账),印色为棕色;第二联为转移登记联(购买方用于去公安车辆管理部门办理过户手续,最终公安车辆管理部门留存),印色为蓝色;第三联为出入库联,印色为紫色;第四联为记账联,印色为红色;第五联为存根联,印色为黑色。二手车发票的存根联、记账联、出入库联由二手车市场的开票方留存。 查看全部回复
12034
你好,支付其他与经营活动有关的支出 查看全部回复
7184
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
4622
可以微信支付宝用其他货币资金科目 查看全部回复
5573
是的,就是这么做账的 查看全部回复
4955
李伟老师
看你们学校规定,学校允许就可以,不允许就不可以 查看全部回复
5531
你好,4月份的工资5月份发6月份缴个税,现在是7月做6月份的帐缴纳个税应该是4月份的工资表上的个税 查看全部回复
5968
你好,看公司要求 查看全部回复
4657
你好,我们这里没有成立工会是按0.8%缴纳的 查看全部回复
4899
可以不交保险的 查看全部回复
4906
你好,你是现金付款的,需要在付款单据上盖现金付讫章。会计看到这个章就明白是用现金付款了 查看全部回复
5178
有了,没有审核单据的真实完整性 查看全部回复
4972
具体什么呢 查看全部回复
4439
你好,平面设计属于技术服务类,如果主营是平面设计,这方面的收入直接确认主营业务收入 查看全部回复
4341
需要申报 查看全部回复
4474
业务真实,收据白条可以做账,税前调增 查看全部回复
4939
可以给法人开工资 查看全部回复
5327
这个两边单位都按照工资薪金申报了,同时享受了5000的扣除额度,次年汇算 查看全部回复
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你好,单独设立项目,所有收入支出都在这里核算 查看全部回复
7200
你608是退税 查看全部回复
5415
你好,有影响,上月的需要红冲。如果另一份没开的话直接作废 查看全部回复
5413
借预付账款 dai钱,后面取得发票,借成本费用 dai预付账款 查看全部回复
5273
你好,这个固定资产的所有权是企业的还是股东的? 查看全部回复
7771
报的是1-6月的利润总额 查看全部回复
4455
高荣老师
长期待摊费用用于核算企业已经支出,但摊销期限在一年以上的各项费用,包括固定资产修理支出,租入固定资产改良支出等 查看全部回复
5157
五月和六月的工资一起申报 查看全部回复
6933
五月和六月份加起来申报个税 查看全部回复
11786
可以 查看全部回复
4073
证书在哪注册、登记在哪继续教育 查看全部回复
4409
外账,基本上是见发票做账 查看全部回复
5091
你是房地产企业,股东做股权转让吗? 查看全部回复
直接转公户备注什么款就好 查看全部回复
4194
先把固定资产转入清理,借固定资产清理,累计折旧,固定资产减值准备,dai固定资产,发生清理费用,借固定资产清理,dai银行存款,处置收到资金,借银行存款,dai固定资产清理,最后把固定资产清理的余额转入资产处置损益 查看全部回复
5105
你好,计入管理费用-福利费 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4669
你好,月末把进项销项结转到未交增值税,可以参考如下处理 查看全部回复
4689
如果物业公司提供的有租赁,可以参考物业的 查看全部回复
5963
总人数工资 查看全部回复
5740
看甲方要求,有的甲方是要求开票的 查看全部回复
5169
不能抵扣的进项直接计入成本费用即可 查看全部回复
6266
为什么支付的公司菜钱呢? 查看全部回复
5889
通过辅助账,分开 查看全部回复
5672
对,只能内部 查看全部回复
3766
你们缴费的时候个人部分记入其他应收款,等收到现金再把其他应收款冲销了 查看全部回复
5278
您好,不能 查看全部回复
5231
就是最后收到的钱,如果比实际投资的钱少,直接冲减投资成本 查看全部回复
6635
现在网上提交变更申请,审核通过后带着打印出来的纸质材料去工商大厅办理就行了 查看全部回复
6769
销售药品奖励可以计入应付职工薪酬-绩效 查看全部回复
5421
你所说的近效期对现是什么情况 查看全部回复
4290
借:预付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
5818
报销可以,但是不能税前扣除 查看全部回复
你这个是注册什么?什么系统? 查看全部回复
5789
要么从现在开始入账,折旧 查看全部回复
5349
借税金及附加,dai银行存款 查看全部回复
5983
开票了,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5464
您好,您应该不是做会计的吧?会计上核算利润可能和你们核算利润的方法不一样,所以通过您给的数据是无法准确判断的。到最后您可以看总共能分多少利润+退回多少钱减去之前的投资就是您赚的钱 查看全部回复
4888
借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
5114
您好,小规模有很多不同的行业,不同的行业缴纳的税费计算方法也是不一样的,例如:自产自销农产品免征增值税,增值税不用缴,附加税不用缴,企业所得税不用缴,就不用算。所以,请描述一下你们是做什么的,才能给准确答复 查看全部回复
4805
可以代开,一般有增值税,附加税,城建税,个税 查看全部回复
6800
如果是租赁的,筹办期间的费用,直接记到的长期待摊费用或者管理费用-开办费。固定资产、存货等单独记 查看全部回复
9321
你好,对方是供应商? 查看全部回复
9105
Christina
借银行存款,dai拨缴经费收入 查看全部回复
6408
冲减进项税额 查看全部回复
5753
从去年开始建账,把发票做到去年 查看全部回复
6280
没有发生收入、支出的可以0申报 查看全部回复
6186
你好,两个科目对冲下,把其中一个余额冲完 查看全部回复
6064
没问题,可以预缴的 查看全部回复
5564
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