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Annina老师
你单位租赁给别人的话,开动产租赁发票 查看全部回复
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而已老师
公司开票给京东? 查看全部回复
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哈哈老师
借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
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高老师
您好,借:销售费用-好评返现 dai:现金 查看全部回复
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借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,视同销售缴纳增值税 借:销售费用 dai:库存商品-赠品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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发放的次月申报 查看全部回复
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这个要看甲方要求 查看全部回复
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充值的时候做到预收账款里面,消费了再冲减 查看全部回复
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年终奖吗? 查看全部回复
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悠悠老师
社保是每月一交。 查看全部回复
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借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
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这个具体是什么钱呢? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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让对方公司去代开发票。 查看全部回复
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只能通过股权转让 查看全部回复
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这个买来做什么用的呢? 查看全部回复
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借销售费用,dai银行存款,需要通过发票税前扣除 查看全部回复
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20做到预收里面 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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姐计入销售费用-宣传费里面 查看全部回复
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借:银行存款,dai:营业外收入-补贴收入 查看全部回复
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借:销售费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
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李钢老师
你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
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如果你公司是一般纳税人。取得专票,增值税可以抵扣。如果是小规模,取得专票和普票作用是一样。对增值税计算没影响。哪个更划算。你把具体金额计算就清楚了。 查看全部回复
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您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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做开办费 查看全部回复
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为什么没全部计提呢? 查看全部回复
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这种如果成本大部分是工资的话,可以把工资做到成本里面 查看全部回复
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您好,入销售费用-销售分成 借:销售费用-销售分成 dai:现金 查看全部回复
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最好用银行发 查看全部回复
账号正在注销中
企业为员工承担个人应承担的那部分社保不可以在企业所得税税前扣除,所以可以记入营业外支出 查看全部回复
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扣的什么费用呢? 查看全部回复
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少支付的计入到营业外支出里面 查看全部回复
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借银行存款,dai其他应付款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
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质保金之前开票了吗? 查看全部回复
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退回客户公司,让客户公司重新发给老板 查看全部回复
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退回的,借银行,dai其他应收 查看全部回复
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归老师
专用发票不能免税 查看全部回复
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已开票的话 就做收入处理吧,根据总工程进度先预估个成本 查看全部回复
7650
做到预付账款 这个相当于收据不能直接报销的 后期超市还会再开一张消费发票 查看全部回复
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固定资产账务不处理。只是使用者不同,在固定资产登记使用本上注明。 查看全部回复
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借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
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小月老师
本期收入是你的应发工资 查看全部回复
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您好,每个月计提没发放的时候按照零申报,等三个月发工资的时候再按照实际的发放数申报 查看全部回复
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潇洒老师
做长期待摊费用,每年分摊5000 查看全部回复
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按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
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出售持有的股票和债券么? 查看全部回复
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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原路冲回 重新做个正确的 查看全部回复
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小规模的话增值税税率是5% 查看全部回复
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您好,按照工资表上应发工资填,不扣除个人部分 查看全部回复
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代理商是个人还是公司? 查看全部回复
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借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
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借:销售费用 dai:库存商品 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
借:制造费用-折旧 dai:累计折旧 查看全部回复
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这个根据您的习惯来做,这个没有特殊要求的,一笔一笔做也不是错误的 查看全部回复
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您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
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合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
预收款的时候 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
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您好,意思本月就是没发工资对吧?那就是零申报 查看全部回复
借:管理费用 (管理/生活) 制造费用 (车间) dai:银行存款等 查看全部回复
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借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
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借:周转材料—在库 应交税费—增值税(进项税额) dai:银行存款等 领用时 借:周转材料—在用 dai:周转材料—在库 摊销成本时 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 报废时: 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 查看全部回复
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你是支付代理记账费?还是代理记账公司收取代理记账费? 查看全部回复
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模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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借:财务费用-手续费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
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先表明态度。卖票是违法的。其次,请问,你是小规模纳税人?正常的税率是3%? 查看全部回复
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如果是全职就签订劳动合同,按照工资薪金申报 查看全部回复
7083
借:管理费用-通讯费 dai:银行存款 查看全部回复
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发行普通股会计分录: 借:银行存款(实收金额) dai:股本(股票面值×发行股份总额) 资本公积——股本溢价 查看全部回复
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可以作废,需要去税务局大厅作废发票 查看全部回复
6318
发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
8316
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,不需要帐务处理 查看全部回复
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4608
您好。 查看全部回复
4653
借:管理费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
4878
您好,如果金额很大计入无形资产 借:无形资产 dai:银行存款 查看全部回复
8055
预支差旅费 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
安装费计入到固定资产原值里面 查看全部回复
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借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 取得的收益 借:银行存款 dai:固定资产清理 支付的税费 借:固定清理 dai:银行存款 最后把固定资产清理的余额转到营业外收支 查看全部回复
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这个钱肯定是你们的,但是你先要确认这笔钱是什么钱才能做账 查看全部回复
12834
税合并计算。 查看全部回复
4869
记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
5814
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
5364
计入销售费用里面 借:销售费用 dai:应收账款 查看全部回复
10026
如果是减免的增值税 借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
5769
5085
借管理费用一职工教育经费,dai银行存款 查看全部回复
7389
计提,借研发支出一资本化支出或费用化支出,dai应付职工薪酬,发放,借应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
10188
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
6552
记入成本里面,借:主营业务成本-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
6876
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