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Annina老师
2月发的3月申报 查看全部回复
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可以备注 查看全部回复
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Christina
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
6003
小黑
可以 查看全部回复
5238
税务师晓雨
附加扣除数3000吗? 查看全部回复
30402
账号正在注销中
有2点要确认一下: 1、是你账载金额与税收金额之间的差异导致纳税调增500,还是工资调增500?工资调增,说明成本升高了。利润总额应该降,而不是升 2,发生变动的是利润总额还是应纳税所得额?这两个是不一样的。 查看全部回复
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是的,可以 查看全部回复
6444
哈哈老师
需要申报个税,按照劳务费申报个税 查看全部回复
8083
是的 查看全部回复
5058
收到垫支款,借银行存款 dai其他应付款-法人 查看全部回复
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这个是在汇算清缴时合并 查看全部回复
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如果是公司直接招的,公司直接发 查看全部回复
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奖金是以货币资金支付的吧 查看全部回复
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进管理费用-油费/修理费 查看全部回复
6606
按照收取的餐费确认收入 查看全部回复
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借营业外支出 dai应收账款 查看全部回复
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归老师
手机是你们买的么? 视同销售是税务概念 财务上就是 借:销售费用 dai:库存商品 进项税转出(或销项税) 查看全部回复
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借管理费用一绿化费,dai银行存款 查看全部回复
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所有的工资都是现金么? 交的有社保没有? 有没有虚列费用 虚增成本? 查看全部回复
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实习生的工资发放需要根据企业与实习生签订的具体合同条款和实际实习方式判断适用的所得项目。企业应按有关规定同实习生签订合同。只要受雇者与用人单位存在事实劳动关系,且合同期间受雇者在用人单位全日制工作,企业支付给实习生的收入按"工资、薪金所得"项目申报并代扣代缴个人所得税。否则,单位为实习生支付的收入按"劳务报酬所得"项目申报并代扣代缴个人所得税。 查看全部回复
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借:工程施工-合同成本 ——工人工资 dai:应付职工薪酬——工资 查看全部回复
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借:其他应付款 查看全部回复
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工作服押金跟计提没有关系 查看全部回复
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高老师
你好,请问制作、销售、送单都包含吗 查看全部回复
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本年冲回就可以 查看全部回复
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会计按职工奖励处理,税法上按照房产公允价值申报缴纳增值税 查看全部回复
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啥意思? 查看全部回复
加油卡是有两种的,一种是消费型的,充值的时候不开,消费的时候直接开专票,这样的直接计入费用 查看全部回复
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如果量大可以 查看全部回复
5760
在一家单位工资不超过15万不需要汇算清缴 查看全部回复
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个税需要全员全额申报 查看全部回复
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肯定要呀 查看全部回复
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可以的,是哪个月的就计提到哪个月 查看全部回复
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计提社保公司部分 借:管理费用-社保 dai:应付职工薪酬-社保 个人部分 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款-社保 查看全部回复
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航班取消,业务员把机票款退回。冲销之前做账的分录。 查看全部回复
借:现金 借:管理费用(负数) 查看全部回复
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借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
3888
可以电子税务局 查看全部回复
4050
你2022的年收入超过了500万,只能为一般纳税人 查看全部回复
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如果是离职补偿不超过上年社平工资三倍以内的免征个税 查看全部回复
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您好,请问是什么样的商品? 查看全部回复
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高温补贴不免征个税 查看全部回复
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你好,请问是什么类型发票? 查看全部回复
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这种情况是有的,这种情况可能税务局自己的政策,如果你们确实没超你们可以和税务解释一下。 查看全部回复
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李伟老师
您好,小规模开票按照1%开就可以 查看全部回复
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符合条件免征所得税 查看全部回复
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图书不是著作权吗 查看全部回复
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金额大,可以借长摊,次月摊销 查看全部回复
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当月的可以作废,跨月的冲红 查看全部回复
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保本的不免征 查看全部回复
4167
制造费用 查看全部回复
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按照发票处理 查看全部回复
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保险费记入到管理费用-保险费,车船税记入到税金及附加里面 查看全部回复
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借:其他应收款 dai:银行存款 发票来了借:预付账款 dai:其他应收款 查看全部回复
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怎么跨月了 上月开的发票 本月做账。一般只要不跨年问题不大呀。 查看全部回复
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12000记入到固定资产,剩下300元没票的记入费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
5112
赔偿的支出记入到营业外支出 查看全部回复
5121
对,不用交个税了 查看全部回复
6318
税务费用多,会计折旧少,应该调减处理 查看全部回复
5688
管理费用人工 查看全部回复
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意思是从一般户转基本户吗?转给客户的什么钱呢? 查看全部回复
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第一尽量取得发票,第二如果没有发票支出也需要入账,只是需要在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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如果你社保按照申报的年度工资交的话,有影响 查看全部回复
7101
借在建工程,dai银行存款,借临时设施,dai在建工程 查看全部回复
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是的,现在不免了 查看全部回复
6174
要申报个税 查看全部回复
5904
可以,不过下次还是当月交比较好 查看全部回复
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可以记入长期待摊费用,在租赁期内摊销进入管理费用 查看全部回复
4959
以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
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两者一起按照工资薪金申报 查看全部回复
5589
重新办理一张工资卡 查看全部回复
4878
是的,这个是需要缴税的 查看全部回复
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发放借应付职工薪酬 dai银行存款 汇算不用调整 查看全部回复
4563
做主营业务收入-未开票收入,然后申报增值税在未开具发票填销售额 税额即可 查看全部回复
4311
替你们付款,你们记入到其他应付款 查看全部回复
4410
有没有签合同,没有签合同,就记入预收账款/应收账款dai方。签了合同,你采用新的收入准则,就计入合同负债,如果是旧准则跟没签合同一样 查看全部回复
5202
你好,电子产品当时是计入固定资产吗 查看全部回复
4743
借:其他应收款 dai:银行存款 等运营部永发票报销的时候再冲销其他应收款 查看全部回复
4212
1% 查看全部回复
6750
老板代垫的记入到其他应付款 查看全部回复
5004
郭艳飞
当然可以计提折旧 查看全部回复
6012
这个退还对方不需要做账 查看全部回复
汇算清缴的时候填写到相应收入里面就行 查看全部回复
6732
补助是政府补助吗 查看全部回复
5301
你们收作者的版面费还是你们向期刊支付的版面费 查看全部回复
4905
用人单位可委托银行代发工资。 用人单位必须书面记录支付劳动者工资的数额、时间、领取者的姓名以及签字,并保存两年以上备查。用人单位在支付工资时应向劳动者提供一份其个人的工资清单。 查看全部回复
6255
我们不给B 用少收A的来抵消就可以 查看全部回复
5778
您好,申报4月个税填社保 查看全部回复
4851
可以全额抵扣进项税额 查看全部回复
对,附发票就行 查看全部回复
4581
可以往账户里存入200元记入往来款 查看全部回复
收款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
补申报 查看全部回复
6219
什么原因红冲?发票开错了?还是货退回了? 查看全部回复
17370
您好,购入时按固定资产入帐,出售时按固定资产清理处理 查看全部回复
可以直接挂预支员工名字 查看全部回复
打出去的时候怎么做的? 查看全部回复
5751
从你文字叙述上背书是连续的,只要按照操作流程盖章就是合理的,你前面不是说了乙打钱给甲6万 查看全部回复
4500
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