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哈哈老师
可以不发,想发的话都是可以发的 查看全部回复
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直接用51000*9%计算的 查看全部回复
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Annina老师
账上按照发票处理 查看全部回复
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借:预付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
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公司帮房东承担的税费是不允许税前扣除的 查看全部回复
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一般就记入营业外支出比较合适 查看全部回复
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要么从现在开始入账,折旧 查看全部回复
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借税金及附加,dai银行存款 查看全部回复
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开票了,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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具体想问什么呢? 查看全部回复
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王苗苗老师
第一栏按3%,未达到起征点后面填减免表 查看全部回复
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对,也是应该加上的 查看全部回复
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小黑
不好意思,刚才有事 查看全部回复
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高老师
你好,社保和工资在一起做分录 查看全部回复
5220
借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
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归老师
增值税是1 利润不超100的话 所得税是2.5 查看全部回复
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您好,成本核算比较复杂,不同情况分摊方法也不一样的,建议学习一下成本核算 查看全部回复
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月15万,季度45万免增值税及附加税,城建税 查看全部回复
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每月不超15 季度不超45 查看全部回复
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您好,小规模有很多不同的行业,不同的行业缴纳的税费计算方法也是不一样的,例如:自产自销农产品免征增值税,增值税不用缴,附加税不用缴,企业所得税不用缴,就不用算。所以,请描述一下你们是做什么的,才能给准确答复 查看全部回复
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清包工可以选择简易计税 查看全部回复
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如果是租赁的,筹办期间的费用,直接记到的长期待摊费用或者管理费用-开办费。固定资产、存货等单独记 查看全部回复
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你好,对方是供应商? 查看全部回复
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Christina
借银行存款,dai拨缴经费收入 查看全部回复
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高荣老师
冲减进项税额 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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从去年开始建账,把发票做到去年 查看全部回复
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你好,是自负盈亏性质的? 查看全部回复
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属于工资就备注工资,没有什么好藏的,没有必要 查看全部回复
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你是老板么 查看全部回复
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可以更正申报 如果是少申报了 在7月份申报的时候加上也是可以的 查看全部回复
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个人负担120剩下公司负担对吗? 查看全部回复
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您好,这个是道听途说,没有任何依据,增值税按照小微企业优惠政策,按季度申报的,季度不超过45万,普票免征增值税和附加税,企业所得税看企业利润 查看全部回复
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你好,如果业务不熟练每一次都要做帐,业务熟练不必,对应的银行回单及手续费附后就行 查看全部回复
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没得,有纸质的就可以,但是数据一般有备份,电脑坏了就没得了…… 查看全部回复
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借:库存商品等 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
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季度45万以为免增值税附加 查看全部回复
6756
是的,是自动带出来的 。你不用管 查看全部回复
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普票 查看全部回复
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借应交税费一应交个人所得税,dai银行存款 查看全部回复
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你好,发票退回重开 查看全部回复
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根据公司经营需要,考核需要,设置明细科目需要注意下 查看全部回复
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5月发工资的时候直接扣了就可以 查看全部回复
6988
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你好,用京豆抵扣对方开具发票吗? 查看全部回复
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具体是怎么做的呢?是做工资吗? 查看全部回复
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借钱 dai其他应付款-老板 查看全部回复
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对的,专票开了就需要交增值税 查看全部回复
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二者之间各有优点,需要看纳税人实际情况选择。 查看全部回复
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可以走报销 查看全部回复
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小规模和一般纳税人最大的区别就是一般纳税人是购进抵扣制,小规模增值税不能抵扣 查看全部回复
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郭艳飞
6月计提,6月发放一部分,7月发放一部分 查看全部回复
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不同软件不同操作,有的必须按月结账的有的是可以一年结账一次 查看全部回复
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他在别的地方不交社保,是吗? 查看全部回复
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这个按照实际报销的做费用 查看全部回复
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一般一个制单,一个审核,审核了才会打过去 查看全部回复
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你们买的调料,调料袋,打包费都可以进调料成本 查看全部回复
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不行,这个0.7也是需要从员工工资里面扣的,因为是个人负担的,公司不能替承担 查看全部回复
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你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
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你好,可以认证 查看全部回复
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拿钱原因? 查看全部回复
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老板垫付的员工工资做其他应付款一老板 查看全部回复
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条件是年应征增值税销售额500万以上,会计核算健全 查看全部回复
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李伟老师
充值的时候挂预收上面,对账的时候转到收入就可以,钱不够的,补钱 查看全部回复
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按照总收入,确认收入,技术服务费确认为销售费用-技术服务费 营销费用确认为销售费用-广宣费 查看全部回复
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啥意思?工资表是对的,但是工资发错了是吗? 查看全部回复
5336
是属于合伙人借款吗 查看全部回复
5475
缴纳个税是借:应交税费,dai:银行存款 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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可以再描述一下吗? 查看全部回复
4716
悠悠老师
如果购买肉已作分录,通过其他应收款核算(借方〉。那发放工资时,dai方即可。理解为代收代支。 查看全部回复
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超过注册资本的部分记入资本公积里面 查看全部回复
5112
需要 查看全部回复
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借:银行存款8000 其他应收款2000 dai:主营业务收入(10000换算成不含税的金额) 查看全部回复
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李力
使用寿命为零就应该报废了,转固定资产清理,如果还能用就在账上继续使用 查看全部回复
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负债表的应付工资是余额,是应付未付。如果是季报,利润表的工资是季度合计。不一定一致。 查看全部回复
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计入本单位的差旅费 查看全部回复
6451
你好,知道这笔钱的用途吗? 查看全部回复
6212
你好,你理解的对。 查看全部回复
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是的,做管理费 查看全部回复
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你好,该员工受雇于公司,佣金实际上是该员工的提成,按工资薪金申报个税,不能按劳务 查看全部回复
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你好,还款时可以用现金也可以公对私转帐,只是公对私转帐金额大会引起关注 查看全部回复
4877
你好,公司没有有关工资核算的制度文件,是吧 查看全部回复
5524
照常计提,但是这个月没发工资就先做零申报,等两个月一起发了一起申报了。 查看全部回复
5398
小月老师
可以以清包工的方式承包 查看全部回复
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你好,借:营业外支出--税收滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
6696
这个人在公司吗? 查看全部回复
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借:库存现金 dai:其他应收款 查看全部回复
5639
这个发票名称开错了,不能收了 查看全部回复
6020
andy老师
《实施条例》第四十条规定的企业职工福利费,包括以下内容: (二)为职工卫生保健、生活、住房、交通等所发放的各项补贴和非货币性福利,包括企业向职工发放的因公外地就医费用、未实行医疗统筹企业职工医疗费用、职工供养直系亲属医疗补贴、供暖费补贴、职工防暑降温费、职工困难补贴、救济费、职工食堂经费补贴、职工交通补贴等。 查看全部回复
5834
你好,当年的不需要结转 查看全部回复
5021
直接转到营业外支出就可以 查看全部回复
7036
你好,借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
7068
你好,如果是同一笔业务可以合一起做也可以分开做 查看全部回复
6653
你好,按工资薪金 查看全部回复
5608
你好,依据发票内容 借:管理费用-审计费/咨询费/服务费 dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
5812
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
5469
公司有专门的研发部门么? 是服装设计 工程设计还是别的设计? 查看全部回复
5882
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