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把之前的账补上吧 查看全部回复
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归老师
免税、 查看全部回复
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是送错了还是送给你们 查看全部回复
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哈哈老师
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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借:管理费用—办公费 dai:银行存款 抵扣时 借:应交税费—应交增值税 dai:管理费用—办公费 查看全部回复
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Annina老师
主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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第一让员工有专项附加扣除的都填上,第二可以找些发票报销一部分 查看全部回复
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计入到管理费用-办公费里面 查看全部回复
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为啥你2020.12月的工资要在1月份计提呢? 查看全部回复
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才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
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多的冲销了,少的补记提就可以了 查看全部回复
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研发阶段研发人员的工资可以进研发支出-费用化支出-工资,日常运维人员的工资进管理费用,计提工资时借研发支出-费用化支出-工资,管理费用-工资,dai应付职工薪酬,期末借管理费用-研发支出-费用化支出,dai研发支出-费用化支出-工资,研究结束把研发支出-资本化支出转入无形资产,收对应的成本就是无形资产的摊销等 查看全部回复
查账征收没有成本票是不行的,企业所得税=收入减去成本费用后的金额*所得税税率计算的,对应的成本和费用都是需要取得发票才行的,要不然无法在税前扣除 查看全部回复
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不用,资料自行留底备查 查看全部回复
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七七
只能在一处扣除 查看全部回复
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可以开呀 你去税局领票就可以 没啥限制条件 开的多了就转一般纳税人了 查看全部回复
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如果你们是法人企业就需要在电子税务局申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
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建筑服务 不配备人员是租赁 租赁是13 建筑是9 小规模都是3 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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你看一下他们的附加扣除 查看全部回复
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高老师
您好,如果有酒店费用,和酒店费用一起做。如果是单独的,入招待费 借:管理费用/销售费用--业务招待费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
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记入到管理费用-办公费就行 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,如果你们是用生产成本归集成本的话,购进的时候借:原材料-农药 dai:应付账款等 使用的时候借:生产成本 dai:原材料-农药 查看全部回复
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连续12个月或者4个季度超500万才会变一般纳税人 查看全部回复
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您好,如果取得的发票抬头是您们公司,可以做帐。买纸费用计入原材料 借:原材料 dai:现金/银行存款/应付帐款等,领用时计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:原材料;印刷费、装订费及其他发生的支出计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:银行存款/现金/应付帐款等。 查看全部回复
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正常来说肯定是不能代缴公积金的,如果被查到可能会有罚款 查看全部回复
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验光这种主要是机器折旧和人工费 查看全部回复
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可以单独申报,也可以并入工资薪金申报 查看全部回复
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投入资金 借:银行存款 dai:实收资本 抽出的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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可以转,借:银行存款 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,5月申报个税是3月的工资表上的数据 查看全部回复
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可以进福利费 查看全部回复
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签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
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酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
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借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
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记入到管理费用-低值易耗品里面 查看全部回复
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借:银行存款 借:管理费用(红字) 查看全部回复
7803
借:固定资产300 dai:银行存款 100长期应付款200 查看全部回复
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汽车是单位的固定资产吗? 查看全部回复
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如果使用年限超过一年的话借固定资产dai应付就可以 查看全部回复
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是什么公司 房地产企业还是? 查看全部回复
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1.关于工资总额的计算口径:依据国家统计局有关文件规定,工资总额是指各单位在一定时期内直接支付给本单位全部职工的劳动报酬总额,由计时工资、计件工资、奖金、加班加点工资、特殊情况下支付的工资、津贴和补贴等组成。 2.劳动报酬总额包括:在岗职工工资总额;不在岗职工生活费;聘用、留用的离退休人员的劳动报酬;外籍及港澳台方人员劳动报酬以及聘用其他从业人员的劳动报酬。 3.根据国家统计局的规定,下列项目作为工资总额统计,在计算缴费基数时作为依据: (1)计时工资; (2)计件工资; (3)奖金; (4)津贴; (5)补贴; (6)加班加点工资; (7)其他工资; (8)特殊项目构成的工资。 查看全部回复
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这个没有发票不能做账,即使做账了也不能税前扣除的 查看全部回复
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借其他应收款-押金,dai银行存款,付上银行回单,收据单独保存,之后对方付钱时还给她 查看全部回复
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这个不属于公司费用,计入营业外支出 查看全部回复
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超过了就没有办法补救了 查看全部回复
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而已老师
只要正常计提了社保就按以前月份的方法扣就可以啊 查看全部回复
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是的 查看全部回复
以你给的信息来看,备注意思应该是你卖出产品的价格与2元的差额作为利润依据算提成工资,不扣除相应的水电租金 查看全部回复
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可以的,只要母公司对用途没有限制就可以 查看全部回复
李伟老师
查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
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如果是注销分公司的话,那需要把社保转到总公司去就可以 查看全部回复
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您好,可以的 查看全部回复
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3月工资4月发放5月申报 查看全部回复
意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
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2000元,通过其他应付款生育津贴发给职工,8000元要冲回应付职工薪酬与成本发生额 查看全部回复
需要合并工资计税的 查看全部回复
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发错 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
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通过短期投资核算,取得的收益通过投资收益核算 查看全部回复
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借:银行存款 dai:短期借款就可以,存货不用管 所有权没有变更 查看全部回复
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去做税务登记,在开票 查看全部回复
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对,员工吃亏了,公司缴费比例高的 查看全部回复
7110
不用,工资薪金单独计算就行 查看全部回复
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电商么? 前期确认收入了的话 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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可以开专票的 查看全部回复
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管理费用 查看全部回复
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你是进药买药没有差价吗? 查看全部回复
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钱袋宝的钱跟你公司什么关系? 查看全部回复
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你是要做账 还是还没领取营业执照? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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管理费用-福利费 查看全部回复
你多交税税务局不会管的 查看全部回复
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可以进制造费用 查看全部回复
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借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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借:管理费用-残保金 dai:银行存款 查看全部回复
借:银行存款 dai:长期股权投资 查看全部回复
借:银行存款 dai:其他应付款 归还做相反分录 查看全部回复
是出包涵的费用吧 查看全部回复
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既然已经扣了,就把借条给员工 查看全部回复
5193
你就只做实际缴纳部分 查看全部回复
提成可以直接做到工资里面申报个税 查看全部回复
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属于购买固定资产的相关费用,计入相关成本 查看全部回复
就是灵活用工平台吧?这个是允许的 查看全部回复
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然后再卖给别人还是自己用呢? 查看全部回复
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不需要单独入账,人力做工资表的时候核减就可以了 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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免税的农场没有问题,具体看看你们属不属于增值税、所得税都免 查看全部回复
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我们公司的话3400/26*5就是5天的工资 查看全部回复
6147
公司收款是收入的要确认收入 查看全部回复
5751
银行费用记入财务费用 查看全部回复
7587
计入应付职工薪酬里面 查看全部回复
6489
个人是股东吗还是其他人? 查看全部回复
8577
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不用,一次性计入管理费用-服务费就行 查看全部回复
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厂房是租的还是自有的 自有的话进在建工程 装修后转固 折旧 租的话进长期待摊费用 摊销 查看全部回复
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