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哈哈老师
借:制造费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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借:销售费用-招标费 dai:银行存款 查看全部回复
这种情况可能是另外一家公司冒用你的信息了,你可以提起申诉 查看全部回复
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高老师
您好,不收费就不计收入,如果发生相关支出按支出类型计入成本费用,借:主营业务成本/管理费用等 dai:现金等资金支出科目,如果未付款记入应付帐款科目 查看全部回复
7812
Annina老师
《企业会计准则第4 号——固定资产》应用指南规定:“已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,应当按照估计价值确定其成本,并计提折旧 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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具体因为什么业务付的呢? 查看全部回复
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您好,这个稳岗补贴是国家因为疫情给企业的补贴 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
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2月份发工资能扣一个月的 查看全部回复
3825
借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
4410
归老师
计提时 借:费用 dai:应付职工薪酬(公司部分) 交款时 借:应付职工薪酬(公司部分) 其他应收款(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
5121
借:现金3000 dai:银行存款3000 查看全部回复
6237
李伟老师
您好,借到钱的时候,借:银行存款 dai:短期借款/长期借款 如果是钱转出去了,借:其他应收款-XX dai:银行存款 法人代还的时候 计提利息 借:财务费用 dai:应付利息 借:短期借款/长期借款 应付利息 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
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借材料,dai其他应付款-某某 查看全部回复
6993
借:管理费用/销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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借:财务报费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
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金额不大直接计入管理费用 金额很大计入无形资产里面 查看全部回复
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借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
4896
没问题,这部分工资可以入账的 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 如果收到之前付出的保证金 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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支付销售返利 借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:应收账款/预收账款 查看全部回复
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用租赁费/1+税率*税率就是需要交的增值税 查看全部回复
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借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费-应交房产税 借:应交税费-应交房产税 dai:银行存款 查看全部回复
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等于说公积金全部都是自己负担对吗? 查看全部回复
4545
暂估的情形一般是在发票还没收到的时候用到的 借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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借:制造费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
5049
借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
4185
借:管理费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 变卖收入 借:银行存款 dai:固定资产清理 最后把固定资产清理 转到资产处置损益里面 查看全部回复
3888
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
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借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金/银行存款 查看全部回复
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您说的什么意思呢 查看全部回复
3834
你们是融资租赁的哪方 查看全部回复
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借:应交税费-应交所得税 dai:银行存款 查看全部回复
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5157
进财务费用 查看全部回复
4617
借:应付职工薪酬-住房公积金 其他应付款-住房公积金 dai:银行存款 查看全部回复
4419
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4338
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
3933
借:库存商品 dai:生产成本 查看全部回复
借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
5688
您好,会计分录上还是按月计提折旧的 查看全部回复
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这是重庆的缴费比例,每个地方缴费比例有差异,以当地社保局口径为准 查看全部回复
6030
王苗苗老师
您好,收到的原材料可以不记账, 对于加工过程中发生的生产成本: 借:生产成本 dai:原材料——辅助材料 应付职工薪酬-人工费 制造费用 查看全部回复
6273
借:长期股权投资 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,空调折旧计入相应的成本/费用里面 查看全部回复
7929
借财务费用-利息支出,dai银行存款 查看全部回复
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月度计算个人所得税: 应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数 应纳税所得额=月收入额-准予扣除额、 准予扣除额=基本扣除费用5000元+专项扣除+专项附加扣除+依法确定的其他扣除 查看全部回复
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账号正在注销中
如果是研究阶段或不满足资本化条件,记入:研发支出——费用化支出,然后年未再结转至管理费用——研发费用 如果是开发阶段且满足资本化条件,记入:研发支出——资本化支出 达到预定使用用途时结转至无形资产 查看全部回复
质保金一般是和发票一起开票挂账的,不用计提 查看全部回复
5769
《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1<营业税改征增值税试点实施办法>第二十七条明确下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。 查看全部回复
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借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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第一,不合理,公司没有钱,但是也得给员工发工资,账上没有钱,可以先欠着,有钱再给,但是工资正常计提 查看全部回复
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是发给老板 还是大家都用? 查看全部回复
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借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
6444
工会经费工资总额的2%,职工教育经费工资总额的8% 查看全部回复
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可以作为固定资产核算 也可以作为低值易耗品核算。根据你们自己的需求和实际情况,如果桌椅价值较大的话作为固定资产 价值较低的话也可以作为低值易耗品核算。 查看全部回复
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可以采用非全日制用工模式,进工资薪金 查看全部回复
5256
按照权责发生制处理 查看全部回复
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涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
5382
收回来后是直接销售还是继续加工? 查看全部回复
5346
悠悠老师
看你所在地区。部分地区要求全额记到工资缴纳个税,有的是有扣除标准,比如不超过300元的部分,可以在个税前扣除。具体请查当地税务要求。 查看全部回复
5976
之前计提没有? 查看全部回复
3690
是的,需要缴纳个税后才能在税前扣除。 查看全部回复
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1、让兼职营销人员到税务代开发票,根据代开的劳务发票入账借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:库存现金(银行存款丨 2、如果不能提供发票,你单位也可以编制提成支出单入账,但要按劳务所得代扣代缴个人所得税借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:应交税金--个人所得税dai:库存现金(银行存款) 查看全部回复
4797
福利费是工资薪金总额的14% 查看全部回复
6804
金额大不? 查看全部回复
6903
您好 查看全部回复
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确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
6471
您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
7137
用其他应付款也可以 查看全部回复
6048
计提社保,借管理费用一单位社保,其他应收一个人社保,dai应付职工薪酬一社保,交社保,借应付职工薪酬一社保,dai银行存款 查看全部回复
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您好,可以,但是现在很多网银都有代发工资功能不用一笔一笔转 查看全部回复
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您好,这些人的发票是不是人力资源公司给你们开票呢? 查看全部回复
5670
您好,借:管理费用-保险费 税金及附加(车船税金额) dai:银行存款 查看全部回复
对,是的 查看全部回复
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这个应该是类似于通知,可以不用管 查看全部回复
24885
11.88万是公司部分和个人部分合计数是吧? 查看全部回复
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社保是公司+个人的合计数么 借:应交税费-个税 0.79 应付职工薪酬(公司部分) 其他应收款(个人部分)dai:银行存款 11.79万 查看全部回复
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如果你上面提供的数据仅为企业承担那部分分录如下 借:管理费用—住房公积金0. 97 生产成本—住房公积金4.21 制造费用—住房公积金0.14 销售费用—住房公积金0.62 dai:应付职工薪酬—住房公积金5.94(公司承担部分) 查看全部回复
8262
你这里的数据是否没有包涵个人该承担的那部分,只是企业承担的那部分 查看全部回复
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材料外发加工时是否有通过委托加工物资核算? 查看全部回复
5877
工资没错吧? 查看全部回复
11601
结转到管理费用-职工教育经费 查看全部回复
5148
你这个表是自己做的?还是导出来的申报表? 查看全部回复
11070
工资总额不包含企业部分的五险一金 查看全部回复
9513
您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
6507
您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
6066
如果是非正常损失,进项不得抵扣,借 待处理财产损益 dai 库存商品 应交税费-应交增值税-进项转出 借 营业外支出 dai 待处理财产损益 查看全部回复
8856
入库的原材料是在哪一年领用的? 你们是会计准则还是小企业会计准则~ 查看全部回复
6642
您好,需要计提的 查看全部回复
4959
做研发支出一费用化支出一工资 查看全部回复
您好,个税一般是员工自己做汇算清缴的,当然也可以委托公司做 查看全部回复
5463
如果每日利息是都是按照本金计算的,第一种年化是29.2%,第三种划算 查看全部回复
5499
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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