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哈哈老师
只要是实质上是实收资本就可以记入到实收资本 查看全部回复
5202
Annina老师
是的 查看全部回复
6966
首先需要到工商局办理增资手续,然后再去税务做办理手续 查看全部回复
7785
个税需要全员全额申报 查看全部回复
10224
而已老师
查找原因,以事实为基础,进行调整 查看全部回复
6282
需要带着公章 营业执照需要到税务局大厅补申报 查看全部回复
4626
逾期没有申报需要到税务局补申报 查看全部回复
5148
高温补贴不免征个税 查看全部回复
6030
高老师
您好,正常是发生额 查看全部回复
6714
对的,不抵扣就形成留抵税额 查看全部回复
5049
如果你社保按照申报的年度工资交的话,有影响 查看全部回复
7074
要申报个税 查看全部回复
5859
小黑
这个不在个税里抵扣啊 查看全部回复
9189
不用报 查看全部回复
6975
两者一起按照工资薪金申报 查看全部回复
5580
要申报无票收入 查看全部回复
4905
平时单位预扣预缴个税 查看全部回复
4419
以前系统进的无形资产吗? 查看全部回复
6228
做主营业务收入-未开票收入,然后申报增值税在未开具发票填销售额 税额即可 查看全部回复
4302
你们是自己申报吗? 查看全部回复
5715
可以 查看全部回复
6705
个人去大厅代开的发票,当场就要交税,交了之后无需再交再申报 查看全部回复
4581
你找找应该可以作废重新申报 查看全部回复
4482
小月老师
个税更正申报是表示申报依然有效,只是里面数字更改,作废申报以后,该月个税会显示没申报 查看全部回复
15516
已公示,说明申报成功了 查看全部回复
6462
更正申报 查看全部回复
4491
您好,申报4月个税填社保 查看全部回复
4824
账号正在注销中
补申报 查看全部回复
6183
用现金也可以 查看全部回复
4590
支付税票服务费当期,借管理费用,dai银行存款,当期发生应交增值税,借应交税费-应交增值税(减免税),dai管理费用 查看全部回复
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你五月份登记,六月份开始纳税申报 查看全部回复
6417
需要申报增值税 附加税 和个人所得税 查看全部回复
5490
对,是延迟了 查看全部回复
去税务大厅关联一下 查看全部回复
11754
您好,需要 查看全部回复
7524
确实没有的,不管它 查看全部回复
5103
大厅可以补申报 查看全部回复
5463
您好 查看全部回复
6156
这个不同地区不同操作,有的地区是先申报才能我扣款,有些地区就是每月自动扣款 查看全部回复
5040
这个税务对比可能会比对出来,如果查到需要让你们解释原因 查看全部回复
11097
归老师
可以按次、按月、按季申报 看你怎么核定的 查看全部回复
6129
继续教育不能在个税里扣除 查看全部回复
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您好,现在是高新技术企业吗? 查看全部回复
7281
一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
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超额了需要到大厅更正申报的 查看全部回复
6876
一般纳税人6% 查看全部回复
4140
可以更正申报 查看全部回复
一般是当月核定下个月开始报税 查看全部回复
5670
需要 查看全部回复
7902
应该会有罚款,需要去税务局补报个税 查看全部回复
7596
需要申报个税,在自然人电子税务局扣缴客户端就可以申报 查看全部回复
5013
借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
在无票收入那按照6%的税率申报 查看全部回复
4653
填写在其他免税销售额里面 查看全部回复
4617
记入到工资里面,和计提工资一起做账 查看全部回复
4293
这个不是免税的,不能买免税的 查看全部回复
5175
这个不是全国统一的税种,是否需要申报您最好还是和当地税务局确认一下才好 查看全部回复
6471
高荣老师
可以计入固定资产 查看全部回复
5931
红字申报,但是自己不能申报需要到税务局申报 查看全部回复
4707
悠悠老师
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
6237
申报个税你是按照什么数申报的? 查看全部回复
10242
没缴税呢是可以修改的 查看全部回复
6795
五月份发放工资六月份申报 查看全部回复
现在可以去更正的 查看全部回复
10566
股东打过来计入实收资本就行 查看全部回复
6075
不,按月还是按季度都是税务局核定的,一般不能自己选择的 查看全部回复
5247
申报还是需要申报的,只是免征了而已 查看全部回复
5400
在补发工资的次月申报个税 查看全部回复
4356
需要调整回来的 查看全部回复
4392
您好,需要调整 查看全部回复
4338
这个会导致你多交个税的 查看全部回复
59553
应该是系统问题,换个时间再进去看看 查看全部回复
7326
您好,计入资本公积 查看全部回复
5436
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是的,小规模纳税人实收资本印花税减半再减半征收的 查看全部回复
6309
现在修改只能去大厅修改了 查看全部回复
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您好,有关联业务的双方都报 查看全部回复
6651
税务师晓雨
算错了呗 查看全部回复
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您好,研发设备计提折旧,是正常计提折旧,正常申报A105080,正常填 查看全部回复
7056
7929
你可以自己做一份合同管理系统 查看全部回复
7425
没影响的 查看全部回复
6930
开的什么内容的电子发票? 查看全部回复
4221
李伟老师
工商年报需要填的比较多,我给你发给填报说明,你先参照填写一下,具体哪个不会了你再单独问 查看全部回复
6678
6318
正常的申报错误,更正,该退税的可以申请退税 查看全部回复
6453
属于关联交易 查看全部回复
6543
不用,这种认缴的出资转让不用把出资补全的 查看全部回复
5526
如果个税没申报那么多,中间的差额24000元是不能在税前扣除的 查看全部回复
6822
对,即使没有达到起征点也要申报 查看全部回复
6948
报税 还是申请营业执照? 查看全部回复
6192
8901
6444
没有记账么 ? 那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数? 查看全部回复
4572
把之前的账补上吧 查看全部回复
5976
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5355
这个和本月的社保一起补申报就行 查看全部回复
6300
填A201010这个表 表中有一项扶贫支出 查看全部回复
7254
按照劳务报酬申报 查看全部回复
5706
如果你们是法人企业就需要在电子税务局申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
4860
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