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patience
要做完整的生产成本,在计算时要从财务部门提取人工材料、及制造费用,进行分摊,ERP系统一般都能做到自动提取,或有提取按钮,当然也可以从财务部门提供的数据手工录入。根据你的实际情况及ERP系统应用的程度而定。 查看全部回复
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请问我们的零件是入存货嘛?是的 查看全部回复
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杨老师
比系统多是指比什么系统多? 查看全部回复
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现在记账软件种类也比较多 查看全部回复
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王苗苗老师
金蝶和用友用的比较多 查看全部回复
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wam
用友、金蝶等常规软件 查看全部回复
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许老师
可以做一笔调整账务分录 查看全部回复
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结转损益? 查看全部回复
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有发票还是没有发票? 查看全部回复
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tammy老师
记营业外支出 查看全部回复
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软件里面应该有excel导入模板,你可以下载一个之后把数据粘贴到模板里面导入系统 查看全部回复
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李伟老师
企业建账盘算企业资产 查看全部回复
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Harry老师
你好,期初建账要把手头上所有的数据进行盘点之后,做出平衡的资产负债表,然后录入期初数据。 查看全部回复
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你好,如果确认入无形资产,分录如下: 借:无形资产 应交税费—应交增值税(进项税额) dai:银行存款 查看全部回复
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美金入账时按当天汇率记账和按月初汇率记账都是可以的 查看全部回复
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4月收到的普票冲3月份开普票,4月分红字普票录跟三月蓝字分录相反 查看全部回复
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小小
是交接给你吗 查看全部回复
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Leaf
计提:借:管理费用,dai:应付职工薪酬; 发放:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
6807
mila老师
两个原因:一个是记账错误 查看全部回复
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清岚
内帐,您把企业业务流程整理清楚即可,可以大概整理一些现金,银行存款、收入、支出等统计实际发生的业务统计表,具体可根据公司真实业务增添内容和表格信息 查看全部回复
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税务师晓雨
你好,需要手动填写的 查看全部回复
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审计以后,审计给的现金流量表有变动,我需要在纳税系统里改吗?建议更正 查看全部回复
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李可可
可以的 查看全部回复
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杨老师.
借:以前年度损益调整,dai:应交税费-应交土地使用税;借:应交税费-应交土地使用税,dai:银行存款。 查看全部回复
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B公司,借 资本公积 dai 银行存款 查看全部回复
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安叔老师
两套账是违法行为,可能会涉嫌偷税行为,不建议经手账务数据, 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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andy老师
一般是根据交易日的汇率记账 查看全部回复
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可以入账做成本吗?如果是跟公司经营相关的支出可以入账的 查看全部回复
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借方是销售是什么,是收入么 查看全部回复
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首先理解系统报表上每个数据的含义,然后纸质单据和系统数据核对 查看全部回复
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李凤
找客户给发票联复印件就可以 查看全部回复
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本月,借 管理费用-房租等 预付账款 20 dai 银行存款 查看全部回复
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.免费冲五百元的电,属于职工福利 查看全部回复
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做完凭证后,审核凭证,然后记账,结账 记账结束可以出报表,结账这个月的账才算结束 查看全部回复
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你是指进项票滞留票么 查看全部回复
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夏老师
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
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借:固定资产 dai:其他应付款-A 其他应付款-B 后期加工费 借:其他应付款-A 其他应付款-B dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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充值ETC卡 查看全部回复
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换电脑,个税的人员信息会没有 查看全部回复
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木言
没啥套路吧,但可能存在一些风险需要注意: 1.?关于场地挂靠,要确保其合法性和稳定性,有的可能存在违规风险或在后续使用中出现问题。 2、?对于记账报税服务的质量和规范性需要进一步考察,可能存在服务不到位的情况。 查看全部回复
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这个分录做了没做一样,是不是之前银行扣款的时候还没有发票,但是做了财务费用,后来来了发票没地方附,就做的这个凭证,把发票放后面了 查看全部回复
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填,但是没出资的股东只填认缴信息,不填实缴信息 查看全部回复
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报废 的话 借:营业务支出 dai:长期待摊费用 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,你这个二维码收款的系统是什么呢,一般这种可以设置自动提现,次日到账的,每次都是按月核对,有差异的话再按天核对 查看全部回复
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你们开具还是你们收到? 查看全部回复
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1打款借:预付账款418800dai:银行存款418800 收发票 借:在建工程403800dai:预付账款 403800 收保证金借:银行存款15000dai:其他应付款15000 查看全部回复
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挂应付账款 查看全部回复
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可以直接在1月份享受全年6万元,但未享受 查看全部回复
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在的 查看全部回复
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结转成本,计提折旧或摊销 查看全部回复
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一般计入固定资产 查看全部回复
小规模纳税人物业管理服务,增值税征收率1%。需要计提应交税费一应交增值税 查看全部回复
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你们是提供测试服务? 查看全部回复
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同学你好,如果不是租赁业务的话,预收的款项入合同负债哦,你先把应收账款调到合同负债,然后每次确认收入借:合同负债dai:主营业务收入 查看全部回复
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收取的物业费,收取时有注明时间期限么 查看全部回复
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登录国家企业信用信息公示系统网站选择“企业信息填报” 查看全部回复
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减少注册资本,要先在国家企业信用信息公示系统或报纸发布减资公告,公示企业减资的信息。 查看全部回复
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原来的数据信息保存好 查看全部回复
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每个订单里产品也是分批交付,可以采用分批法核算成本 查看全部回复
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这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
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同学你好,可以让个人去代开发票哦,你没有发票入账了企业所得税汇算的时候也是要调减成本的 查看全部回复
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金额大么 查看全部回复
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代理记账的账务处理了解么 查看全部回复
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同学你好,在电子税务局,税务数字账户,发票查询,全量发票查询可以查到 查看全部回复
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意思是社保是中介机构买的,个税也是中介机构申报的 查看全部回复
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那采购的钢材是之前都已经到库了吧 查看全部回复
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可以 查看全部回复
冲的是哪一年 的 查看全部回复
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违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
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借:应交税费-未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
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借:包装物 负数 dai :应付账款 负数 应交税费-应交增值税进项转出 正数 查看全部回复
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同学你好,是的哈 查看全部回复
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按实际的开具 查看全部回复
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但是按照权责发生制,上月的工资不应该是上月就计提了吗?是的 查看全部回复
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我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
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红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
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首先自己有没有对自己以后的职业发展有没有方向 查看全部回复
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曹老师CPA
可供出售金融资产 查看全部回复
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是2月申报表数据跟账上的有差异么 查看全部回复
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期初借dai方余额不一致,本期发生额是一样的,所以期末余额不一致 查看全部回复
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可以按产品盘亏处理 查看全部回复
913
什么时候红冲的,4月么 查看全部回复
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报废,残值转营业外支出 查看全部回复
1073
一般的会计处理根据会计准则,特殊的业务特殊处理 查看全部回复
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这什么系统 查看全部回复
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亲,等系统好了再补,不是您自己能解决的 查看全部回复
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没有真实的投资就不需要 查看全部回复
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期末结转是自动结转,但要把期末结转的公式修改,加上新加的科目 查看全部回复
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登录金蝶EAS主界面,切换到对应组织,依次单击【供应链管理】→【库存管理】→【库存移转】,然后双击打开【库位异动单】,进入库位移动单新增界面; 在【库位移动单新增】界面,选择物料之后,选择需要调入和调出的库位审核即可。 查看全部回复
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稍等,我看一下哈 查看全部回复
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意思就是工资表里的个税少扣了,实际多发了 查看全部回复
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你好,一般可以暂估入库: 当货物已经入库且款项已付,但发票尚未收到时,可以根据货物的暂估价值进行入账。会计分录为:借:库存商品/原材料/低值易耗品;dai:银行存款 查看全部回复
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同学你好,冲减原成本科目哦 查看全部回复
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数据导入不进去? 查看全部回复
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天弘1200万都做长期股权投资 查看全部回复
945
燕子老师
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
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你的那个提示是4列是0 查看全部回复
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借固定资产 dai银行存款 借行政支出 dai资金结存 查看全部回复
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现在是已经跨年了 查看全部回复
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