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税务师晓雨
增值税必须一次缴完,会计和企业所得税分期确认收入 查看全部回复
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Christina
可以的 查看全部回复
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高老师
你好,计入营业外收入 查看全部回复
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你好,分开签订合同 查看全部回复
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你好,可以认证 查看全部回复
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Annina老师
差进项要分析原因解决 查看全部回复
4870
小黑
跨月了不能作废 查看全部回复
7125
哈哈老师
下个月再开票的话,在之前未开票收入那里填写负数,然后再按照开票金额做账 查看全部回复
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你好,发票与入库单对应,是吧 查看全部回复
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李伟老师
按照总价不含税金额计入固定资产 查看全部回复
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属于混合销售按照,一般纳税人按照13% 查看全部回复
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如果签订的是施工类的合同,开建筑服务发票 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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工程合同,直接开工程服务*工程款 查看全部回复
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你好,《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。 查看全部回复
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查账征收的个体户和公司一样的 查看全部回复
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你好,是专票还是普票? 查看全部回复
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可以再描述一下吗? 查看全部回复
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悠悠老师
找人开发票存在风险。你可成立个体户,申请核定征收。在核定收入范围内开发票。可不缴税。具体请咨询当地税务。 查看全部回复
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你好,1月份认证的发票已经确认签名了吧,现在是6月,应该是不能撤销了 查看全部回复
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发票对方可以一次性开给你们,但是可能多放可能不愿意一次性开这么多 查看全部回复
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既然是小规模,首先看一下是否满足小微企业所得税税收优惠政策除了工资社保,或者税法规定的一些,没得发票不能税前扣除,所得税是利润总额调增调减?税率来交 查看全部回复
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这个发票名称开错了,不能收了 查看全部回复
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分开开票,分开核算。 查看全部回复
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你好,发票是开给公司的,只是因为一些原因暂时收回去了,是吧 查看全部回复
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现在是国内客户要你们开普票是吗? 查看全部回复
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归老师
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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你好,如果是同一笔业务可以合一起做也可以分开做 查看全部回复
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你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
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你好,购方抵扣,需购方在开票系统申请红字发票信息表,然后销售方开红字发票 查看全部回复
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纳税人应当开具二手车销售统一发票。购买方索取增值税专用发票的,应当再开具征收率为0.5%的增值税专用发票。 查看全部回复
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需要先按照红字发票做红冲收入的分录,然后再按照正确的再做一遍 查看全部回复
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电影院是一般还是小规模? 查看全部回复
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根据实际情况冲红 查看全部回复
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你好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
6330
交钱,借长期待摊费用,dai银行存款 查看全部回复
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你好,跟据发票内容,借:库存商品/低值易耗品等 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
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对方是否需要发票,要问对方。但是,对你们而言,开不开发票,都视同销售。开和不开都一样。因为无偿赠送给非公益性社会组织和非政府相关部门的支出,不允许在税前扣除。 查看全部回复
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开票房东需要交增值税,附加税,个税,印花税,房产税,城镇土地使用税 查看全部回复
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借:管理费用/制造费用等-劳务费 A 应交税费-应交增值税-进项B dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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不能直接去电网交费么? 查看全部回复
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李力
是的,不然单位没发所得税前抵扣,多交税,个人可以找税务局代开 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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是的,开票方的开票信息是需要齐全的才行 查看全部回复
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你好,当时怎么做的分录,现在还那样做,会计科目不变,金额变成负数就行了 查看全部回复
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业务真实,可以的 查看全部回复
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你好,是无偿赠送吗? 查看全部回复
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借原材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
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备注栏没有强制要求不需要填写 查看全部回复
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是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
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这个不是说必须一致,只要是销项和进项税额能合理解释清楚就行 查看全部回复
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是的,福利费和降温费也是需要扣税的,和劳务费一起开票 查看全部回复
5108
而已老师
相当于他们把增值税附加一起收了接近10个点 查看全部回复
6379
你好 查看全部回复
7274
第一可以这么放着不做处理 第二可以选择勾选不认证处理 查看全部回复
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4866
需要看单位什么一般纳税人还是小规模纳税人了 查看全部回复
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可以红冲 查看全部回复
6947
第三列里面有详细说明差异 查看全部回复
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有真实业务发生就可以开具发票 查看全部回复
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为啥要有进项? 只要有需求、有收入你就可以开的 查看全部回复
4450
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红冲之后不可以抵扣,需要进项税转出 查看全部回复
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这个就需要做应收账款台账了 查看全部回复
6367
专票退回重开 查看全部回复
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这个没有要求 查看全部回复
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全国增值税发票查询平台 查看全部回复
6631
你好,是意外险吗? 查看全部回复
5549
? 查看全部回复
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全部冲红,再开5千多的发票 查看全部回复
7290
是的,可以使用车辆派遣单,来证明确实是因为公司的事情需要用车 查看全部回复
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你好,月底暂估,下月初冲暂估 查看全部回复
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需要取得合法票据,否则退回重开 查看全部回复
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备注没有打代扣代缴的话不用 查看全部回复
20286
可以凭采购单入账,只是所得税前不能扣除,要调增 查看全部回复
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开票就确认收入,确认销项,没有给钱记应收账款 查看全部回复
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10642
借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
6868
是的 查看全部回复
8143
负数填报 查看全部回复
5948
如果确实与公司无关的可以不管 查看全部回复
6962
可以抵扣 查看全部回复
7911
什么服务费跟收入直接相关吗 查看全部回复
10484
重新开红字发票就,不用做账务处理。备查账登记就可以 查看全部回复
5735
因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
6999
对方当然可以开票了,可以自己单位开票 查看全部回复
7379
您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
7620
一般金额不超过500元不需要发票,超过500元就需要发票入账了 查看全部回复
5850
支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
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4397
你作废成功?广东的电子发票,沒有作废的,只有冲红。 查看全部回复
7818
可以把发票放到计提凭证后面 查看全部回复
4922
5963
缴费记录报销 查看全部回复
4529
付多少冲多少 查看全部回复
8099
进项和销项的大类保持一致 查看全部回复
6171
自产的吗 查看全部回复
5793
如果咨询/推广业务是真实的,对方虚开,你们有可能被要求130万的费用不能税前列支。 查看全部回复
5902
不能报销,需要新的发票章盖章才行 查看全部回复
6297
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