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Annina老师
可以冲红部分 查看全部回复
6084
归老师
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
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子公司为啥不能开票 子公司是独立法人~ 不能这样的 查看全部回复
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借其他应收款-押金,dai银行存款,付上银行回单,收据单独保存,之后对方付钱时还给她 查看全部回复
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哈哈老师
可以自行开具的 查看全部回复
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冲暂估,按照发票入库 查看全部回复
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租房合同中写清楚,水电费,物管费由承租人负担,承租人可以把出租人抬头的发票入账,能否税前扣除大部分地区的税务是可以扣除的 查看全部回复
5949
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7533
七七
进固定资产,和税率没有关系 查看全部回复
7911
而已老师
您好 查看全部回复
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财政部、国家税务总局《关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费政策及征收管理问题的通知》(财税[2016]25号)规定,在中华人民共和国境内提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位,应按照通知规定缴纳文化事业建设费。 查看全部回复
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一般纳税人还是小规模? 一般纳税人的话分开开 工位租赁是不动产租赁 增值服务是现代服务 查看全部回复
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预付款,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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是否和生产经营直接相关,如果相关就可以扣除 查看全部回复
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你方开红字信息表,通过后对方开红字发票 查看全部回复
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专用发票不能免税 查看全部回复
6048
可以开红字发票的 查看全部回复
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如果是员工出差的住宿费是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
22401
高老师
您好,可以 查看全部回复
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这个是可以入账的,记入到成本里面就行 查看全部回复
7857
根据工地负责人列出的金额做账,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
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您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
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可以开在一张发票上 查看全部回复
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借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
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借:销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金 查看全部回复
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2万多进无形资产,年服务费考研做办公费用 查看全部回复
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借管理费用-其他,dai银行存款 查看全部回复
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如果是公司经营的费用,公司抬头的发票,可以报销 查看全部回复
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不可以,乙开给甲,其他三家公司在开给乙 查看全部回复
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可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
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偶尔开,可以先联系管理员增加税费种后开,经常开,先增加范围税费种后再开 查看全部回复
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李伟老师
如果是真实业务,公司同意,可以报销,但是对于查账征收的企业,不得税前扣除 查看全部回复
5976
可以的 查看全部回复
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你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
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你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
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您好,如果您说的景观船属于是工艺品的话就可以的 查看全部回复
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你好,发票开的别人公司,是不能入账的 查看全部回复
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挂靠的,可以视作是这个挖掘机是被挂靠的公司购买的,被挂靠公司正常计提折旧。你们公司内部登记就好 查看全部回复
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您好,如果发票开在别的公司是不能在你们公司入账的 查看全部回复
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您好,没事的开错的正常红冲然后重新开就行 查看全部回复
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收到政府的专项扶持资金是不需要开发票的呀 查看全部回复
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当月开的进项,最早只能当月认证抵扣当月的进项,不能抵之前的进项。例如:2月的开的进项发票,只能抵扣2月及以后的月份的进项,不能抵扣1月及之前的 查看全部回复
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下个月开的进项可以下个月的销项 查看全部回复
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下个月开的进项可以抵扣下个月的销项 查看全部回复
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您好,不能,不能抵扣 查看全部回复
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当月开的,当月可以作废 查看全部回复
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委托公司和受托公司分别是哪个 查看全部回复
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如果该成本是匹配的2021年的收入的,补做到今年,认证抵扣 查看全部回复
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您好,政府补助不属于增值税应税项目,不开发票,直接开收据就可以 查看全部回复
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你申报表填的不对 查看全部回复
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认证了么? 查看全部回复
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先填税收优惠表 把1%专票的销售额填到税收优惠表中,填写申报表主表第二行和第十行。 查看全部回复
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您好,可以的,可能是这家公司有两个账户的 查看全部回复
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一般是保险公司代扣代缴的,自己不用单独申报 查看全部回复
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可以关注湖北税务或者咨询管理员,我们重庆目前是还可以按照1%交增值税,官方文件还没出,也是管理员通知的 查看全部回复
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当月转入 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
可以,没有规定说不行,就是可以 查看全部回复
你好 查看全部回复
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可以不填 查看全部回复
22833
andy老师
可供使用的当月就可以摊销 查看全部回复
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对方抵扣了做账了,需要给对方 查看全部回复
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12月的专票,下月初勾选抵扣,当月也可以勾选,下月初确认抵扣 查看全部回复
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没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
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你好,一般没跨年是可以直接入账的 查看全部回复
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把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
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个人出租不动产可以代开专票,其他的不能 查看全部回复
在电子税务局跨区域涉税事项模块办理 查看全部回复
跨月,直接红冲 查看全部回复
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您好,公司开教育类发票一般是需要有办学资质的 查看全部回复
8955
您好,有两种操作方法,第一种是把上个月开错的那张开红字发票冲销了,然后再开一张正确的,第二种方法就是把差的这1800元再开一张发票补过去,你们双方可以协商。 查看全部回复
7758
可以 查看全部回复
8784
您好,企业真实发生的业务并取得发票了就可以抵扣企业所得税 查看全部回复
9486
是的 查看全部回复
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发票开票的时间是什么就是什么时间,开票的时间不能选。 查看全部回复
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需要看你们分包出去的性质,如果是劳务的话,肯定是要给劳务发票比较好。 查看全部回复
8847
没对,专票需要交税 查看全部回复
7155
您好,这个税控盘的发票是可以全额抵减增值税的。 查看全部回复
6228
您好,捐赠支出可以入账,但是由于不是通过公益性社会团体或者县级以上人民政府及其部门捐赠的,而是直接捐赠的需要纳税调整。 查看全部回复
7227
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
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如果是系统自动生成的数据没关系 这是因为两个系统读取的小数点后边位数不一致导致的!如果是系统自动生成的数据 查看全部回复
11277
公司所在地缴纳的企业所得税汇算时要扣除预缴税款的 查看全部回复
22770
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7677
专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
13014
您好,进货发票伟到的话,先暂估入账,等发票来了的时候再把暂估冲掉,按照发票的金额做账。 查看全部回复
7209
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
7560
Karina老师
9792
增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
7506
开票的时候选择免税 查看全部回复
9729
发票联做账装进凭证里面,保存30年,开票最好有手续,看单位制度要求 查看全部回复
8631
你好,可以。 查看全部回复
为主筹谋
你好,请问这个商品混凝土,有没有含沥青等其他材料呢? 查看全部回复
47502
您好,小规模不能抵扣增值税进项 查看全部回复
6408
您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
9342
您好,如果是销售部门产生的费用,计入销售费用 ,管理部门计入管理费用,具体根据使用部门计入相关费用 查看全部回复
13644
亲,具体看一下税局给你们核定的税种,是否分别核定13%和6%的税率呢。 查看全部回复
7515
王苗苗老师
具体是哪里填写不完整,一般公司名字和纳税人识别号,开票人人名,复核人人名,收款人人名是是需要填写的 查看全部回复
有影响的,影响正常抵扣,建议退回重新开具发票。 查看全部回复
10242
1.职工离职的情况可以申报成离职补偿上年三个月平均工资数额,是免税,可以以这种方式沟通,剩余部分可以选择年终奖方式一次申报个税 查看全部回复
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