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答疑老师:西贝老师
同学你好,无票收入税额也是按照3%计算的,也需要填减免申报表 查看全部回复
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答疑老师:patience
收入的具体分录是什么 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
需要申报,但不一定交 查看全部回复
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需要计算增值税的 查看全部回复
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答疑老师:小小
最好不要 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
会计分录和正常做收入一样,只是原始凭证不是发票而已. 1、销售时的会计分录: 借:应收账款(或银行存款) dai:主营业务收入-未开票收入 dai: 应交税费--应缴增值税-销项税额 (注释:也就是说,即使没有开票,也要缴纳税款的) 2、开具发票时的会计分录: 借:主营业务收入--未开票收入 dai:主营业务收入-**公司 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
第10栏“小微企业免税销售额” 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果税率是3%的,免征增值税 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
需要交税吗 查看全部回复
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答疑老师:石老师
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率应税销售收入免征增值税的,应按规定开具免税普通发票。纳税人选择放弃免税并开具增值税专用发票的,应开具征收率为3%的增值税专用发票 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
需要 查看全部回复
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答疑老师:Yan
计算不含税收入填在增值税申报表和企业所得税申报表 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
你好,稍等 查看全部回复
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表中数据是假设你说的金额是不含税销售额来填的 查看全部回复
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你好,主营业务收入是不含税价,借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额。如果季度享受免税 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:营业外收入 查看全部回复
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有无票收入的都需要申报 查看全部回复
浏览:5231
答疑老师:哈哈老师
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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答疑老师:李可可
小规模增值税一般不需要计提 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好:把多转的那部份金额红字冲红就可以 借:应交税金-应交增值税(多转金额负数),dai:营业外收入(多转金额负数) 查看全部回复
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我现在更改申报表,申请退税,退税理由就是如实写的,请问它会顺利退回来吗?情况属实,理由合理的话,退税申请通过的话一般会退回来。是否查账要看地区的,一般企业纳税信用等级比较高,风险较低,理由合理的情况下一般不会查账的。有时候查账,跟地区的政策有关,比如一些经济不发达地区可能对税收这块儿管的严 查看全部回复
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