12月电费,1月取得专用发票,2月付款,分录应该怎么做#出纳#
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我是销售方,给对方公司开了一张专票100000(94339.62➕5660.38),我们确认收入了,对方也给我们付款了……但是由于对方公司倒闭,停止服务,我们又开了一张负数100000的发票给对方,同时开一张正数专用发票43921.1(41435+2486.1)给对方,我们应该退回给对方56078.9元,但是我们不退了……请问下,这个全套下来的分录应该怎么做#工业制造#
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公司交的电费,先充值,每个月有花费,就在充值帐户里扣,充值的时候,分录:借:预付账款-待摊费用-电费 400 贷:银行存款400,每个月算费用时,借:管理费用-水电费(假如是50)贷:预付账款-待摊费用-电费50,每个月都是几十块,上个月月底物业给我们开了一张专用发票,有13个点的和6个点的,总的发票金额 含税价就是我们充值金额400,我之前算的每个月几十块的电费,都是含税价,那么我拿到发票,这个怎么处理,我的理解是拿到发票了,就要按照不含税价算费用,所以想问下正确的分录怎么做#服务业#
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甲乙两家公司现收到物业公司开的日期是去年的电费发票(现在才收到去年的发票 所以去年未入帐),现在需要补跨年分录,问题是老板让甲公司替乙公司付款 甲乙双方签订代付款协议(乙公司按月份发票金额付乙公司电费 并按照甲公司收到的去年发票 按月份金额一次一次付物业 备注是甲公司的费用),求甲乙公司分别的做账分录#服务业#
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我公司是一般纳税人建筑工程公司,2021年12月至2022年11月份前是小规模企业,之后升级一般纳税人,2022年2月份开进来进项材料普通发票太多了,已入账并结转成本,但是没有付款给供应商,后来经过协商不跟这家供应商合作了,因为提供不了专用发票,像前期提供的纸质普通发票已结转成本了,没有付款怎么处理?現在这家公司已注销了。#建筑工程#
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公司9月26日发生一笔交易,向境外汇款支付信息服务费2000美金,当日银行牌价为7.0397,中国人民银行外汇市场人民币汇率中间价为7.0354,invoice服务发生结算后开具,该笔业务(付款、确认费用)怎么做账写分录#高新企业#
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老师 您好,我公司有向国外进口GPU服务器的业务,自己负责报关和消费,但是在报关进来的时候只是缴纳了海关关税,已经成本已经按照海关缴款书上的金额入账了,但是货款的钱是在6个月内支付,在支付货款的时候,是按照付款当天的汇率付出,肯定和进关时候的汇率存在着差异,金额大的时候有几十万的汇率差,请问老师,这种怎么出分录呢?谢谢#出纳#
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在23年底预交了企业电费4545元,做的借管理费用,贷银行存款;因为退租电费没用完,对方开了一张4545的红字票和一张2783的蓝字票,还收到一笔1762的款项,这个分录要怎么做?#其他行业#
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我们公司是一般纳税人,6月邀请建筑公司进行厂区拆除,9月收到了对方的发票“建筑服务·车间拆除”,价485436.89,税14563.11,并先付款10万,12月付款40万,这笔业务分录应该怎么做? 厂区不是我们的,是有关单位查封的,我们是中间人 过程中的废品处置费抵顶拆除费#出纳#
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我们公司是一般纳税人,6月邀请建筑公司进行厂区拆除,9月收到了对方的发票“建筑服务·车间拆除”,价 485436.89,税14563.11,并先付款10万,12月付款40万,这笔业务分录应该怎么做?#出纳#
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我们公司是一般纳税人,6月邀请建筑公司进行厂区拆除,9月收到了对方的发票“建筑服务·车间拆除”,价485436.89,税14563.11,并先付款10万,12月付款40万,这笔业务分录应该怎么做?#出纳#
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