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哈哈老师
借:银行存款 借:管理费用(红字) 查看全部回复
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借:固定资产300 dai:银行存款 100长期应付款200 查看全部回复
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Annina老师
汽车是单位的固定资产吗? 查看全部回复
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七七
如果使用年限超过一年的话借固定资产dai应付就可以 查看全部回复
8802
归老师
是什么公司 房地产企业还是? 查看全部回复
7281
这个没有发票不能做账,即使做账了也不能税前扣除的 查看全部回复
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借其他应收款-押金,dai银行存款,付上银行回单,收据单独保存,之后对方付钱时还给她 查看全部回复
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这个不属于公司费用,计入营业外支出 查看全部回复
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而已老师
你们公司是一般纳税人还是小规模企业? 查看全部回复
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李伟老师
查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
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如果是注销分公司的话,那需要把社保转到总公司去就可以 查看全部回复
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您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
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冲回相应的成本与应付职工薪酬 查看全部回复
6273
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
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你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
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通过短期投资核算,取得的收益通过投资收益核算 查看全部回复
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借:银行存款 dai:短期借款就可以,存货不用管 所有权没有变更 查看全部回复
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去做税务登记,在开票 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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电商么? 前期确认收入了的话 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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有合同按照合同金额,只开发票的按照不含税算 查看全部回复
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有利息没有 是建行的么? 查看全部回复
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管理费用 查看全部回复
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你是进药买药没有差价吗? 查看全部回复
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钱袋宝的钱跟你公司什么关系? 查看全部回复
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你是要做账 还是还没领取营业执照? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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管理费用-福利费 查看全部回复
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如果合同是含税签的就按照含税的报 查看全部回复
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借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
借:管理费用-残保金 dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:长期股权投资 查看全部回复
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你收到100万,做收入,支付的工资做成本 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 归还做相反分录 查看全部回复
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这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
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是出包涵的费用吧 查看全部回复
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你就只做实际缴纳部分 查看全部回复
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提成可以直接做到工资里面申报个税 查看全部回复
属于购买固定资产的相关费用,计入相关成本 查看全部回复
然后再卖给别人还是自己用呢? 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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银行费用记入财务费用 查看全部回复
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个人是股东吗还是其他人? 查看全部回复
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不用,一次性计入管理费用-服务费就行 查看全部回复
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厂房是租的还是自有的 自有的话进在建工程 装修后转固 折旧 租的话进长期待摊费用 摊销 查看全部回复
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借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
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意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
金额小直接计入费用 金额大 计入房屋原值 查看全部回复
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什么类型的企业 是开业前的环评么? 查看全部回复
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这个一般都是 企业上市前请一些咨询机构的咨询 业务指导等支付的一些费用 查看全部回复
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可以计入销售费用 查看全部回复
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如果是给微信平台开票,应当按照200元确认收入与应收,手续费的话应当由微信平台定期给你方开票,确认财务费用与应收dai方 查看全部回复
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建筑施工企业么? 查看全部回复
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是商品损耗么? 查看全部回复
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借:管理费用-油费 dai:现金 查看全部回复
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进预付账款 分摊至每期的销售费用 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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你单位租赁给别人的话,开动产租赁发票 查看全部回复
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公司开票给京东? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
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高老师
您好,借:销售费用-好评返现 dai:现金 查看全部回复
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借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,视同销售缴纳增值税 借:销售费用 dai:库存商品-赠品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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充值的时候做到预收账款里面,消费了再冲减 查看全部回复
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年终奖吗? 查看全部回复
借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
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借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
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这个具体是什么钱呢? 查看全部回复
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还是按工资做,计入管理费用 查看全部回复
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你好,我们平台主要解决实操中遇到的问题,暂时不受理答题类业务。 查看全部回复
让对方公司去代开发票。 查看全部回复
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只能通过股权转让 查看全部回复
这个买来做什么用的呢? 查看全部回复
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借销售费用,dai银行存款,需要通过发票税前扣除 查看全部回复
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20做到预收里面 查看全部回复
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姐计入销售费用-宣传费里面 查看全部回复
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借:银行存款,dai:营业外收入-补贴收入 查看全部回复
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您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
6183
借:销售费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
6741
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
5328
你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
6039
您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
4842
您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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你好,个人所得税是不进入税金及附加科目的。举例:工资1000,个税5。确认工资时,借:主营业务成本、相关费用等科目,1000 dai:应付职工薪酬1000。发放时,借:应付职工薪酬1000,dai:应交税费——个所税5 dai:银行存款995。 查看全部回复
4365
做开办费 查看全部回复
4266
您好,入销售费用-销售分成 借:销售费用-销售分成 dai:现金 查看全部回复
5778
扣的什么费用呢? 查看全部回复
5913
少支付的计入到营业外支出里面 查看全部回复
5598
借银行存款,dai其他应付款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
4905
悠悠老师
如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
4149
5859
质保金之前开票了吗? 查看全部回复
4392
别人代付工资 查看全部回复
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
4572
退回的,借银行,dai其他应收 查看全部回复
4410
您好,印花税是在签订合同的时候就缴纳,和是否收付款无关 查看全部回复
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