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小黑
(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
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哈哈老师
对,附发票就行 查看全部回复
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可以往账户里存入200元记入往来款 查看全部回复
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收款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
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账号正在注销中
补申报 查看全部回复
6219
什么原因红冲?发票开错了?还是货退回了? 查看全部回复
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高老师
您好,购入时按固定资产入帐,出售时按固定资产清理处理 查看全部回复
5580
Annina老师
打出去的时候怎么做的? 查看全部回复
5742
留下的部分做其他应付款 查看全部回复
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郭艳飞
借:管理费用―劳务费 dai:银行存款 查看全部回复
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从你文字叙述上背书是连续的,只要按照操作流程盖章就是合理的,你前面不是说了乙打钱给甲6万 查看全部回复
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开红字发票,冲红退款金额,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税)(红字表示) 查看全部回复
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借管理费用-保险费2800,营业税金及附加200,dai银行存款3000 查看全部回复
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做账按照真实用途记入相关科目就行 查看全部回复
5724
滞纳金记入营业外支出 查看全部回复
5400
没开票,也要按照固定资产清理那一套走程序 查看全部回复
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可以正常做账 查看全部回复
6093
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
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借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金/银行存款 查看全部回复
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按照实际入账 查看全部回复
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税务师晓雨
正常损耗的话,对所得税和增值税没有什么影响 查看全部回复
4698
转让双方交印花税 查看全部回复
5814
跟商品一起做主营业务收入 查看全部回复
4851
是的,收到发票把其他应收款冲销了 查看全部回复
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印花税严格来说是不需要计提的,只是计提一下以后查询方便 查看全部回复
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
8550
是外面请的电工? 查看全部回复
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开具的发票对方认证没有? 查看全部回复
4671
这个发票可以用 查看全部回复
4131
您好 查看全部回复
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需要把之前所有的凭证 账簿 财务报表都拿回来,还有纳税申报数据和表格,还有纳税申报的密码登 查看全部回复
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您好,收客户款怎么做的分录现在还怎么做分录,金额是差价负数 查看全部回复
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归老师
可以按次、按月、按季申报 看你怎么核定的 查看全部回复
6147
如果能够区分金额,按照两个不同事项分开计算印花税 查看全部回复
5229
记入到管理费用-快递费里面 查看全部回复
4311
总公司转给你们 你们借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
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意思剩下的这58万客户也不要了是吗? 查看全部回复
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这个只是提示,还是可以申报的 查看全部回复
5031
性质上属于融资租赁吧 查看全部回复
对,你们只把运营费作为收入。其他收到的钱记入往来款,后期再归还给别人 查看全部回复
4716
好评返现的钱记入到销售费用里面 查看全部回复
6543
悠悠老师
一般纳税人,进项发票(指专票),在报税前,需要勾选发票认证的。才能抵扣。哪怕暂时没有取到纸质发票,只要对方开了,在勾选平台也能查到。 查看全部回复
5688
借:财务费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
4041
记入到营业外支出 查看全部回复
4167
借:管理费用-交通费 dai:现金 查看全部回复
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先把之前的补提了,再做缴纳的分录就行 查看全部回复
6327
你是去银行路上发生的车费之类的吗? 查看全部回复
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借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
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借:相关的成本费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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这个承担的个税直接记入到营业外支出就行 查看全部回复
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记入到工资里面,和计提工资一起做账 查看全部回复
4302
借管理费用-残保金,dai银行存款 查看全部回复
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您好,入资本公积 查看全部回复
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租挖掘机做什么用呢?工程用吗 查看全部回复
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可以认缴,但是没有出资不用做账 查看全部回复
5112
记入到销售费用-运费里面 查看全部回复
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少开的部分记入预付账款,下个月开票了再把预付账款冲了 查看全部回复
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
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借银行存款,管理费用-水电费,dai应收账款,如果水电费没有发票,汇算清缴要调增 查看全部回复
8685
借:主营业务成本 dai:应付账款 查看全部回复
4086
如果是零星用料的话可以 如果是用的比较多的材料 建议还是通过原材料过渡下 查看全部回复
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借:销售费用 dai:应付账款/银行 发票来了附到这个凭证后边就可以。 查看全部回复
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算到工资里面 查看全部回复
一般都是进成本的分录 如果是商贸企业就是购买库存商品的金额 查看全部回复
4428
高荣老师
收到供应商退货款,相应的采购商品也退回了吗 查看全部回复
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这笔钱保险公司会赔付你们吗 查看全部回复
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税-待认证进项税额 待:银行存款/预付账款 查看全部回复
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Christina
按普票做账即可,或者退回重开 查看全部回复
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已经清理的固定资产,说明账面已经没有该固定资产的体现了,直接借记银行存款,dai记营业外收入,应交税费-增值税即可, 查看全部回复
5391
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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按照真实消费2800元做账 查看全部回复
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减免的部分不用做账,直接按照减免后的金额计提就行 查看全部回复
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印花税不能退税 查看全部回复
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出差的费用正常做账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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意思是钱还没付呢?对方也没开票呢是吗? 查看全部回复
您说哪笔钱挂往来了呢? 查看全部回复
5787
银行从你们账户扣钱的时候借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
6822
如果是工作用的话,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
6174
可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
4941
记入到办公费里面,可以抵扣进项税额 查看全部回复
6102
应该分开销售和采购两个业务分别做账 查看全部回复
4887
你们借款给个人,给人给你们利息,你们需要交税 查看全部回复
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4000以内减800余额按照20%计算个税 查看全部回复
5877
您好,计入其他应收款 借:其他应收款-负责人 dai:银行存款 查看全部回复
10845
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4662
您好,把租金在租期内(含免租的一个月)分摊即可 查看全部回复
5760
借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
5634
做到交款当期,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
5319
冲回 查看全部回复
6129
看合同金额是签的含税还是不含税 查看全部回复
6165
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税待认证进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
4680
从什么里面转到公司基本户呢? 查看全部回复
属于采购合同需要交印花税 查看全部回复
5517
借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
5463
借:固定资产 dai:营业外收入 查看全部回复
您好,我也是事业单位的 查看全部回复
6021
记营业外支出 查看全部回复
福利费支出 查看全部回复
8280
进饲料成本 查看全部回复
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