老师好,请问 22年底预提的费用,23年1月已原路冲销,现在5月对方退回了这笔费用,对方也已经无需开发票了。请问这种情况下1、针对去年底预提的这部费用如何进行账务处理呢;2、22年所得税汇算清缴上面这部分怎么纳税调整呢。感谢哪位老师指导下呢#物业#
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汇算清缴前收到了去年的费用发票,之前没有预提,今年进行了账务处理,通过以前年度损益科目转入了未分配利润,在汇算清缴时应该怎么处理呢?去年根据利润计提了盈余公积,盈余公积还需要调整吗#其他行业#
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小规模纳税人,7月份领取的营业执照,8月份有的第一笔收入,房租从6.5号开始支付的,6.5-9.30房租发票至今未收到 1、9月份可以把6.5-9.30的房租费用预提出来吗 2、房租费用还有必要入到开办吗,还是直接入租赁费也可以#其他行业#
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你好,我们公司购入一批产品分析仪器,前期为了开拓市场作为推广免费给客户使用,不收取押金和费用,只要客户持续购买使用我们的产品,就可以一直用我们的仪器,如果客户停止使用产品,仪器要退回我们公司,这种怎么账务处理?需要交增值税吗?#出纳#
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购入一个模具 ,客户承担一半费用,另一半客户分摊到产品单价里下单给我们。客户承担的其中一半模具费用,开发票出去给客户,另一半分摊到产品价格里的模具费用,我们应如何账务处理?这个模具只适用该客户的产品,价值10万 ,模具所有权约定属于客户#工业制造#
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请问下,公司有一笔费用是2021年支付的,然后这个月对方服务器坏了,要把剩余的钱退回给我们,然后要我们全额红冲之前收到的发票,对方再开一张实际使用金额的发票给我们,那后面收到的退回款和发票怎么做分录呢 红冲:借:管理费用 -4716.98 贷:应交税金-应交增值税-进项转出 283.02 银行存款 -5000 收到退回款3939,收到发票1061 这里不知道怎么录进去了#房地产#
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